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之前賬務(wù)處理借其他應(yīng)收款-股東,貸實(shí)收資本。后來公賬與股東私人賬的往來銀行轉(zhuǎn)賬中備注的都是借款。一直都沒體現(xiàn)投資款。這樣處理有問題嗎
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2018-08-23
我沒有預(yù)收賬款科目,和客戶之前的往來都是用應(yīng)收賬款科目,匯率上升, 應(yīng)收賬款調(diào)匯不知道怎么弄之前問過,但是你們沒有解決好,所以今天又問一次
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2018-01-07
客戶有一筆款打錯(cuò)打到了關(guān)聯(lián)公司,那筆款可以沖減我司與關(guān)聯(lián)公司的往來,現(xiàn)在關(guān)聯(lián)公司要求我司開出委托收款函給到他們做賬,該怎么寫呢?
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2019-03-15
你好,老師,我是菜鳥,我想問問,1:貸方100,這個(gè)是我們當(dāng)時(shí)交工會(huì)經(jīng)費(fèi),法人往公戶存的100元,這個(gè)是不是寫:祁佳敏墊付款 銀行存款 借方金額30元,貸方:其他應(yīng)付款/個(gè)人往來 總經(jīng)理室 祁佳敏 貸款30元; 2:繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi) 管理費(fèi)用/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借方40元,貸方:銀行存款40元; 3:銀行手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用/手續(xù)費(fèi)借方:1.8 ,貸方銀行存款1.8;4:銀行手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用/手續(xù)費(fèi)借方:1.:2 ,貸方銀行存款1.2;請問一下往公戶大的224300,和200000 這2比錢怎么記賬?這個(gè)是一個(gè)朋友在銀行做的貸款,郵政儲(chǔ)蓄的,錢必須放到公戶了,我們直接取出來給朋友了
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2021-07-12
公司汽車發(fā)生事故,修理款先打給修理廠了,但是理賠款又是保險(xiǎn)公司打過來的,這樣不是往來關(guān)系搞不清楚了嗎,分錄該怎么做
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2017-03-07
老師 稅務(wù)局讓我打印往來賬給他,現(xiàn)在我的應(yīng)收賬款,有2個(gè)單位以前掛賬一直都是負(fù)數(shù),沒有在預(yù)收賬款掛,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?
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2023-12-28
老師 之前公司是請的代賬會(huì)計(jì) 今天看明細(xì)科目 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 往來科目全部沒有二極科目 就都一個(gè)總數(shù) 現(xiàn)在怎么補(bǔ)救啊
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2020-04-28
老板私人賬戶收到的收入款,可以掛往來科目核算嗎?然后每個(gè)月老板再從私賬把收入款轉(zhuǎn)回到公賬上,這樣做會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
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2020-05-07
您好,老板往公戶上轉(zhuǎn)賬,摘要處填的是轉(zhuǎn)賬存入,我們是按借款來處理的,后期可以,以還款的方式從公戶轉(zhuǎn)給老板個(gè)人卡里嗎
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2023-03-14
你好老師,我們2017年有個(gè)應(yīng)收20萬,其實(shí)這個(gè)款沒有收一直,但之前會(huì)計(jì)用現(xiàn)在給她做平了,現(xiàn)在客戶又要往對公打款,我該怎么做
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2019-06-03
老師,請問一下,公司收到電子銀行承兌匯票,是對方公司背書轉(zhuǎn)讓給我公司,用途是往來款,怎么做賬?用途是貨款又是怎么做賬?
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2019-09-12
之前賬目掛的應(yīng)付賬款 6月份為了跟總部往來科目統(tǒng)一都轉(zhuǎn)移到其他應(yīng)付款了 這個(gè)稅務(wù)上允許嗎?需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-09
公司賬戶年前進(jìn)了一筆款,這筆款又打給個(gè)人卡上了,年后公司需要給員工發(fā)工資,又從這個(gè)個(gè)人卡還到公戶一部分,這筆錢應(yīng)該算借款還是往來?
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2019-02-18
老師您好,請教一個(gè)問題,我司在做幫客戶墊資采購貨物的業(yè)務(wù),墊資出去的貨款應(yīng)該掛在哪個(gè)往來科目中,其他應(yīng)付款的借方還是其他應(yīng)收款中
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2020-08-21
公司從法人那里拿了幾十萬的現(xiàn)金存入基本戶來用于貨款往來。但現(xiàn)金存款的填單的時(shí)候摘要來源寫成了貨款。這樣子要怎么處理?會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2017-09-27
老師,我現(xiàn)在接到一家公司注銷,但是,賬上往來科目余額很大,像“其他應(yīng)收款”有四百多萬,應(yīng)付賬款有三百多萬,應(yīng)收賬款有一百多萬,請問這怎么調(diào)賬?
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2021-08-07
老師,我們公司是一家中間商,會(huì)收到金融分期公司做按揭放的款,然后會(huì)把款辦給經(jīng)銷商,但是兩頭都不開發(fā)票,只有賬款往來,這個(gè)賬怎么做呢?怎么平賬?
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2020-04-09
老師,前任會(huì)計(jì)是設(shè)置預(yù)收賬款的二級(jí)科目的,比如預(yù)收賬款-光明公司。我做賬的話是直接設(shè)置預(yù)收賬款有個(gè)輔助核算,客戶往來,這樣兩者有什么區(qū)別嗎?
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2015-10-13
對了下往來賬,有的是平賬的。軟件上有的是應(yīng)付賬款借方余額,有的是貸方余額。我怎么調(diào)整過來呢。
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2017-09-01
老師,我這筆分錄做完說我往來是赤字,怎么回事,我那應(yīng)收賬款他原來給我了,我借的銀行,貸的應(yīng)收
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2021-05-28