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2017年房產(chǎn)及土地使用稅進(jìn)什么科目,是管理費(fèi)用還是稅金及附加
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2017-02-07
處置辦公樓 繳納營業(yè)稅計(jì)入固定資產(chǎn)清理 城建稅和教育費(fèi) 計(jì)入固定資產(chǎn)清理不?還是申報(bào)的時(shí)候計(jì)入營業(yè)稅金及附加
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2015-09-26
老師,我們是個(gè)體戶,這月開了16萬的發(fā)票,再國稅系統(tǒng)那里申報(bào)啊,只有城建稅及附加教育費(fèi)一項(xiàng),不用申報(bào)個(gè)人所得稅么?
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2020-04-11
免征的教育費(fèi)附件要做分錄?
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2018-09-01
選擇 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019.9發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2日,外購原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬元、增值稅稅額為13萬元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬元,增值稅0.18萬元。原材料已驗(yàn)收入庫。以上款項(xiàng)均以銀行轉(zhuǎn)賬方式付訖; (2)5日,將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出原材料的成本為80萬元,支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元,增值稅2.6萬元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng)均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖; (3)15日,將一臺設(shè)備對外出租,當(dāng)月確認(rèn)租金收入為11.3萬元(含稅,稅率13%); (4)20日,將閑置的一處倉庫對外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元(含稅,稅率9%)。已知該倉庫原值800萬元,已計(jì)提折舊600萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備100萬元; (5)30日,計(jì)提稅金及附加。已經(jīng)當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅70萬元、消費(fèi)稅30萬元、印花稅6萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅7萬元、教育費(fèi)附加5萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因
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2020-06-26
一般納稅人企業(yè),本期增值稅用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后無需繳納稅款,那么附加稅(城建、教育附加)怎么報(bào),是做零申報(bào)嗎?
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2019-01-17
個(gè)人合伙企業(yè),小規(guī)模企業(yè),按季度申報(bào)增值稅,每月計(jì)提附加稅,請問收入超過九萬需要計(jì)提教育費(fèi)附加嗎?
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2018-11-22
2010年拿的會計(jì)證,2011年參加了繼續(xù)教育,之后就一直沒參加繼續(xù)教育了,請問現(xiàn)在可以參加繼續(xù)教育嗎?好像只能參加2018年和2019年的了,之前隔了那么多年沒參加繼續(xù)教育會有影響嗎?
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2019-08-30
小規(guī)模代開的專票季度有不超過多少可以有不交納教育附加稅的嗎?
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2019-01-09
金馬商貿(mào)籌建期,有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要計(jì)提城建稅,教育費(fèi)附加嗎?
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2019-07-17
老師,軟件谷要求填的納稅額 指的是增值稅,城建教育附加,印花這些吧
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2018-12-05
老師這個(gè)繼續(xù)教育為什么不是屬于專項(xiàng)附加扣除呢課本里面是寫是
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2024-05-05
如果月份銷售收入不夠10萬元,但有增值稅,免教育費(fèi)附加的會計(jì)分錄
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2018-02-11
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 月銷售額10萬以內(nèi) 免征城建稅和教育費(fèi)附加 防洪稅嗎???
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2018-07-10
小規(guī)模納稅人季超過30萬,城建稅,教育費(fèi)附加是不是也享受減半征收
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2020-01-06
子女教育專項(xiàng)附加扣除包括學(xué)齡前兒童嗎?(3-6歲),每月可以扣除多少?
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2024-09-12
個(gè)稅申報(bào),專項(xiàng)附加扣除本來女子教育沒有的,我申報(bào)時(shí)填了數(shù),怎么辦?
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2019-04-12
沒有參加繼續(xù)教育,可以補(bǔ)教育嗎 是不是沒有繼續(xù)教育就不能報(bào)考初級啊
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2018-08-11
主營業(yè)務(wù)稅金及附加改為稅金及附加嗎
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2017-08-18
請問2015年有一筆這樣的賬,不知道怎么處理,就是-應(yīng)稅稅費(fèi)-未交增值稅有一筆500還掛在貸方,但實(shí)際錢已經(jīng)交了,做到已交稅金明細(xì)下面去了,還有在應(yīng)交稅費(fèi)的下面有幾筆,貸方-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加,也已經(jīng)交了,當(dāng)時(shí)交了就直接做在了主營業(yè)務(wù)稅金及附加,請問老師,現(xiàn)在要調(diào)賬嗎!要怎么調(diào)呢!
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2016-03-03