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當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)闆](méi)能及時(shí)支付對(duì)方款項(xiàng),現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)沒(méi)錢交稅準(zhǔn)備把原開具的專票作廢或者開紅字發(fā)票沖回,對(duì)購(gòu)買方已抵扣進(jìn)項(xiàng)的有何影響,已抵扣進(jìn)項(xiàng)是否需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2021-06-30
1、去稅務(wù)局代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)場(chǎng)交的稅費(fèi)做 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金吧?2、之前預(yù)收了3000元,做了預(yù)收賬款的處理,現(xiàn)在還有2000元未收回,使用應(yīng)收賬款科目也沒(méi)問(wèn)題吧?
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2017-03-23
老師,公司是一般納稅人,3月份在外地已預(yù)交企業(yè)所得稅,在本地申報(bào)時(shí)沒(méi)交企業(yè)所得稅,到8月份開發(fā)票后,是不是可以抵減第15行預(yù)交的稅款,剩下的就是公司實(shí)際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計(jì)提增值稅附加稅 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 240.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 3431.34 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 貸:銀行存款 3671.53 請(qǐng)問(wèn)老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
財(cái)務(wù)軟件里可以把應(yīng)交稅金的二給科目增加一個(gè)應(yīng)交增值稅科目嗎?公司是小規(guī)模納稅人,軟件里已經(jīng)有應(yīng)交增值稅二給科目了,但是應(yīng)交增值稅二級(jí)科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師,我想問(wèn)下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過(guò)來(lái)了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ,但是好像沒(méi)有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來(lái)開發(fā)票而已,每個(gè)季度就是開到免征額30萬(wàn)就不開了,換一家公司開,但是對(duì)公賬戶對(duì)應(yīng)的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因?yàn)槲覀兊馁~目也是記賬公司做的,我就不知道他們?cè)趺醋龅牧?,反正也是不超過(guò)30萬(wàn)免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對(duì)公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會(huì)怎樣?
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2020-01-10
想咨詢下我在電子稅務(wù)局上提交發(fā)票驗(yàn)舊流程審批結(jié)果是非正常終結(jié)(已作廢), 導(dǎo)致我公司經(jīng)營(yíng)地址變更在電子稅務(wù)局上辦理稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)出現(xiàn)納稅人存在已發(fā)起未辦結(jié)的待辦任務(wù),監(jiān)控不通過(guò),稅務(wù)機(jī)關(guān)變更流程不能提交 發(fā)票驗(yàn)舊流程審批結(jié)果是非正常終結(jié)(已作廢),可能是由于您提交的發(fā)票信息不完整或者有誤導(dǎo)致的。建議您重新檢查發(fā)票信息,確保信息的準(zhǔn)確性,然后重新提交發(fā)票驗(yàn)舊流程審批。 是因?yàn)槭菕呙枭蟼鞯?,要求手拍上傳,但是發(fā)票結(jié)存中已經(jīng)不顯示這張票了,沒(méi)辦法再提交了
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2023-05-19
請(qǐng)教您:一般納稅人賓館,購(gòu)買酒水,已入庫(kù)。賓館員工購(gòu)買已入庫(kù)酒水,按成本價(jià)收現(xiàn)金。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理分錄??會(huì)計(jì)處理依據(jù)?? 1.賓館倉(cāng)庫(kù)收到購(gòu)買酒水,辦理入庫(kù)(收到專票13%) 借:原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ??11.50 貸:應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷售已入庫(kù)酒水,按成本價(jià)收現(xiàn) 借:現(xiàn)金 ???88.50 ???貸: ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ??借:其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸: 原材料 ???88.50 這樣對(duì)嗎
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購(gòu)入時(shí)已經(jīng)做會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn)20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.6萬(wàn) 貸:銀行存款21.6萬(wàn) 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常,當(dāng)月做以下分錄: 借:固定資產(chǎn)1.6萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)1.6萬(wàn) 當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提折舊9500元 問(wèn):1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時(shí)該張發(fā)票要填增,調(diào)增金額是多少? 問(wèn):2、我已經(jīng)計(jì)提的折舊和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理?
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2022-01-14
老師 你好 就是這個(gè)單位補(bǔ)繳就是單位已經(jīng)交了的數(shù)對(duì)吧???我剛從社保局里面對(duì)的數(shù)
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2020-04-25
老師 已交稅金借方余額91743.11除以本年累計(jì)不含稅收入1284403.68,乘以百分百,是這樣算稅負(fù)嗎?
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2020-04-22
上年度忘記結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金,可以不可以在這個(gè)年度1月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)槎家呀?jīng)申報(bào)了
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2019-02-13
老師,公司如果聘用已退休的人,正規(guī)的流程是什么?比如簽什么合同?交什么保險(xiǎn)等等
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2019-09-06
你好,請(qǐng)問(wèn)我已經(jīng)勾選提交了,但是確認(rèn)簽名那顯示不出來(lái),是要報(bào)稅以后才能簽名嗎
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2020-02-28
4月份的無(wú)票收入,5月份開票,并且5月份已把稅金交了怎么做分錄,月末如何處理
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2018-05-25
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ觊_的設(shè)計(jì)發(fā)票,對(duì)付說(shuō)不見了,這個(gè)事可以怎么解決呢?我們已經(jīng)交稅了
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2021-11-24
軟件企業(yè),四季度稅已經(jīng)交了,但是匯算清繳有加計(jì)扣除,我稅肯定會(huì)變少,這個(gè)怎么辦
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2020-02-14
之前的社保沒(méi)有交費(fèi),員工工資也沒(méi)有發(fā)放,后面已經(jīng)補(bǔ)繳了,前面的分錄要怎么寫???
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2019-01-11
每月外地預(yù)繳的所得稅怎么記分錄,但全年利潤(rùn)總額是負(fù)的已交的稅費(fèi)怎么做分錄?
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2019-03-15