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老師第四季度財(cái)報(bào)和所得稅匯算清繳財(cái)報(bào)不一致,需要更正第四季度財(cái)報(bào)嗎
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2021-04-30
您好!麻煩問(wèn)一下,所得稅匯算清繳中其他收益應(yīng)該通過(guò)那個(gè)表填列數(shù)字?主表上沒(méi)有
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2020-05-18
老師好,所得稅匯算清繳資產(chǎn)這塊,填寫資產(chǎn)原值,兩邊應(yīng)該是一致的吧,折舊這塊,前面填的是19年折舊額,那后面的折舊金額是填什么,在哪里看數(shù)據(jù)
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2020-04-01
所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)總額,和平時(shí)所得稅預(yù)交表里的資產(chǎn)總額對(duì)不上,平時(shí)的填錯(cuò)了,應(yīng)該怎么辦?
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2020-05-13
現(xiàn)在是2022年企業(yè)所得稅匯算清剿,申報(bào)之后,我們保存申報(bào)主表是,備注的名稱,是2021年匯算清剿,還是2022年匯算清繳?
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2023-03-17
老師你好,公司晚交社保費(fèi),稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)罰款能在稅前抵扣?企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,期間費(fèi)用明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 我公司設(shè)有 (職工費(fèi)用—薪資、社保、福利費(fèi))這一級(jí)和三個(gè)二級(jí)科目, 1、期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬我應(yīng)該填損益類科目職工費(fèi)用的一級(jí)科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款 對(duì)應(yīng)填2級(jí)明細(xì)金額對(duì)嗎?
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2022-04-20
老師我們?cè)?月報(bào)2019年匯算清繳應(yīng)退稅額大于我2020年2季度所得稅,請(qǐng)問(wèn)可以用匯算清繳的錢來(lái)低2季度的企業(yè)所得稅嗎?
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2020-07-14
個(gè)體戶的個(gè)人所得稅是按全年銷售報(bào)的,這個(gè)是不是和企業(yè)所得稅一樣,是預(yù)繳的,年度結(jié)束后匯算清繳的,因?yàn)槲覉?bào)的時(shí)候看到“據(jù)實(shí)預(yù)繳”
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2018-11-05
個(gè)人所得稅清算的收入包括個(gè)人參與合伙企業(yè)的收入嗎
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2020-03-30
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額是按照直接法計(jì)算的嗎?匯算清繳就是按照間接法計(jì)算應(yīng)納稅所得額咯?
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2022-02-28
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算清繳,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這個(gè)在哪里取數(shù)?
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2024-05-07
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費(fèi)科目下的人員人工費(fèi)需要計(jì)入“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”里進(jìn)行納稅調(diào)整嗎?
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2020-05-28
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會(huì)減免嗎
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2022-03-24
老師:請(qǐng)問(wèn):做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),所得稅年度納稅申報(bào)表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這三張表的填表順序
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2019-05-21
民非企業(yè)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)資產(chǎn)總額可以填零申報(bào)嗎?到時(shí)候每年清算時(shí)再清繳。
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2019-04-11
老師,我們公司2016年12月成立,2017年賬上虧損27萬(wàn)多,現(xiàn)在所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“本年度可彌補(bǔ)虧損所得”是-1518926.84元,這個(gè)數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過(guò)來(lái)的?
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2018-04-28
匯算清繳可以自己做好再會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具所得稅匯算清繳報(bào)告嗎
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2017-04-05
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司在2018年一月份跟4月份交了40多萬(wàn)企業(yè)所得稅,還有2017年所得稅清算補(bǔ)交了16萬(wàn),j一共是57萬(wàn),到2018年末的賬戶,借方余額是57萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)作怎樣的賬務(wù)處理
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2019-02-28
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳形成的多繳需要如何記賬,形成多繳和計(jì)提所得稅的時(shí)候減去多繳的嗎?比如多繳是1萬(wàn)計(jì)提時(shí)總額為2萬(wàn)需要減去1萬(wàn)只計(jì)提1萬(wàn)的企業(yè)所得稅嗎?會(huì)導(dǎo)致報(bào)表什么的有問(wèn)題嗎?
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2019-10-12