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9月份收回一些專票紅沖,導(dǎo)致附表一開具增值稅專用發(fā)票是負(fù)數(shù),填附表三一直提示錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么填?我們是住宿業(yè)
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2020-10-19
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年度申報(bào)里面的企業(yè)會(huì)計(jì)制度附注表怎么填,小規(guī)模零申報(bào)企業(yè)
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2024-01-08
之前多交了增值稅,辦理了抵稅,抵稅已經(jīng)辦理好了,這月要去大廳申報(bào)才能抵,我想知道這月紙質(zhì)納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
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2019-12-04
老師你好我按照納稅申報(bào)表對(duì)增值稅哦明細(xì)科目,現(xiàn)在有一個(gè)月賬面進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際認(rèn)證的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢
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2020-06-15
老師,你好,增值稅的納稅申報(bào)表網(wǎng)報(bào)的話是怎么來(lái)的?
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2016-11-30
發(fā)票和納稅申報(bào)表的增值稅差一分錢,如何做賬?
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2019-11-07
我公司2019年2月交增值稅104924.05,然后一直O(jiān)申報(bào),2020年1月現(xiàn)在做申報(bào),納稅申報(bào)表主表本月數(shù)和累計(jì)數(shù)都有去年交稅數(shù)如圖,請(qǐng)教老師是不是這樣
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2020-02-05
老師,我們第三季度不繳增值稅稅,但有代開專票部分,有部分專票作廢了,相應(yīng)的增值稅和附加稅也退回來(lái)了,現(xiàn)在我在填列增值稅主表,第三大項(xiàng)附加稅我不知道要不要填或怎么填
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2021-10-08
附加稅是是不是依附增值稅申報(bào)呢,是不是只有增值稅為0的時(shí)候,附加稅才會(huì)為0
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2019-11-06
老師,附表4預(yù)繳是6431.07,主表分次預(yù)繳就填了12862.14(6431.01+6431.07),這個(gè)數(shù)字時(shí)當(dāng)時(shí)進(jìn)正常戶也繳了一次,申報(bào)時(shí)就不行,這個(gè)怎么處理呢?
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2019-10-18
老師認(rèn)證了一張所屬期6月份的專票,這個(gè)月申報(bào)時(shí) 應(yīng)該填在附表二的哪一欄
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2019-07-11
你好,6.1號(hào)進(jìn)行了退稅勾選,要申報(bào)5月份的時(shí)候在附表二沒(méi)有體現(xiàn),退稅勾選不能跨月嗎
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2019-06-08
在稅友里面申報(bào)增值稅,數(shù)據(jù)都是采集了之后,那些表格的數(shù)據(jù)不需要再填寫,全部自動(dòng)生成的是嗎?
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2017-06-15
老師你好,請(qǐng)問(wèn)定向用于新冠肺炎疫情的捐贈(zèng),免增值稅的,在申報(bào)表里面應(yīng)該如何填寫呢
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2020-06-13
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,5%征收率差額征收增值稅,增值稅附列資料如圖所示,增值稅主表如何填列,需要交稅嗎
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2019-10-20
老師,現(xiàn)在申報(bào)要填附表一,這個(gè)是怎么填的???填這個(gè)季度的合計(jì)數(shù)嗎?
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2016-10-20
老師你好,我上期勾選的發(fā)票。填在了附表二 已驗(yàn)證未申報(bào)抵扣欄。本期不能申報(bào)了應(yīng)該怎么處理才能申報(bào)呢?
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2019-10-10
老師,年底了,比如2022年的 納稅申報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 科目余額表 增值稅發(fā)票匯總表等這個(gè)怎么編制成冊(cè)?
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2023-02-17
這是零申報(bào)的公司,只申報(bào)了增值稅納稅申報(bào)表,其他還需要申報(bào)嗎
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2019-01-04
老師您好,就是我單位是房地產(chǎn)企業(yè)稅都扣了,如上這些,我們有預(yù)繳增值稅所以城建稅這些都是有繳的,但是增值稅申報(bào)表是0申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅附表二有個(gè)不含稅金額多了幾塊錢,稅額填的都是對(duì)的,這個(gè)我應(yīng)該怎么處理比較合適 ?
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2020-04-23