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老師增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別在哪?
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2020-03-11
預(yù)繳增值稅在增值稅納稅申報表填寫嗎?在表幾填寫
1/1253
2022-02-20
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅期末余額,怎么處理?
2/2056
2019-01-07
老師,稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票需要扣繳增值稅嗎
1/1605
2019-05-03
現(xiàn)在再補(bǔ)開增值稅普通發(fā)/票,是否還需要繳納增值稅
1/1039
2017-06-07
用預(yù)繳增值稅抵扣實(shí)交的增值稅如何做會計分錄???
1/1655
2018-09-07
老師您好,增值稅發(fā)票,哪部位交稅,是指的增值部分嗎?
1/1990
2019-12-16
統(tǒng)借統(tǒng)還免收增值稅,是否需要開具增值稅專用發(fā)票
1/3759
2019-04-17
逾期未申報增值稅 可以申請領(lǐng)購增值稅普通發(fā)票嗎
1/1930
2017-12-24
是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅還是先驗(yàn)發(fā)票的?
1/813
2016-08-20
開了增值稅紅沖普通發(fā)票后,增值稅申報表怎么填呢?
1/6147
2018-12-08
應(yīng)交增值稅―未交增值稅期末在借方,有留抵怎么處理
1/2694
2019-08-15
異地預(yù)繳增值稅后,如何填增值稅申報表?請詳解,謝謝
2/15791
2019-06-21
小規(guī)模納稅人增值稅和一般納稅人增值稅怎么區(qū)分?
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2021-11-14
一般納稅人,增值稅分錄如下: 1、發(fā)生收入時: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時 借:固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進(jìn)項的差額) 4、計提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款老師你好,這是我做分錄的情況,有錯誤么
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2018-05-22
1、購進(jìn)時 借:庫存商品 50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)6.5 貸:銀行存款 56.5 2、銷售開票時 借:銀行存款 90.4 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10.4 老師,本月繳納上月增值稅會計分錄這樣做對嗎? ①計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)6.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.9 貸:銀行存款 3.9 老師,我有點(diǎn)懵,我做的對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用?銷項稅和進(jìn)項稅需要這樣轉(zhuǎn)平嗎?
1/1202
2019-05-16
老師,菜場交增值稅嗎?應(yīng)該是增值稅吧。 稅率是多少呢?
1/604
2016-03-28
個體增值稅發(fā)票怎么開代開增值稅專用發(fā)票申請單
1/696
2016-04-25
增值稅小規(guī)模納稅人和個人可以取得增值稅發(fā)票嗎
1/517
2017-06-26
上面那個末有應(yīng)交增值稅未交增值稅,怎么做賬下年
1/177
2021-01-11