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19年第一季度所得稅季報(bào)的時(shí)候交了所得稅: 借:所得稅 3375.83 貸:銀行存款 3375.83 20年匯算清繳后退回了這一筆預(yù)繳的3375.83。退回的這筆費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬呢
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2020-12-07
四季度所得稅季報(bào)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本是1到12月還是10到12月的累計(jì)數(shù)啊
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2019-01-03
老師,請(qǐng)問(wèn)第二季度所得稅季報(bào)申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本本年累積金額是填1-6月總金額,還是4-6月總金額?
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2019-07-11
企業(yè)所得稅季報(bào)中,彌補(bǔ)以前年度虧損,怎么顯示不出來(lái)
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2021-04-19
你好,請(qǐng)問(wèn),2018年買固定資產(chǎn)沒(méi)有一次性扣除,2019年1季度所得稅季報(bào)做了一次性扣除,發(fā)展不合稅法,20年匯算清繳可以調(diào)整過(guò)來(lái)嗎還是調(diào)以前的申報(bào)報(bào)表?
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2020-04-14
小規(guī)模企業(yè)季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表,就是營(yíng)業(yè)成本那欄是和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本那欄相等嗎?
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2018-12-26
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,是填本年累計(jì)收入,還是填本季度三個(gè)月的累計(jì)收入
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2018-10-18
這是季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表收入總額填利潤(rùn)表的主營(yíng)收入 那主營(yíng)成本 利潤(rùn)總額填哪
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2018-10-08
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是根據(jù)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本填寫的嗎
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2019-10-14
老師您好,我想問(wèn)下企業(yè)所得稅月季預(yù)繳納稅申報(bào)表A類,有利潤(rùn)是不是一申報(bào)就要交費(fèi)
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2022-04-12
江蘇省稅務(wù)局第一季度企業(yè)所得稅申報(bào),填完數(shù)字點(diǎn)保存,提示第一張圖片,點(diǎn)擊是,又提示第二張圖片,這是什么情況呀?都點(diǎn)一天了。
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2021-04-15
您好 本企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行第三季度企業(yè)所得稅申報(bào) 但上有一張普票因開錯(cuò)公司名稱無(wú)法入帳 需要對(duì)方公司充紅重開 但對(duì)方只能在下個(gè)月重開 如果我下月拿到重開后的普票對(duì)本企業(yè)第三季度所得稅有影響嗎?第三季度會(huì)多產(chǎn)生稅嗎?
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2019-10-12
鄒老師!您好!2019年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)了,不用繳稅款的,還可以申報(bào)更正嗎?
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2020-04-04
季度企業(yè)所得稅申報(bào)了交了錢,還能修改嗎
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2020-07-07
你好,老師,現(xiàn)在是第四季度企業(yè)所得稅申報(bào),要填寫季初資產(chǎn)總額 季末資產(chǎn)總額,是怎么計(jì)算的呢?里面的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)顯示第三季度填報(bào)的信息,還有季初從業(yè)人數(shù),季末從業(yè)人數(shù)是怎么計(jì)算的呢
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2020-01-14
老師,請(qǐng)問(wèn)下第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)已申報(bào),1月底審計(jì)出審定結(jié)果讓調(diào)帳,利潤(rùn)總額有變化(金額很小就差5元),2月不能運(yùn)費(fèi)第四季度報(bào)表了,這個(gè)是去柜臺(tái)更正申報(bào)嗎?還是可以其他處理?
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2022-02-11
請(qǐng)問(wèn)老師,一季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,作廢了,如何重新申報(bào)
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2022-04-10
老師好,請(qǐng)問(wèn)十二月份公司購(gòu)入一臺(tái)小車,會(huì)計(jì)賬是正常入固定資產(chǎn)及計(jì)提累計(jì)折舊嗎?第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)可以一次性扣除還需要做分錄嗎?
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2020-01-13
第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)預(yù)繳多少合適?怎么計(jì)算?
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2019-12-19
21年四季度企業(yè)所得稅申報(bào),其中利潤(rùn)表當(dāng)期金額和上期金額都分別填寫各自年度1-12月數(shù)據(jù),做賬時(shí)把招待費(fèi)需調(diào)增部分計(jì)提了所得稅并掛帳,以往年度申報(bào)時(shí)按把這部分稅款扣出來(lái)后的金額申報(bào),匯算清繳時(shí)再申報(bào)扣出來(lái)這部分調(diào)增額。由于以往利潤(rùn)表中當(dāng)期金額都是填寫10-12月金額,但這次申報(bào)因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是全年累計(jì)數(shù),就可看出兩張表利潤(rùn)那塊有差異,這要怎么處理呢?
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2022-01-06