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老師,那預(yù)放線、放驗線、規(guī)劃竣工測量及綠化用地竣工測量工程測繪費應(yīng)該放在開發(fā)成本的哪個二級科目的呀?是屬于前期工程費用,還是基礎(chǔ)工程費用?是房地產(chǎn)開發(fā)公司
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2019-05-13
老師請教個2個問題:1、對試用期的新員工需要簽勞動合同和交納社保嗎? 2、試用期新員工要是用公賬支付工資我還需要做哪些工作,比如說申報個稅等其他工作
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2020-04-30
老師,你好。 商貿(mào)公司為一般納稅人,營業(yè)執(zhí)照上登記有安裝工程、市政、道路施工等工程項目,如用自己購進的貨物用于安裝工程,可否開出9%的安裝服務(wù)工程增值稅專用發(fā)票?
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2021-07-22
某企業(yè)產(chǎn)品分兩道工序制成,第一道工序月末在產(chǎn)品320件。完工程度36%,第二道工序月末在產(chǎn)品180件,完工程度86%,本月完工產(chǎn)品680件,月初本月工資費用合計61275元。要求 采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法,計算分配完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的費用。
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2018-03-22
公司未與員工簽訂租車協(xié)議,但員工的車為公司所用,所使用的加油費,和高速費發(fā)票能用嗎
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2018-09-13
之前領(lǐng)用備品備件用于在建工程,兩年后在建工程無法轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)使用,那分錄如何調(diào)整
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2018-10-29
會計分錄,試驗機廠房建設(shè);用去物料60000元,輔助材料1000元;水電消耗150元,民工安裝施工費用20000元,此工程還沒有竣工
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2020-07-25
假如17年單位只存在銷售費用~工資。是不應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方金額,和銷售費用-工資借方金額應(yīng)該一致的。
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2019-01-06
我們公司承接安裝監(jiān)控工程的,需要用到的會計科目是在建工程還是工程施工呀,還是說兩個科目都可以用呢?
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2018-06-04
每月員工發(fā)工資的工資條必須要員工本人簽字才可以發(fā)嗎?用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬然后打印憑證,這樣就不用簽字了,行嗎?
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2017-08-30
員工報銷的,給員工打錢的時候用發(fā)工資模塊,回單的摘要寫的是,代發(fā)工資-費用,稅務(wù)局查出來會不會讓交個稅啊
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2020-01-08
老師,請問員工把自己的車租給公司用。這個費用是員工代開開票回來公司報銷,還是直接從工資里給員工發(fā)放呢?
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2023-03-21
"老師上月工資計提少了,寫發(fā)放工資時是不是不用計提了?例:借:應(yīng)付職工薪酬 管理費用—職工薪酬 貸銀行存款"
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2023-03-09
應(yīng)付職工薪酬-工資等這個科目是負(fù)債類,計提的時候要出企業(yè)的管理費用,銷售費用等。那為什么本月應(yīng)交的銷項稅額計提的時候不做企業(yè)的費用呢?
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2016-11-15
老師、過節(jié)費發(fā)的現(xiàn)金、如果并入工資、如何做賬務(wù)處理?(正常福利是 借:應(yīng)付職工薪酬職工福利 貸:現(xiàn)金 借:管理費-福利費 貸:應(yīng)付職工福利 正常工資是借:管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬)并入后怎么計分錄啊 而已福利是分開發(fā)的
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2019-09-30
你好,a公司的行政經(jīng)理月薪1萬,行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假,a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經(jīng)理,這期間發(fā)放的工資做賬的時候,是按平時那樣計提工資,計入費用科目,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 但是2022年4月,當(dāng)?shù)厣绫>洲D(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1萬多給a公司賬戶上,這1萬多是社保局補貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說這1萬多不用付給她自己了,因為之前行政經(jīng)理休產(chǎn)假期間,a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬元工資抵掉了。那么請問老師,這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
福利費都是通過管理費用、銷售費用核算的,沒通過應(yīng)付職工薪酬-福利費這個科目,那可以稅前抵扣嗎
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2017-03-06
1-2月份多計提工資3000元,準(zhǔn)備7月份調(diào)賬 分錄借:管理費用_工資-3000 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負(fù)數(shù),我申報財務(wù)報表不通過,提示說期間費用不能為負(fù)數(shù),請問怎么調(diào)賬才好?分錄怎么做?謝謝
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2019-09-01
公司有勞務(wù)派遣員工,工資由勞務(wù)派遣公司代發(fā),每月收到勞務(wù)公司發(fā)票(金額是工資和勞務(wù)費合計額),我做的會計分錄如下:借:銷售費用—服務(wù)費 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 如果是借:管理費用——服務(wù)費 貸:銀行存款呢?這兩個哪個對?
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2019-03-06
銀行存款,資本公積,財務(wù)費用,庫存現(xiàn)金‘固定資產(chǎn)’管理費用,應(yīng)付職工薪酬,工程施工就這些科目 那么月末結(jié)賬只有費用類借:本年利潤貸:財務(wù)費用和管理費用 沒有其他了吧
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2018-09-18