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預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但本年度企業(yè)所得稅稅收為零,需要退稅,發(fā)現(xiàn)打印不了年度的企業(yè)所得稅稅收完稅證明
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2019-06-20
現(xiàn)在勞務(wù)報(bào)酬的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)有變動(dòng)嗎,有沒有相關(guān)的新政策出來呢,勞務(wù)報(bào)酬低于800免征超過800低于4000,按(所得-800)*20%計(jì)算超過4000,按所得*(1-20%)*稅率——速算扣除數(shù)以前的計(jì)算方式還適用嗎
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2018-09-14
老師 我們是核定征收,核定率是10%,小型微利企業(yè)的條件之一是應(yīng)納稅所得額小于30萬,那這個(gè)應(yīng)納稅所得額是怎么計(jì)算來的
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2016-08-24
2020年最新增值稅稅率,所得稅稅率及各行業(yè)征收標(biāo)準(zhǔn)又變了,誰有最新增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的具體稅率表格呢發(fā)個(gè)給我吧????
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2020-03-26
以下可以享受小微企業(yè)免征增值稅政策的情形有:( ) A.某小規(guī)模公司按月征收,11月份銷售電器收款9.8萬元,因?yàn)闆]有超過10萬元,符合小微企業(yè)規(guī)定,免征增值稅 B.某小規(guī)模企業(yè)按季征收,第四季度實(shí)現(xiàn)貨物銷售額28萬元,銷售不動(dòng)產(chǎn)取得50萬元,則可以享受免征增值稅的收入為28萬元。 C.某小規(guī)模企業(yè)按季征收,第四季度銷售不動(dòng)產(chǎn)取得收入28萬元,銷售貨物和應(yīng)稅服務(wù)取得收入1萬元,則第四季度免征增值稅。 D.某小規(guī)模企業(yè)按季征收,第四季度銷售不動(dòng)產(chǎn)取得收入28萬元,銷售貨物和應(yīng)稅服務(wù)取得收入40萬元,則第四季度全額征收增值稅
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2020-07-17
公司辦公室房屋被征收,拿到700萬征收補(bǔ)償款,征收組要求我們開票,我們現(xiàn)在企業(yè)由小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)成一般納稅人企業(yè),那接下來我們?cè)鯓由陥?bào),是不是在當(dāng)年所得稅申報(bào)時(shí)候,全部計(jì)算利潤(rùn)?還是可以在以后五年內(nèi)平攤?
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2022-11-16
老師,你好,我家老板有三個(gè)公司,一個(gè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收,另外兩個(gè)都是個(gè)體工商戶,實(shí)行定期定額征收,請(qǐng)問我在今年的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該分別填寫哪個(gè)表?
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2019-03-13
單位收到一筆預(yù)收貨款,需要進(jìn)行價(jià)稅分離嗎?如何進(jìn)行賬務(wù)處理?如果是我方預(yù)付購(gòu)貨款如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(根據(jù)企業(yè)所得稅收入問題的通知,銷售商品采取預(yù)收款方式的,在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入)
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2017-09-13
境外展覽服務(wù)免征增值稅,如果對(duì)方企業(yè)只是觀展,而不是參展,也沒有展位,那我們因此得到的收入屬于境外展覽服務(wù)收入嗎,能免征增值稅嗎
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2019-10-10
公司分紅 個(gè)人(股東)是不是要公司代繳個(gè)人所得稅 公司對(duì)公司的話是不是收方交企業(yè)所得稅
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2018-09-27
小型微利企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算?計(jì)算公式是怎么樣的?
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2018-11-14
老師您好,請(qǐng)問如果賬上的收入,長(zhǎng)期掛借款沒有歸還,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)補(bǔ)繳所得稅,比如是不是一直沒有歸還,或者時(shí)長(zhǎng)多久才會(huì)被征收?
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2019-09-04
差額征收的所得稅申報(bào)是按全額還是差額填寫?
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2020-02-11
老師您好,請(qǐng)問如果賬上的收入,長(zhǎng)期掛借款沒有歸還,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)補(bǔ)繳所得稅,比如是不是一直沒有歸還,或者時(shí)長(zhǎng)多久才會(huì)被征收?
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2019-09-04
企業(yè)所得稅是核定征收,申報(bào)的稅款所屬期是10-12月份,但是報(bào)表是本年累計(jì)數(shù),填的數(shù)據(jù)是本年累計(jì)數(shù)嗎
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2019-01-15
向95%持股的境內(nèi)子公司轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)賬面余值(計(jì)稅基礎(chǔ))為500萬元的專利技術(shù),取得轉(zhuǎn)讓收入700萬元,該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)省科技部門認(rèn)定登記。 70、(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 有疑惑?去提問 考考朋友 參考答案 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=700-500=200(萬元),500萬元直接免征企業(yè)所得稅。應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額200萬元。 疑問:應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額為什么不是500萬元?200萬元應(yīng)該是調(diào)減后的應(yīng)納稅所得額吧
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2019-09-23
申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),免征增值稅應(yīng)填列哪一欄
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2020-03-21
老師,假如開了不含稅6萬的發(fā)票,要向?qū)Ψ绞账卸愘M(fèi), 要算上增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅么? 企業(yè)所得稅這筆收入6萬都按利潤(rùn)總額算么?
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2020-07-13
修改20年企業(yè)年報(bào) 應(yīng)納稅所得額計(jì)算公式是怎么樣的呢
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2022-03-23
請(qǐng)問,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),所得稅怎么計(jì)算,計(jì)算公式及稅率表是
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2019-10-21