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按規(guī)定取得的增值稅出口退稅款不計入企業(yè)收入總額嗎?計入哪里?
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2021-07-09
出口的進項票稅率是13%,出口退稅率是0%。 1. 是否需要做退稅申報的手續(xù)? 2. 這張進項票的稅款部分要怎么處理?做退稅勾選還是抵扣勾選? 3. 賬務怎么處理?
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2021-06-24
計算免抵稅,其中稅率為1:6.5,銷售使用稅13%,出口退稅率為9%,當期出口66萬美元,可抵扣570萬元。
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2019-11-05
老師,我問下假如我們采購了50萬的原材料,其中30萬是國內(nèi)銷售,20萬是國外銷售的,這個出口退稅額應該怎么算
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2019-07-05
我們現(xiàn)在做跨境電商,但是目前打算把賬先走清楚一下,先不出口退稅,需要在國內(nèi)繳納的增值稅嗎?我們是一般納稅人?那我們繳納的增值稅是按什么繳納的,國外店鋪的銷售額?
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2022-06-01
你好,老師,貿(mào)易公司是買進賣出,如果客戶需要成品,我們自己購買材料,找生產(chǎn)企業(yè)加工,那加工成成品,那貿(mào)易公司出成品,那還能出口退稅嗎?那貿(mào)易公司只有原材料的發(fā)票跟加工發(fā)票。
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2024-03-18
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程的時間節(jié)點是什么,就是從1出口報關到增值稅申報,再到退稅申報和稅款退回的所有時間節(jié)點是什么,就是整個退稅完成大概需要多久時間?每個流程的時間節(jié)點是什么?
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2024-03-02
一家五金配件經(jīng)營部報生產(chǎn)經(jīng)營所得,系統(tǒng)窗口跳出提示信息征收方式為定期定額,是否要去柜臺交,開出去的收入是3663366.4元應交多少稅
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2020-07-08
收到專票不認證,直接入帳應交稅費一增值稅進項稅額可以嗎
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2021-07-06
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時,可以申請出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國家稅務總局的相關規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵出口,促進國內(nèi)企業(yè)的國際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時,首先免稅;然后計算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價格與征稅率之差計算應退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務顧問或查閱最新的國家稅務總局公告以獲得準確信息。希望這個解釋對你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個,非自產(chǎn)是這個
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2025-01-14
出口貨物離岸價30萬元(不含稅,以下都是),內(nèi)銷貨物20萬元,進項合計15萬元,購入5萬元免稅原材料。退稅率是12%,適用稅率是13%,求相應出口免抵退稅額,以及其出口免抵退的會計分錄,還有想問下出口對3個附加稅的影響,拿此題為例,3個應納多少?
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2020-06-28
老師好,本公司是生產(chǎn)型岀口企業(yè),3月外貿(mào)出口開票金額70萬,免抵退稅額70*0.13=9.1元,退稅9.1萬已收到?,F(xiàn)在做了如下分錄,1.借:其他應收款一岀口退稅,貸:應交稅費一應交增值稅一岀口退稅,2.借:銀行存款,貸:其他應收款一岀口退稅。請問老師,中間還差了哪一步,現(xiàn)在賬面上多了應交稅費一應交增值稅一出口退稅的金額。
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2020-04-21
適用增值稅免抵退稅政策的出口貨物: 1,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物和視同自產(chǎn)貨物,免征增值稅,相應的進項稅額抵減應納增值稅額,未抵減完的部分予以退還。 2,不具有生產(chǎn)能力的出口企業(yè)或其他單位出口貨物,免征增值稅,相應的進項稅額予以退還。 3,小規(guī)模納稅人出口貨物,免征增值稅。 出口貨物免抵退是如上所列的政策嗎?煩請老師補充下,謝謝!
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2021-05-25
我們公司是有進出口權的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)出口貨物用市場采購出口,主要針對未取得發(fā)票出口的貨物,實行免征免退。舉例:A是個體供應商,B國外采購商,C市場采購外貿(mào)代理商。B公司向A公司采購貨物出口,用C公司名的地點出口,C公司的賬務處理是怎么做,沒票,純出口代理,免征不退的,怎么做才對?
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2020-04-26
電子口岸數(shù)據(jù)不能讀入出口退稅申報系統(tǒng),怎么手動錄入,找不到
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2018-07-31
一份進口原材料的通關手冊,銷售出口多票貨物,怎樣算免抵退抵減額?,是免抵退申報的時候,填入手冊號,自動算出的免抵退抵減額的么
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2019-09-27
你好,問下上期增值稅申報表關于出口退稅填寫錯誤,這個月進行更正申報表,那出口退稅《免抵退稅申報匯總》是否也要修改,(上月已經(jīng)審核過)
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2019-06-26
如果我當月有免抵退稅額,會計分錄怎么做?以前會計是做借:其他應收款—應收出口退稅,貸:應交稅費—應交增值稅—出口退稅,這樣做可以嗎?
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2020-03-10
外貿(mào)企業(yè)在申報系統(tǒng)中查稅率有退稅率13%,單證齊全就可以做退稅處理嗎?【特殊商品標識 】1:禁止出口或出口不退稅2:免稅?又怎么解釋呢?
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2015-11-24
老師請教個問題,每個月申請生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退審批通知書,上面有本期申報出口貨物免抵退貨(),其中應免抵稅額()元,退稅額()元,怎么填呢
1/1780
2016-11-08