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我是小規(guī)模納稅人,屬于混合銷售,國稅繳納增值稅1010元,地稅繳納營業(yè)稅88.75元,請問我交地稅的城建稅,教育附加的記稅依據(jù)是增值稅加營業(yè)稅嘛?還是光是營業(yè)稅
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2015-06-11
小規(guī)模 本期計提繳納了去年的附加稅 生成利潤表后稅金及附加無數(shù)字 但是城建稅 教育均在本期利潤表顯示 如何能不顯示在本期利潤表中 已通過以前年度調(diào)整
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2019-04-11
主營業(yè)務(wù)稅金及附加改為稅金及附加嗎
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2017-08-18
會計已經(jīng)四個月沒跟老板要進(jìn)項票,銷項票,費用票。像這種情況她是怎么報稅的呢?增值稅及所得稅,城市稅,教育費附加等等。
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2018-12-06
請問環(huán)保稅屬稅金及附加費用嗎?或可放入其他商品和服務(wù)支
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2019-08-15
老師 房地企業(yè),預(yù)售房產(chǎn),開始預(yù)交增值稅及附加 是嗎? 什么時候計提增值稅附加呢?
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2019-06-17
報表上的營業(yè)稅金及附加是否主營業(yè)務(wù)稅金及附加?有什么區(qū)別?
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2020-05-23
現(xiàn)在最新的會計科目 是:稅金及附加還是營業(yè)稅金及附加,我們賬套用的是:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,要改成最新的嗎
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2021-01-20
利潤表是主營業(yè)務(wù)稅金及附加,但是做賬走的營業(yè)稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)后,數(shù)字并沒有在利潤表顯示,怎么辦?
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2017-01-03
地稅年報可是有稅金及附加的明細(xì)科目,不知道國稅能這邊怎樣
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2017-02-27
現(xiàn)在新個稅情況,如果一個人兩個地方都有工資(有一份是兼職),加在一起工資超過起征點,但是我也有繼續(xù)教育扣除的,總收入減去附加扣除我就不用交個稅了,那我在哪邊填附加扣除呢?還要不要次年匯算清繳呢?
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2019-01-12
"1、小規(guī)模納稅人開了專票開了35萬,交10500的增值稅,附加稅是不是不用交2個教育附加,只交城建稅? 2、一般納稅人是不是月銷售額不超過10萬的也是免征2個教育附加 ? 3、這2個政策是不是一直延續(xù)用,沒有截止時間?"
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2023-03-14
選擇 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019.9發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2日,外購原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元、增值稅稅額為13萬元,取得運(yùn)費增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費為2萬元,增值稅0.18萬元。原材料已驗收入庫。以上款項均以銀行轉(zhuǎn)賬方式付訖; (2)5日,將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費品)。發(fā)出原材料的成本為80萬元,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為20萬元,增值稅2.6萬元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費稅為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。以上款項均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖; (3)15日,將一臺設(shè)備對外出租,當(dāng)月確認(rèn)租金收入為11.3萬元(含稅,稅率13%); (4)20日,將閑置的一處倉庫對外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元(含稅,稅率9%)。已知該倉庫原值800萬元,已計提折舊600萬元,已計提減值準(zhǔn)備100萬元; (5)30日,計提稅金及附加。已經(jīng)當(dāng)月實際繳納增值稅70萬元、消費稅30萬元、印花稅6萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅7萬元、教育費附加5萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因
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2020-06-26
你好 ,老師。請問下,印花稅和城鎮(zhèn)土地使用稅屬于稅金及附加嗎?這兩個稅種是直接計入管理費用還是營業(yè)附金及附加呢?
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2020-06-28
老師 主營業(yè)務(wù)稅金及附加同營業(yè)稅金及附加一樣嗎,計提主營業(yè)務(wù)水機(jī)及附加什么意思呀
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2016-04-22
特殊教育行業(yè),小規(guī)模納稅人,日常購買的教具以及教室用的辦公用品、地墊等做什么科目比較合適呢?
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2020-02-05
2010年拿的會計證,2011年參加了繼續(xù)教育,之后就一直沒參加繼續(xù)教育了,請問現(xiàn)在可以參加繼續(xù)教育嗎?好像只能參加2018年和2019年的了,之前隔了那么多年沒參加繼續(xù)教育會有影響嗎?
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2019-08-30
老師我這邊是杭州,我想問一下,1. 企業(yè)的的水利基金是按不含稅的銷售收入*0.001計算的嗎, 2. 印花稅是按不含稅的銷售收入的一半*0.0003計算的嗎 3. 企業(yè)在進(jìn)項發(fā)票全額抵扣銷項的時候是不是增值稅還有城建稅,教育費附加,地方教育費附加都不用交只要繳納水利基金還有印花稅的
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2015-05-06
現(xiàn)在小規(guī)模季度不超過30萬,不是免征什么教育費附加,地方教育費附加,城建稅還減半的,這些期末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后,如果企業(yè)是核定征收,這轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額是不是要算到收入總額里面去 這部分營業(yè)外收入應(yīng)該不是企業(yè)所得稅申報表b表中的免稅收入和不征稅收入吧
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2021-02-19
老師好 稅務(wù)評估 補(bǔ)交2018年財產(chǎn)租賃合同印花稅220.4元 補(bǔ)交2019年財產(chǎn)租賃合同印花稅6577.3元,補(bǔ)交2019年購銷合同印花稅648.2元,補(bǔ)交2019年城建稅605.33、教育費附加363.33、地方教育附加242.13元,補(bǔ)交2019年增值稅12106.54元,2019年增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出5043.72元,補(bǔ)交2019年企業(yè)所得稅372174.36元, 請問老師,對評估結(jié)果怎么做分錄
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2021-06-02