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杭州取消中級(jí)考試了嗎
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2021-08-19
現(xiàn)在私車公用取消了嗎?
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2017-12-20
公司注消需要什么手需
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2022-10-04
題庫可以做消滅錯(cuò)題嗎
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2018-11-30
①、如果既要繳納增值稅又要繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅(計(jì)稅基礎(chǔ)包含稅款本身),其計(jì)稅基礎(chǔ)是包合了消費(fèi)稅稅款和增值稅稅款的,是嗎?我的疑問是此情形下消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)、增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)。②、如果①成立,那么增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)為什么不是7000+3000(消費(fèi)稅)?
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2018-04-16
消費(fèi)稅有一點(diǎn)不明,既然消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅。比如4噸白酒不含稅價(jià)40萬元,需要繳納消費(fèi)稅多少 我的計(jì)算是:圖片中。這樣理解對(duì)嗎?還是說,題目說的不含稅價(jià),都是指不包含增值稅,但有可能包含了消費(fèi)稅,所以,應(yīng)納消費(fèi)稅,從價(jià)計(jì)征部分,直接40萬*0.2=8萬即可?
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2020-02-23
老師好,問個(gè)關(guān)于消費(fèi)稅的問題,一輛出廠售價(jià)150萬,市場(chǎng)零售價(jià)200萬的豪華小汽車,生產(chǎn)銷售零售消費(fèi)稅率5%,零售稅率10%,不考慮增值稅,假設(shè)一種是由廠家通過專賣店銷售給消費(fèi)者,一種直接銷售給消費(fèi)者,請(qǐng)問,這兩種銷售方法的消費(fèi)稅計(jì)算過詳細(xì)程,謝謝。
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2019-08-11
吸收合并了一家子公司,按特殊性稅務(wù)處理,該子公司有虧損,請(qǐng)問我公司要怎么處理部分虧損,會(huì)計(jì)賬務(wù)上具體要怎么處理呢?
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2020-02-18
企業(yè)所得稅—來源地 1.股息、紅利等權(quán)益性投資所得—分配所得的企業(yè)所在地(給錢的) 2.利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得—支付、負(fù)擔(dān)所得的企業(yè)、機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地,或支付、負(fù)擔(dān)所得的個(gè)人的住所所在地(給錢的) 為啥不是收入的一方確定來源地呢?
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2020-04-02
A集團(tuán)100%持有B公司的股份,B公司持有C公司40%和D公司100%的股份,按照集團(tuán)部署,B公司要改組上市,要?jiǎng)冸x非主業(yè)的資產(chǎn),同時(shí)A集團(tuán)要擴(kuò)大規(guī)模,增加自身體量。因此企業(yè)把B公司100%持股的D公司無償劃轉(zhuǎn)給母公司A集團(tuán); B公司把持有C公司40%的股份無償劃轉(zhuǎn)給D公司。問題:B公司進(jìn)行的兩次股權(quán)劃轉(zhuǎn)適用特殊性稅務(wù)處理嗎?為什么?
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2023-10-28
稿酬所得的收入額減按70%【(1-20%)*70】計(jì)算預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié) 勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得每次收入不超過4000元的,費(fèi)用按800計(jì)算;每次收入4000元以上,減除費(fèi)用按20%【1-20%】計(jì)算 假如:稿酬收入是3000元,應(yīng)納稅額=800*【(1-20%)*70】*扣除率-速算扣除數(shù) 稿酬收入是6000元,應(yīng)納稅額=6000*【(1-20%)*70】*扣除率-速算扣除數(shù) 勞務(wù)報(bào)酬收入是6000元,應(yīng)納稅額=6000*(1-20%)扣除率-速算扣除數(shù) 老師,請(qǐng)問 對(duì)嗎
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2019-04-17
老師,企業(yè)所得稅中 關(guān)于股息紅利等,按照分配所得的企業(yè)所在地,比如我們公司要分配,就是我們公司,還有利息租金特許權(quán)使用費(fèi)所得是不是都是按照負(fù)擔(dān)支付所得的企業(yè)所在地,比如我門公司租了別人的房子,就是我們公司
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2019-09-02
接受外方的特許權(quán)使用費(fèi) 代扣代繳的增值稅 個(gè)稅 附加稅 企業(yè)如何做賬呢 分錄怎么做
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2020-03-13
小張?jiān)诒本┕旧习嘣氯?3000,專項(xiàng)扣除2000元,有一 個(gè)上學(xué)的孩子(歸自己扣除),他本人獨(dú)生子女,贍養(yǎng) 兩位老人,租房每月2000元,無房產(chǎn)和房貸,2月小張兼 職收入30000元,8月兼職收入2000元,3月稿酬所得7000元,4月特許權(quán)使用費(fèi)所得3000元,11月中獎(jiǎng)10000元, 1.計(jì)算1-12月每月的工資、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)、偶然所得需要繳納的個(gè)稅? 2.對(duì)小張一年的個(gè)人所得進(jìn)行匯算清繳?
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2023-05-24
您好!我是會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)初學(xué)者,3月有一期會(huì)計(jì)業(yè)務(wù):應(yīng)收帳款97679.45元,固定資產(chǎn)是2236元,應(yīng)付帳款44485.4元,應(yīng)交增值稅是11237.5元,進(jìn)項(xiàng)稅是5117.78元,應(yīng)付工資是34079.15元,管理費(fèi)用是1684.5元,消售費(fèi)用是828.03元,制造費(fèi)用是465元,總共9筆業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表總是做不平,特請(qǐng)教。謝謝!
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2022-04-11
我是一家餐飲企業(yè),我公司特地為高管辦了一張消費(fèi)卡,高管帶客人來接待,我理應(yīng)要做收入處理 問題是,我應(yīng)該是做相關(guān)分錄為,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,增值稅項(xiàng)稅額,還是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免單收入,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額
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2020-05-01
本年銷售糧食白酒3000千克,取得不含稅收105000元;另外收取糧食白酒品牌使用費(fèi)4520元;包裝物押金9040元。以自產(chǎn)特制糧食白酒1000千克作為福利發(fā)給職工,每千克成本24元,無同類產(chǎn)品售價(jià)。 要求:計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅率(成本利潤(rùn)率為10%,20%+0.5元/500克)
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2022-10-14
老師,關(guān)于消費(fèi)稅各個(gè)稅目都在什么環(huán)節(jié)征稅
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2021-04-13
這樣的圖片里面第二個(gè)消費(fèi)稅公式是不是錯(cuò)了?
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2019-07-03
業(yè)務(wù)二定額消費(fèi)稅不理解
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2022-04-06