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商貿(mào)企業(yè),辦理?xiàng)l碼證書延期的服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目呢?
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2018-11-12
老師您好:個(gè)體戶查賬征收,可以做暫估成本延遲納稅嗎?
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2023-03-17
老師,二月份報(bào)稅延長到二月二十四號,這個(gè)包括個(gè)稅嘛
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2020-02-14
老師,認(rèn)繳時(shí)間是2025年,到時(shí)候,沒錢,可以延長認(rèn)繳時(shí)間不?
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2024-05-10
資產(chǎn)負(fù)債表中的 遞延收益科目 是啥意思?用來核算什么?
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2017-12-09
2000萬元的服務(wù)費(fèi)未取得發(fā)票,如何做遞延所得稅分錄呀
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2020-02-20
你好,在國稅系統(tǒng)里面怎么查看2019到2021延期交稅的金額?
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2022-03-18
老師,請問個(gè)人以非專利技術(shù)入股,個(gè)稅可以遞延納稅嗎?
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2020-03-20
老師稅款到期了!如果交不起,還想延期需要怎么辦理呢
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2023-01-05
2020年已經(jīng)形成無形資產(chǎn)了,為什么仍不能確認(rèn)遞延資產(chǎn)
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2020-06-22
企業(yè)能申請延緩繳納稅款嗎?要經(jīng)過哪級稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)?
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2022-02-21
甲企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額為483萬元,適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為10萬元,期末余額為17萬元,無遞延所得稅負(fù)債,假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān),則該企業(yè)2019年應(yīng)交所得稅為( )萬元。 A. 120.75 B. 127. 75 C. 115.5 D. 122.5
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2020-08-12
家電維修服務(wù)類企業(yè),有項(xiàng)業(yè)務(wù)是家電售后延保,主要業(yè)務(wù)流程為銷售延保-與保險(xiǎn)公司投保(銷售延保收入的15%)-用戶機(jī)器損壞發(fā)生維修費(fèi)(我司派人維修)-保險(xiǎn)公司理賠給我司(理賠費(fèi)為維修費(fèi)的1.5倍),整個(gè)業(yè)務(wù)流程的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
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2019-01-19
老師你好,我想問一下我公司是2019年9月份成立的公司自建廠房,11月份收到政府撥款(回填款)當(dāng)時(shí)我入賬是,借:銀行存款 貸:遞延收益,現(xiàn)在要做年度匯算清繳了我該怎樣做賬后續(xù)的分錄要怎樣寫
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2020-03-13
我知道形成可抵扣差異不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),我想知道為什么 這題形成可抵扣差異450 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)112.5 為什么不能確認(rèn)呢 這個(gè)112.5的分錄怎么寫 借:遞延所得稅資產(chǎn)112.5 貸:所得稅費(fèi)用 112.5 借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出-資本化支出 1594359068424
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2020-07-14
專題9的第3問,問題1,調(diào)減的收入190,為什么不是去調(diào)減應(yīng)交所得稅科目190*0.25,而是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn),問題2,之前因?yàn)轭A(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)40,第二年發(fā)現(xiàn)不能確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,那么是不是要把預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)40反沖?
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2021-05-08
遞延收益,如果采用凈額法 假如補(bǔ)助5萬買固定資產(chǎn),我做的一下分錄對么,借 銀行 5 貸 遞延 5 買來固資后 借固資 貸 銀行 借 遞延,貸 固資 以后每月折舊 借 費(fèi)用 貸折舊 ,這樣如果對,這樣假如賬上只有這一個(gè)固定資產(chǎn),那報(bào)表會(huì)不會(huì)出負(fù)數(shù),固定資產(chǎn)項(xiàng)目?
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2021-11-15
您已確認(rèn)屬于制造業(yè)中小微企業(yè),享受延緩繳納稅款,是否確認(rèn)要提前繳納已緩繳的稅款? 請?zhí)顚懱崆袄U納稅款原因,可以不享受延緩提前繳納稅款嗎?
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2022-10-06
年底預(yù)估納稅調(diào)整與遞延所得稅,減值準(zhǔn)備金屬于暫時(shí)性差異,計(jì)提遞延所得稅已經(jīng)體現(xiàn),在預(yù)估納稅調(diào)整是是否需要進(jìn)行調(diào)增調(diào)減,預(yù)估納稅調(diào)整分錄
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2022-01-01
請問老師:在企業(yè)會(huì)計(jì)制度核算中,第一年按虧損額提了遞延所得稅資產(chǎn),第二年盈利4萬多,未沖回遞延所得稅資產(chǎn),第三年可以調(diào)整嗎?會(huì)計(jì)分錄?
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2022-03-07