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中行今天打到建行,麻煩你問(wèn)一下什么時(shí)候到賬?
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2019-08-30
個(gè)人建行卡轉(zhuǎn)到我們對(duì)公戶(hù)我們又從對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)到他的個(gè)人農(nóng)行卡應(yīng)該怎么做賬呀?
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2018-08-20
老師,我們公司從建行轉(zhuǎn)賬到本公司工行的摘要欄應(yīng)該寫(xiě)什么呢
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2018-12-05
公司開(kāi)票信息能變不,有個(gè)公司要把錢(qián)打到一般戶(hù)建行上,我們公司開(kāi)票信息是中行可以變吧
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2019-06-14
老師,跨行的,比如說(shuō)工行轉(zhuǎn)建行,也是要下個(gè)工作日才能到賬嗎?
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2019-07-22
我們是小公司,有個(gè)公戶(hù)工行的,后來(lái)又辦理個(gè)建行的公戶(hù),如果這個(gè)只刷流水對(duì)我有什么影響呢
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2018-04-12
老師好,有張建行的存單,可以直接把錢(qián)轉(zhuǎn)到工行的卡上嗎?
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2020-01-19
這道題老師講解的答案是BD.我不明白算城建稅和教育費(fèi)附加時(shí)為什么沒(méi)在增值稅+消費(fèi)稅的基礎(chǔ)上算,而是直接在消費(fèi)稅的基礎(chǔ)上算的城建稅和教育費(fèi)附加?
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2017-10-20
老師,問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅部分怎么做賬務(wù)處理,城建稅是否需要計(jì)提呢?如果上個(gè)季度已經(jīng)計(jì)提城建稅了,這個(gè)月要怎么做賬務(wù)處理呢?
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2019-07-01
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅 記賬憑證借 :應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅-減免436.9貸 :營(yíng)業(yè)外收入436.9賬本登記借:應(yīng)交稅費(fèi)----城建稅436.9 貸:營(yíng)業(yè)外收入436.9導(dǎo)致城建稅是個(gè)負(fù)數(shù),還跨年了,怎么更正
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2018-04-16
本來(lái)這月交5000增值稅,因疫情捐贈(zèng)物資轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅3000,所以交增值稅8000,問(wèn)交城建稅時(shí)跳出有疫情捐贈(zèng)物資可以免城建稅,看傳圖片,那這月應(yīng)交5000x0.05呢,還是8000x0.05呢?
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2020-04-18
1季度應(yīng)交未交增值稅是3000元,那么城建稅及教育費(fèi)附加是210和150元;那如果1季度扣減航天信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元,影響我城建稅及教育費(fèi)附加的金額嗎
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2017-04-03
你好老師,我家小規(guī)模代開(kāi)了專(zhuān)票在稅務(wù)局,12500共,增值稅在稅務(wù)局直接扣了,那么,城建稅和教育費(fèi)附加在地稅必須交嗎,那如果交城建,那教育費(fèi)附加也交嗎?
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2018-10-21
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表,我們是建筑公司,再A市B區(qū),現(xiàn)在我要區(qū)A市C區(qū)提供建筑服務(wù),需要填這個(gè)么?在哪填
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2021-11-03
提問(wèn): 比如,開(kāi)發(fā)票的不含稅金額:97172.53,發(fā)票上的增值 稅款:10688.98元,工程所在地繳交所得稅:1943.45元,印花稅:32.4元,個(gè)稅:388.69元,地方教育附加:38.78,城市維護(hù)建設(shè)稅:136.04元,教育費(fèi)附加:58.3元,我的進(jìn)項(xiàng)稅是:9350元,我還要交多少稅,所有的分錄怎么做?辦了外經(jīng)證的,如果公司本地稅務(wù)局認(rèn)的話(huà)又怎么交稅?
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2017-06-13
要求:假設(shè)不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 2.乙企業(yè)2019年12月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)本月發(fā)出材料共35000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用20000元,車(chē)間領(lǐng)用5000元, 生產(chǎn)輔助部門(mén)領(lǐng)用2000元,管理部門(mén)領(lǐng)用3000元,銷(xiāo)售材料的成本為5000元,售價(jià)為 4000元,增值稅稅率為13%。 (2)月末,計(jì)算本月應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。計(jì)提比例分別為7%和3%。 月末,本月應(yīng)交增值稅為16000元,本月應(yīng)交消費(fèi)稅為2000元。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-02
小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,不含稅344466.03+增值稅10333.97=354800,代扣增值稅10333.97+城市維護(hù)建設(shè)稅361.68,季度申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)核算增值稅為10333.98和實(shí)際繳納差0.01,附加稅是自動(dòng)核算的嗎?這樣附加稅我還用繳納嗎?應(yīng)該怎么填呀?
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2019-10-15
.以庫(kù)存現(xiàn)金支付A、B產(chǎn)品廣告費(fèi)用1200元。 20.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月已銷(xiāo)產(chǎn)品的實(shí)際成本。 21. 計(jì)算當(dāng)月的城市維護(hù)建設(shè)稅(稅率7%)及教育費(fèi)附加(費(fèi)率3%)。 22.將當(dāng)月所有損益類(lèi)賬戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)。 23.確定當(dāng)月利潤(rùn)總額,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月應(yīng)交所得稅費(fèi)用(稅率25%)。 24.將本年所實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶(hù)中(假設(shè)弘博公司1-11月份的凈利潤(rùn)為138475.43元)。 25.根據(jù)本年凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,剩余利潤(rùn)的60%用于向投資者分配利潤(rùn)。 26.將“利潤(rùn)分配”各明細(xì)賬戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”賬戶(hù)。
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2022-04-08
乙企業(yè)2019年12月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)本月發(fā)出材料共35000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用20000元,車(chē)間領(lǐng)用5000元, 生產(chǎn)輔助部門(mén)領(lǐng)用2000元,管理部門(mén)領(lǐng)用3000元,銷(xiāo)售材料的成本為5000元,售價(jià)為 4000元,增值稅稅率為13%。 (2)月末,計(jì)算本月應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。計(jì)提比例分別為7%和3%。 月末,本月應(yīng)交增值稅為16000元,本月應(yīng)交消費(fèi)稅為2000元。
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2020-06-03
公司扶貧開(kāi)的,沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,增值稅申報(bào)時(shí)提示無(wú)核定信息,電子稅務(wù)局待辦有四個(gè),城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,增值稅,地方教育附加,進(jìn)去申報(bào)時(shí)提示申報(bào)屬期內(nèi)不存在有符合條件的稅種認(rèn)定信息,還有種應(yīng)申報(bào)清冊(cè)中沒(méi)有找到相應(yīng)信息,但我查認(rèn)定信息里面有的附加稅是認(rèn)定了的,怎么處理???
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2019-09-11