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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我第四季度的所得稅季度預(yù)繳報(bào)表錯(cuò)了。...司18年底是虧損企業(yè),更改后的報(bào)表不需要繳納所得稅,像這種情況要怎么處理?是到柜臺更改企業(yè)所得稅報(bào)表還是等匯算清繳后再調(diào)?
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2019-03-21
老師,我們是一般納稅人,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),上季度虧損4萬,這季度盈利5萬,我只需繳納1萬乘以稅率的所得稅,我該如何填報(bào)報(bào)表呢?
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2019-07-14
老師,我是核定征收企業(yè)所得稅,我這邊2020年3季度和4季度的所得稅,忘記計(jì)提和繳納這個(gè)分錄了,我21年1月發(fā)現(xiàn)如何處理補(bǔ)記這兩筆。
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2021-03-08
公司所得稅B表,按收入征收所得稅,所以第一季度交了所得稅11400的所得稅,計(jì)提所得稅時(shí),借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅。交所得稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。第二季度所得稅8500,計(jì)提時(shí)同第一季度,但是在填寫報(bào)表的時(shí)候直接從第一季度的預(yù)繳款11400里扣除的,請問我這樣報(bào)表對嗎?交所得稅的時(shí)候應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2017-08-09
你好 按照正常情況本季度是要繳納企業(yè)所得稅的,但是被實(shí)際繳納企業(yè)所得稅給抵消了,實(shí)際繳納企業(yè)所得稅是匯算清繳補(bǔ)繳的稅款,那么我該怎么繳納當(dāng)季的稅款呢?
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2021-07-05
我公司是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅今年被稅局按核定征收了。第一季度交了一點(diǎn)錢,直接在銀行賬戶上扣的款。但是這筆扣款我沒做入第一季度,所得稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中去。那么我能把一季度的所得稅做到第二季度里嗎?請問老師怎么處理才好。用分錄解答一下。
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2017-07-12
企業(yè)沒有利潤,所得稅還需要季報(bào)嗎
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2020-03-23
我們公司上年度有虧損,這季度盈利,補(bǔ)虧后不用交所得稅,那我賬務(wù)處理用計(jì)提所得稅嗎?
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2019-07-10
季度有盈利,但是可以彌補(bǔ)以前年度虧損,賬上就不用做:借 所得稅費(fèi)用,貸 應(yīng)繳所得稅 是嗎
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2018-01-19
所得稅預(yù)繳問題,公司2018年一季度預(yù)繳1萬多,二季度虧損,三季度盈利沒有超過一季度利潤所以沒交稅,四季度盈利沒有超一季度利潤也沒交稅,問公司2019年1—11月一直虧損,12月估計(jì)要盈利,如果盈利抵頂2018年的預(yù)繳稅款嗎?
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2019-12-06
A200000 中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)表中的一季度和二季度資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填?是填寫營業(yè)收入嗎?
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2020-07-03
稅務(wù)申報(bào)時(shí)候企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表營業(yè)收入 金額填不含稅的開票金額還是價(jià)稅合計(jì)。另外需要季度與季度累計(jì)一起嗎
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2021-07-12
小規(guī)模,申報(bào)18年第四季度的企業(yè)所得稅時(shí)候,這個(gè)稅額是應(yīng)該在第四季度計(jì)算出來,還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢
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2019-01-12
6月份成立的企業(yè),等到7月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是第二季度,二季度季初的數(shù)為0,填0上去顯示不能填0,這個(gè)需要怎么處理?
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2022-07-11
老師,您好。我們是一般納稅人,1季度盈利2500交了625的企業(yè)所得稅,2季度又盈利5000,請問我此時(shí)應(yīng)該怎么核算企業(yè)所得稅。此時(shí)本年利潤科目余額為盈利7500。
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2023-07-12
核定征收變?yōu)椴橘~征收,提供的利潤表是有利潤的,影響查賬征收后企業(yè)所得稅嗎?,就是下個(gè)季度報(bào)稅還是有利潤,還要交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-08-27
請問老師 1、申報(bào)三季度所得稅時(shí) 要申報(bào)季度利潤表 表中“本期金額”是7、8、9三個(gè)月的金額之和嗎 這個(gè)金額之和可以怎么得到?官網(wǎng)上的很多報(bào)稅課程老師操作和講解 都是從下載資料里復(fù)制過去的 那下載資料里的這個(gè)季度利潤表是怎么來的
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2021-09-06
您好 老師 請問2021年第三季度所得稅預(yù)交 可以加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)的 但第四季度填所得稅預(yù)交表 是要填寫上季度相同的加計(jì)扣除數(shù)嗎 ? 好像系統(tǒng)不能自動帶入上季度的加計(jì)扣除數(shù)?
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2022-01-06
老師好!12月工資計(jì)提多了,1月份我改怎么沖,還是說反記賬回去更正呢,四季度所得稅也申報(bào)了呢
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2024-02-28
請教老師:我們公司前三個(gè)季度略有盈利,第四季度盈利數(shù)額很大,所得稅怎么申報(bào)
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2020-01-11