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老師,我們是小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅3萬,計提稅金及附加,借稅金及附加3000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅1500,應(yīng)交稅費-教育附加900,應(yīng)交地方教育附加600,交納時減半了,怎么做分錄
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2020-02-19
老師,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅計提掛哪個科目,是費用還是稅金及附加
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2022-07-13
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅放管理費用還是稅金及附加
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2021-10-25
房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,可以不用計提,直接借:稅金及附加 貸:銀行存款嗎?
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2018-12-06
印花稅籌建期是直接計入費用營業(yè)稅金及附加還是掛長期待攤費用呢?
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2017-06-17
小規(guī)模公司專票開19萬,普票開20萬,用不用交教育費附加和地方教育費?
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2021-08-13
老師,小規(guī)模納稅人,開普票,要不是要計提稅金的,是不是這樣 計提附加稅種時: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 --應(yīng)交教育費附加 --應(yīng)交地方教育費附加 還有,實際的銷售的分錄,要不要分價稅
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2021-07-09
  2016年1月29日,《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財稅〔2016〕12號)第一條規(guī)定,將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。這個季度報增值稅銷售額不超過30萬都有這個政策嗎
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2018-10-09
小規(guī)模納稅人,季度不超過9萬,免征增值稅,季度不超過30萬,免征教育費附加,地方教育費附加,這些銷售收入是包含代開的發(fā)票嗎,一般納稅人有類似的免征政策嗎
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2018-11-20
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣差額征稅,季度不超過30萬免征教育費附加和地方教育費附加,這里的不超過30萬收入,派遣公司是按差額來把握還是按全額來把握呢 ?
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2017-10-25
城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費附加。地方教育費附加稅率是多少,每個月都要計提么?
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2021-03-18
老師,請教一下我有兩個規(guī)模及個體工商戶他們有城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費度附加和地方教育費附加,但是另外有個小規(guī)模是辦的查賬征收又沒有教育費附加和地方教育附加的,是什么原因呢?
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2020-04-02
財稅(2016)12號里面說月銷售額和營業(yè)額不超10萬免征教育費附加和地方教育附加,那增值稅和營業(yè)稅就按3萬減免嗎,城市維護(hù)建設(shè)稅是隨著增值稅和營業(yè)稅減免嗎? 這個有包含一般納稅人嗎?是不是代表我公司(一般納稅人)一個月才開兩萬可以減免這個稅
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2017-05-09
老師小規(guī)模的代開的專用發(fā)票,沒有超過9萬,附加稅這一塊還要另外再交嗎
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2019-05-20
老師好,請問當(dāng)月附加稅,當(dāng)季所得稅需不需要計提,還是次月交了之后,費用再稅前扣除
1/306
2021-04-30
老師,印花稅不計提的話,不就不能在當(dāng)月提現(xiàn)在“稅金及附加”科目里,月末損益結(jié)轉(zhuǎn)時不是少了這部分的費用嗎?當(dāng)月利潤不對啊?
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2019-07-24
老師,算利潤是用不含稅收入減去各種成本費用減去附加稅減去增值稅嗎?
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2020-09-25
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費-相關(guān)明細(xì)科目 金額就是你發(fā)票需要計提的附加稅 。然后我想問本月計提應(yīng)該怎么做帳?借主營業(yè)務(wù)收入貸本能利潤和什么?
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2016-01-08
某企業(yè)五月份的營業(yè)收入收入是153000元,營業(yè)外收入是2000元,營業(yè)成本是30000元,管理費用是5000元,營業(yè)外支出是200元,銷售費用是6000元,營業(yè)稅金及附加是3300元,所得稅費用是27625元,請計算出企業(yè)在五月份的營業(yè)利潤,利潤總額,凈利潤
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2017-12-25
齊老師好 想咨詢一下 我們是個人獨資 小規(guī)模納稅人 2023年前三個季度的印花稅計提時為 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費 印花稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費 印花稅 貸: 銀行存款 第四季度計提時又走了主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目 現(xiàn)在我想把前三季度管理費用的給調(diào)整到主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目 但是第四季度調(diào)的話又得改前三個季度的報表是吧 可不可以先不調(diào)等到匯算清繳時在調(diào)整 感謝
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2024-01-14