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會計分錄,試驗機廠房建設(shè);用去物料60000元,輔助材料1000元;水電消耗150元,民工安裝施工費用20000元,此工程還沒有竣工
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2020-07-25
假如17年單位只存在銷售費用~工資。是不應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方金額,和銷售費用-工資借方金額應(yīng)該一致的。
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2019-01-06
我們公司承接安裝監(jiān)控工程的,需要用到的會計科目是在建工程還是工程施工呀,還是說兩個科目都可以用呢?
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2018-06-04
每月員工發(fā)工資的工資條必須要員工本人簽字才可以發(fā)嗎?用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬然后打印憑證,這樣就不用簽字了,行嗎?
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2017-08-30
員工報銷的,給員工打錢的時候用發(fā)工資模塊,回單的摘要寫的是,代發(fā)工資-費用,稅務(wù)局查出來會不會讓交個稅啊
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2020-01-08
老師,請問員工把自己的車租給公司用。這個費用是員工代開開票回來公司報銷,還是直接從工資里給員工發(fā)放呢?
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2023-03-21
"老師上月工資計提少了,寫發(fā)放工資時是不是不用計提了?例:借:應(yīng)付職工薪酬 管理費用—職工薪酬 貸銀行存款"
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2023-03-09
老師我們企業(yè)是金屬熱加工企業(yè),只是對客戶送來的商品進行熱處理,只收取加工費用,客戶送過來的商品不是屬于我們的應(yīng)該不屬于庫存商品 ,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?成產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?
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2022-05-28
職工報銷工傷醫(yī)療費,這個入工程施工-合同成本-直接人工費還是工程施工-間接費用-職工薪酬-職工福利費更合適呢?理由是?謝謝老師!
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2017-08-10
老是,您好,請教。是這樣,我公司打算全額幫公司員工買社保,不需要扣出員工部分,請問這樣操作可以嗎?計提工資時我直接把每月社保公司+個人部分的總費用做到應(yīng)付職工薪酬-社保費?
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2020-06-05
應(yīng)付職工薪酬-工資等這個科目是負債類,計提的時候要出企業(yè)的管理費用,銷售費用等。那為什么本月應(yīng)交的銷項稅額計提的時候不做企業(yè)的費用呢?
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2016-11-15
老師、過節(jié)費發(fā)的現(xiàn)金、如果并入工資、如何做賬務(wù)處理?(正常福利是 借:應(yīng)付職工薪酬職工福利 貸:現(xiàn)金 借:管理費-福利費 貸:應(yīng)付職工福利 正常工資是借:管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬)并入后怎么計分錄啊 而已福利是分開發(fā)的
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2019-09-30
你好,a公司的行政經(jīng)理月薪1萬,行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假,a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經(jīng)理,這期間發(fā)放的工資做賬的時候,是按平時那樣計提工資,計入費用科目,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 但是2022年4月,當?shù)厣绫>洲D(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1萬多給a公司賬戶上,這1萬多是社保局補貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說這1萬多不用付給她自己了,因為之前行政經(jīng)理休產(chǎn)假期間,a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬元工資抵掉了。那么請問老師,這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
福利費都是通過管理費用、銷售費用核算的,沒通過應(yīng)付職工薪酬-福利費這個科目,那可以稅前抵扣嗎
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2017-03-06
1-2月份多計提工資3000元,準備7月份調(diào)賬 分錄借:管理費用_工資-3000 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負數(shù),我申報財務(wù)報表不通過,提示說期間費用不能為負數(shù),請問怎么調(diào)賬才好?分錄怎么做?謝謝
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2019-09-01
公司有勞務(wù)派遣員工,工資由勞務(wù)派遣公司代發(fā),每月收到勞務(wù)公司發(fā)票(金額是工資和勞務(wù)費合計額),我做的會計分錄如下:借:銷售費用—服務(wù)費 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 如果是借:管理費用——服務(wù)費 貸:銀行存款呢?這兩個哪個對?
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2019-03-06
銀行存款,資本公積,財務(wù)費用,庫存現(xiàn)金‘固定資產(chǎn)’管理費用,應(yīng)付職工薪酬,工程施工就這些科目 那么月末結(jié)賬只有費用類借:本年利潤貸:財務(wù)費用和管理費用 沒有其他了吧
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2018-09-18
應(yīng)付職工薪酬里面的管理費用-工資,我沒轉(zhuǎn)入成本,銷售費用-工資我沒轉(zhuǎn),如果應(yīng)付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,它在貸方,轉(zhuǎn)去成本就到借方了,成本在貸方也不對啊,他們不能轉(zhuǎn)去成本吧,庫存商品是負數(shù)不是不合乎情理嗎?
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2017-11-04
食堂的費用歸入哪個科目,全公司的人都在食堂用餐,歸位福利費要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡一下嗎?這樣豈不是要交個稅?分錄是怎么樣,附件時候費用報銷單和采購清單嗎?
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2017-03-19
老師,這個公式中的第一項和第二項個表示什么意思?生產(chǎn)成本制造費用和管理費用銷售費用中的職工薪酬不應(yīng)該是本期發(fā)生的嗎?應(yīng)付職工薪酬的年初余額—應(yīng)付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎?為什么還要減去?
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2019-09-27