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老師我不明白后面寫的為什么是調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本?(商品進(jìn)銷差價(jià)”科目是實(shí)行售價(jià)金額核算的企業(yè),正確計(jì)算已銷商品進(jìn)銷差價(jià),存貨金額減去商品進(jìn)銷差價(jià)就是企業(yè)的存貨的購進(jìn)成本。 入庫時(shí): 借:庫存商品    貸:在途物資      商品進(jìn)銷差價(jià) 在期末根據(jù)進(jìn)銷差價(jià)率計(jì)算出來的進(jìn)銷差價(jià)調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本: 借:商品進(jìn)銷差價(jià)    貸:主營業(yè)務(wù)成本)
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2016-11-12
請問全額專票,全額普票,差額專票 差額普票 。全額專票等于全是管理費(fèi)需要交稅,也可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣,一般很少開,除非對方承擔(dān)稅費(fèi)。全額普票就全部是工人工資,沒有管理費(fèi),到時(shí)候全額都做工資表。差額專票就是對方要求要專票,但是沒有要求全額,所以就開差額專票,差掉那一部分是工人工資,剩下的是管理費(fèi)。差額普票道理和差額專票一樣
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2021-10-14
老師好,請問對于專票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)未同時(shí)收到-先收抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣,后收發(fā)票聯(lián) 例如:王某某出差和辦公,開專票回來,差旅住宿524.53元,進(jìn)項(xiàng)31.47元,合計(jì)556.00元;辦公費(fèi)-圖紙打印2122.33元,進(jìn)項(xiàng)63.67元,合計(jì)2186.00元;王某某先將抵扣聯(lián)交給財(cái)務(wù)會計(jì),但發(fā)票聯(lián)自己帶走后卻遲遲未進(jìn)行報(bào)銷(超半年至一年)。為了防止抵扣聯(lián)過期或不慎遺失,會計(jì)決定先行認(rèn)證抵扣聯(lián)進(jìn)行抵扣,待王某某報(bào)銷時(shí)再做發(fā)票會計(jì)處理。 請問:1、對于會計(jì)進(jìn)行認(rèn)證抵扣時(shí)應(yīng)如何賬務(wù)處理? 2、后期王某某報(bào)銷差旅費(fèi)、辦公費(fèi)如何賬務(wù)處理?
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2019-07-30
報(bào)銷差旅費(fèi)的住宿費(fèi),餐費(fèi),車費(fèi),可以全部計(jì)入差旅費(fèi)嗎?借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 我今天做賬這樣做我們會計(jì)主管說分開做 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi)/交通費(fèi)/ 貸:庫存現(xiàn)金 到底怎么做?
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2021-09-15
盛榮集團(tuán)10月份發(fā)生以下幾筆業(yè)務(wù): 1) 2日,銷售A產(chǎn)品一批,價(jià)款45 000元,貨已發(fā),款未收; 2)5日,轉(zhuǎn)賬收妥長江公司預(yù)付的貨款50000元; 3)8日,申報(bào)上月應(yīng)繳納的稅費(fèi)7000元,并轉(zhuǎn)賬交妥; 4) 10日,購入材料一批,價(jià)稅合計(jì)80 000元,上月已付定金60000元,余款20000元轉(zhuǎn)賬付訖; 5) 12日,轉(zhuǎn)賬支付9月份的水電費(fèi)7000元; 6) 15日,張三報(bào)銷差旅費(fèi),總費(fèi)用3000元,上月出差前預(yù)借4000元,現(xiàn)退回1000元,出納收訖: 7) 18日, 銷售A產(chǎn)品一批,價(jià)款100 000元,上月預(yù)收80 000元,余款20 000元本次轉(zhuǎn)賬收訖; 8)20日,轉(zhuǎn)賬支付本季度房租90000 元; 9) 25日,與創(chuàng)新廣告公司簽訂宣傳項(xiàng)目合同,總費(fèi)用20 000元; 10)28日,購買明年的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)30 000元,轉(zhuǎn)賬付訖。 要求:請用權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)本單位10月份的收入和費(fèi)用,并編輯會計(jì)分錄。
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2020-07-16
甲企業(yè)設(shè)有一個(gè)基本生產(chǎn)車間和兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品。1、2019年6月5日,開出支票支付輔助生產(chǎn)車間工人參加高級工培訓(xùn)費(fèi)800元。2、2019年6月8日,銷售部門主任外出學(xué)習(xí)回來,報(bào)銷差旅費(fèi)3200元,原借款3000元。3、2019年6月12日,開出支票購買辦公用品800元,其中銷售部200元,行政管理部300元,基本生產(chǎn)車間300元。4、2019年6月30日,生產(chǎn)車間產(chǎn)品領(lǐng)用包裝用的周轉(zhuǎn)材料500元,采用一次轉(zhuǎn)銷法進(jìn)行攤銷。 老師,幫我解答一下這個(gè)分錄吧
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2019-12-27
