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公司是建材廣場(chǎng),收商戶的租金,如果一年的租金收了100萬,我應(yīng)該給稅務(wù)部門交多少稅款,有增值稅100萬*5%=5萬,城市維護(hù)建設(shè)稅交50000*7%=3500元,教育費(fèi)附加50000*3%=1500元,這些對(duì)嗎?還有沒有其他要交的稅沒?
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2018-08-26
老師,我們學(xué)初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù),那個(gè)印花稅是放在管理費(fèi)用,不應(yīng)該放在營(yíng)業(yè)稅金及附加里,還有那個(gè)城鎮(zhèn)土地使用稅放在哪個(gè)地方?主要是這個(gè)月報(bào)季報(bào)的利潤(rùn)表,那個(gè)印花稅和城鎮(zhèn)土地使用稅都出來在營(yíng)業(yè)稅金及附加里,以前的會(huì)計(jì)這兩個(gè)稅都放在管理費(fèi)用里,我該怎么弄好?
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2016-10-10
上個(gè)月公司讓稅局代開了一張專用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)稅局扣的是增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加是要另外計(jì)提,在10月份再申報(bào)的嗎
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2018-10-16
請(qǐng)問老師,我公司是建筑企業(yè)一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)征,上月開普票應(yīng)納稅額224.68,申報(bào)時(shí)要交增值稅和附加稅嗎?我們外賬會(huì)計(jì)做的增值稅應(yīng)補(bǔ)退稅為0,附加稅減免教育費(fèi)和教育費(fèi)附加只繳納城建稅15.73,是這樣的嗎?
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2020-07-14
張小英在省城開首飾店,一月份銷售收入為30900元,他個(gè)人工資為1000元,企業(yè)利潤(rùn)508元。計(jì)算A 這個(gè)月他應(yīng)交納的增值稅稅額是多少?稅率按3%計(jì)算。b這個(gè)月他應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加一共是多少?
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2019-11-04
我想請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人季度開具普票20萬,專票開具5萬,我是不是只要交5萬這部分的城建稅及教育費(fèi)附加,我這個(gè)增值稅計(jì)稅依據(jù)填的是開的5萬增值稅專票的增值稅,但是減免性質(zhì)代碼系統(tǒng)自動(dòng)生成了,
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2021-01-09
你好 ,老師。請(qǐng)問下,印花稅和城鎮(zhèn)土地使用稅屬于稅金及附加嗎?這兩個(gè)稅種是直接計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)附金及附加呢?
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2020-06-28
我是小規(guī)模納稅人,屬于混合銷售,國稅繳納增值稅1010元,地稅繳納營(yíng)業(yè)稅88.75元,請(qǐng)問我交地稅的城建稅,教育附加的記稅依據(jù)是增值稅加營(yíng)業(yè)稅嘛?還是光是營(yíng)業(yè)稅
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2015-06-11
會(huì)計(jì)已經(jīng)四個(gè)月沒跟老板要進(jìn)項(xiàng)票,銷項(xiàng)票,費(fèi)用票。像這種情況她是怎么報(bào)稅的呢?增值稅及所得稅,城市稅,教育費(fèi)附加等等。
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2018-12-06
個(gè)人出租住房的租賃收入應(yīng)繳納的誰種有,(1)房產(chǎn)稅,(2)個(gè)人所得稅,(3)增值稅,(4)城市維護(hù)建設(shè)稅,及教育費(fèi)附加。是這樣的么
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2020-04-25
老師,你好,這個(gè)月我 發(fā)現(xiàn)我去年的11月的一個(gè)分錄,做錯(cuò)了,將應(yīng)交城建稅做成了應(yīng)交教育稅及附加,今年發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在怎么調(diào)整
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2016-06-06
請(qǐng)問環(huán)保稅屬稅金及附加費(fèi)用嗎?或可放入其他商品和服務(wù)支
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2019-08-15
"1、小規(guī)模納稅人開了專票開了35萬,交10500的增值稅,附加稅是不是不用交2個(gè)教育附加,只交城建稅? 2、一般納稅人是不是月銷售額不超過10萬的也是免征2個(gè)教育附加 ? 3、這2個(gè)政策是不是一直延續(xù)用,沒有截止時(shí)間?"
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2023-03-14
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105010表25行:實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填? 第29行:轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填?
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2022-05-17
附加稅報(bào)表 為什么自動(dòng)帶出的城建稅和教育費(fèi)計(jì)稅依據(jù)不一樣 但是需繳納的附加三稅和主表是一樣的
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2022-01-30
現(xiàn)在新個(gè)稅情況,如果一個(gè)人兩個(gè)地方都有工資(有一份是兼職),加在一起工資超過起征點(diǎn),但是我也有繼續(xù)教育扣除的,總收入減去附加扣除我就不用交個(gè)稅了,那我在哪邊填附加扣除呢?還要不要次年匯算清繳呢?
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2019-01-12
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105010表25行:實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填? 第29行:轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填?
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2022-05-16
選擇 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019.9發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2日,外購原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬元、增值稅稅額為13萬元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬元,增值稅0.18萬元。原材料已驗(yàn)收入庫。以上款項(xiàng)均以銀行轉(zhuǎn)賬方式付訖; (2)5日,將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出原材料的成本為80萬元,支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元,增值稅2.6萬元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng)均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖; (3)15日,將一臺(tái)設(shè)備對(duì)外出租,當(dāng)月確認(rèn)租金收入為11.3萬元(含稅,稅率13%); (4)20日,將閑置的一處倉庫對(duì)外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元(含稅,稅率9%)。已知該倉庫原值800萬元,已計(jì)提折舊600萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備100萬元; (5)30日,計(jì)提稅金及附加。已經(jīng)當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅70萬元、消費(fèi)稅30萬元、印花稅6萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅7萬元、教育費(fèi)附加5萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因
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2020-06-26
地稅年報(bào)可是有稅金及附加的明細(xì)科目,不知道國稅能這邊怎樣
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2017-02-27
我是小規(guī)模納稅人,屬于混合銷售,國稅繳納增值稅1010元,地稅繳納營(yíng)業(yè)稅88.75元,請(qǐng)問我交地稅的城建稅,教育附加的記稅依據(jù)是增值稅加營(yíng)業(yè)稅嘛?還是光是營(yíng)業(yè)稅?
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2015-06-11