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現(xiàn)在生活服務行業(yè)免增值稅,小規(guī)模一般都免吧?普票,專票都免吧?
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2020-04-10
老師,你好,請問這筆政策減免是銀行減免的呢,還是稅局減免的呢
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2021-05-07
老師,外貿(mào)企業(yè)報關的收入是2000USD,其中退稅收入是1700USD,免稅收入300USD,因為收供貨方的增值稅進項發(fā)票,發(fā)票是普票,S暫時不知道是不是免稅,分別計入退稅收入和免稅收入,但是增值稅納稅申報表附列資料(一)里面在未開發(fā)票免稅貨物那里填寫是1700,還是2000?不是問的交增值稅,而是問在申報表中不是退稅收入腰填寫在銷售明細表中,那么免稅收入呢?是不是也要在這里面嗎?
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2015-12-17
老師好,我公司是去年11月份注冊的股份小規(guī)模公司,之前一直是外賬公司幫我們報稅。今年3月份我們終止了合同,3份的稅我們要自己報,外賬公司同我們交接的時候給了我們:1、居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表;2、固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細表;3、不征稅收入和稅基類減免應納稅所得額明細4、企業(yè)所得稅月(季)度預繳納申報表(A 類,2015版)5、增值稅減免稅申報明細表6、增值稅納稅申報表附列資料(稅額抵減情況表)7、增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)8、減免稅額明細表、企業(yè)所得稅匯總分支機構(gòu)所得稅分配表(
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2016-03-22
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務: (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務: (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
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2022-12-22
請問10萬以下免增值稅,城建稅有免嗎?免稅收入都得帳務處理嗎?
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2020-01-02
報表 二.免稅項目 免稅性質(zhì)代碼及名稱選哪個 我是開的苗木免稅
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2020-07-15
老師 我劃的兩句話 減免的不計入但是怎么還隨著減免而減免呀
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2019-10-18
老師國內(nèi)免嗎稅店是怎么回事,為什么免稅,免稅店都是進口貨物
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2020-06-06
老師您好 漁場養(yǎng)殖業(yè) 免稅 ,免哪些稅?印花稅,工會基金,殘保金免嗎?
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2022-03-21
公司為農(nóng)業(yè)公司,所得稅免稅。現(xiàn)在進行所得稅匯算清繳報表的填列?,F(xiàn)在公司,營業(yè)利潤31854.87元,營業(yè)外支出100元。利潤總額31754.87元。我是這樣填列的,把這100元填入A102010表,營業(yè)外支出--罰沒支出100。再填入納稅項目調(diào)整明細表的(七),罰款支出100.然后還需要把100填入所得減免優(yōu)惠明細表的“納稅調(diào)整額”嗎?
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2019-03-31
增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費當期申報的時候填寫了表四,在表四中填寫了本期發(fā)生額以及實際抵減稅額,當期沒有填寫增值稅免稅申報表明細表,主表的應納稅額是0,應納稅額減征額這個沒有填寫。這樣的話申報表下期填寫增值稅免稅申報表明細表以及應納稅額減征額這個有沒有問題?
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2021-12-14
老師,批發(fā)和零售農(nóng)機,免征增值稅 生產(chǎn)銷售的農(nóng)機免不免增值稅
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2022-02-28
稅控盤480元認證后,做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后在做抵減 借 :應交稅費-應交增值稅-減免稅額480,借:管理費用-服務費 -480 然后我看明細賬應交稅費-減免稅額借方余額是480,這個是一直掛著的嗎 ?還有明細賬應交增值稅未交增值稅貸方538.51,其中應該480元在里面抵減的,卻沒有體現(xiàn),實際抵減后應交增值稅是58.51
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2018-11-06
老師,我這月申報小規(guī)模季度報表,一個季度銷售額普票4.3萬,我申報時比對結(jié)果未通過啊。提示當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2022-01-10
某熱電廠20Ⅹ8年 1.10月購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明可抵扣進項稅額100萬元,當月銷售應稅項目銷售額900萬元,免稅項目銷售額100萬元 2.11月購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明可抵扣進項稅額500萬元,當月銷售應稅項目銷售額900萬元,免稅項目銷售額900萬元 分別計算10,11月的增值稅
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2020-04-12
稅控盤480元認證后,做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后在做抵減 借 :應交稅費-應交增值稅-減免稅額480,貸:管理費用-服務費480 然后我看明細賬應交稅費-減免稅額借方余額是480,這個是一直掛著的嗎 ?還有明細賬應交增值稅未交增值稅貸方538.51,其中應該480元在里面抵減的,卻沒有體現(xiàn),實際抵減后應交增值稅是58.51
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2018-11-06
我想知道計入管理費用的什么明細最好,避免審計監(jiān)察。他們開的發(fā)票上寫的是一張是管理費、一張是勞務代理服務費,我最好記成什么明細?有人說記成勞務費很容易讓稅務的查到,還有沒有別的記法?
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2016-08-05
生產(chǎn)設備的企業(yè),之前一直是生產(chǎn)內(nèi)銷設備,今年接了一單出口的,明年交貨,同時也生產(chǎn)國內(nèi)設備,今年外購材料的進項發(fā)票都開在一起,今年可不可以直接進項抵扣,明年就申請免銷項就可以了?
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2021-12-24