某員工從美國出差回來,拿了些美國的發(fā)票報(bào)銷差旅費(fèi),這些發(fā)票在中國是不認(rèn)可做賬的,不是正規(guī)發(fā)票,但是這上面的發(fā)票上的金額是美元,那員工要報(bào)銷,我們財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么換算成人民幣支付給員工呢
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2017-10-13
請問如何理解獲得政府補(bǔ)助的研發(fā)人員報(bào)銷差旅費(fèi)一部分計(jì)入遞延收益、一部分計(jì)入管理費(fèi)用呢
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2016-07-25
老師老板報(bào)銷做銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,工資做管理費(fèi)用的,報(bào)銷差旅費(fèi)去談業(yè)務(wù)出差這是也全部做管理費(fèi)用嗎
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2019-08-26
老師你好,請問報(bào)銷差旅費(fèi),是不是填完差旅費(fèi)報(bào)銷單,然后用這個(gè)做賬付款憑證;差旅費(fèi)余款,開張收據(jù),然后用這張收據(jù)做收款憑證,然后付款憑證和收款憑證都登記在現(xiàn)金日記賬里,這個(gè)流程對嗎
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2016-05-19
三公司2006年1月份期初余:庫存現(xiàn)金6000元,銀行存款50000元 本月發(fā)生下列貨幣盛金收付 23日,開出現(xiàn)金支梨,從銀行提取現(xiàn)金600元 3、4日,采購員楊峰預(yù)借差旅費(fèi)400元,以現(xiàn)念支付 4、6日,接銀行收款通知,南城工廠歸還前欠貨款800元,已存入銀行存款戶
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2019-10-21
銷售人員報(bào)銷差旅費(fèi)記入,銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2017-11-28
老師好,請問公司銷售人員差旅費(fèi),是按照職務(wù)每天每人住宿補(bǔ)助固定金額,餐費(fèi)補(bǔ)助固定金額,交通費(fèi)是坐車的人實(shí)報(bào)實(shí)銷,開車的人按里程數(shù)*固定金額補(bǔ)貼,銷售人員是幾乎都在外面跑市場然后根據(jù)出勤天數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)每個(gè)月的出差補(bǔ)助,這樣的應(yīng)該怎么做賬呢,是直接算在工資里嗎,差旅費(fèi)補(bǔ)助是不是不用交個(gè)稅,還是按照報(bào)銷來,但是他們按標(biāo)準(zhǔn)金額報(bào)提供不了相應(yīng)的發(fā)票,這樣是不是就不能在所得稅前抵扣
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2020-06-26
采購部報(bào)銷差旅費(fèi)借記管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢
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2019-02-21
采購員張偉報(bào)銷差旅費(fèi)460元,余款40元以現(xiàn)金交回填通用記賬憑證還是收款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證
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2017-11-16
我們餐廳會計(jì)核賬應(yīng)收5000元營業(yè)款,出納收錢時(shí),收銀員對出納說有1000元的差異,又沒差異說明,會計(jì)做賬是按5000元做的,就會與出納現(xiàn)金賬有1000元的差異,這1000元差異該怎么處理
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2021-09-03
老師,差旅單上的,差旅補(bǔ)助,是必須要有發(fā)票才能做所得稅扣除嗎?或者繳納個(gè)稅后才可以扣除;還是說合理范圍內(nèi)的差旅補(bǔ)助,不需要發(fā)票可以直接跟差旅費(fèi)用一起直接發(fā)給員工呢?
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2019-09-03
老師好! 出差請客戶吃飯,是記差旅費(fèi)還是招待費(fèi)? 算企業(yè)所得稅時(shí),招待費(fèi)有限額,可是只要是合理的差旅費(fèi),均可抵減,是否可以把非營業(yè)機(jī)構(gòu)所在地的開的發(fā)票,均記成差旅費(fèi)?
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2019-08-29
非投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)以公允價(jià)值計(jì)量時(shí),為什么有借差和貸差計(jì)入不同的會計(jì)科目,而投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為非投資性房地產(chǎn)是的借差和貸差都計(jì)入同一個(gè)科目
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2022-05-18
這道題的材料成本差異率和發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町愂嵌嗌?/span>
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2022-03-17
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