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老師,我們公司給工人造冊(cè)發(fā)工資,然后可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2018-12-06
開票270萬,管理費(fèi)用工資部份6萬,其他沒有,那所得稅要交多少,怎么算
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2017-11-02
公司是做服裝的,然后我們會(huì)先車一件樣衣給客戶確認(rèn)的,然后這個(gè)樣衣我們公司是拿到外面叫人家車的,這個(gè)費(fèi)用是不是計(jì)入管理費(fèi)用-工資,還是計(jì)入加工費(fèi)
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2018-07-05
老師 本月工資下月發(fā)放,需要本月計(jì)提嗎 還是等下月發(fā)放再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?
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2019-09-09
6月做賬,可以補(bǔ)發(fā)4/5月兩個(gè)月的工資嗎,6月成立的公司?比如,借:管理費(fèi)用4月工資/5月工資?
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2017-06-14
第一,2016年至2017年2月由員工工資每月8000,都在掛賬,沒有實(shí)際支付,2017年5月實(shí)際按每月4000支付,剩下的怎么辦呢具體處理分錄?第二,2017年的1,2月工資多計(jì)提的,能不能借應(yīng)付工資,貸管理費(fèi)用,少計(jì)提的能不能借管理費(fèi),貸應(yīng)付工資?
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2017-05-20
工程部,招采部,開發(fā)部,成本部這幾個(gè)部門工資計(jì)入管理費(fèi)用還是開間費(fèi)用
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2020-02-11
老師好!請(qǐng)問下北京市財(cái)政局會(huì)計(jì)人員管理系統(tǒng)的錄入信息總是不通過,說是讓上傳工作證明,但本人是學(xué)法律專業(yè)的,在職有工作單位,但不在會(huì)計(jì)工作崗位上,工作證明如何開具呢?錄入基本信息通不過,繼續(xù)教育就無法進(jìn)行,這怎么處理?謝謝
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2019-12-20
老師我6月份收到我司購買的固定資產(chǎn)(機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票),是融資租賃的,首付已付,但是還沒走分期,這賬應(yīng)該怎么入,銀行開始還款,又怎麼入賬
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2018-08-08
2. 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立稅務(wù)師事務(wù)所,應(yīng)當(dāng)向()提出書面申請(qǐng),并報(bào)送有關(guān)資料。 A.國家稅務(wù)總局 B.稅務(wù)師行業(yè)協(xié)會(huì) C.省注冊(cè)稅務(wù)師管理中心 D.所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān) 老師這道題為什么不是應(yīng)向工商管理局提出書面申請(qǐng)呢?
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2019-07-21
老師您好,我想問下就是我們之前的會(huì)計(jì)做工資分錄的時(shí)候是這樣寫的借:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費(fèi)用了。
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2020-03-31
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個(gè)商場(chǎng)的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報(bào)稅
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2018-10-10
老師,請(qǐng)問下,我們一個(gè)項(xiàng)目完工,需要開票,現(xiàn)在付款方不是合同的甲方(教建投),而是我們所管的項(xiàng)目所屬單位(學(xué)校),我能按購貨方(學(xué)校)來開票嗎?有什么合理的處理辦法嗎
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2023-05-18
老師我們給銀行給個(gè)人匯款,用途寫的施工承包款,這個(gè)怎么做分錄 我們不屬于建筑企業(yè),屬于商務(wù)代理代辦服務(wù),工程承包款用于蓋房子
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2023-07-04
建設(shè)單位購買的辦公桌椅費(fèi)可以入建設(shè)單位管理費(fèi)嗎
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2020-06-30
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
問個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05