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老師你好,現(xiàn)在要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,那我金蝶是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益后再導(dǎo)出利潤(rùn)表跟負(fù)債表,之后進(jìn)行所得稅的申報(bào)?
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2023-03-14
單位是屬于社會(huì)團(tuán)體,第一次交企業(yè)所得稅,按業(yè)務(wù)活動(dòng)表這樣填寫數(shù)據(jù)對(duì)嗎?下表是補(bǔ)報(bào)2017年1-3月份(第一季度)企業(yè)所得稅。
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2017-07-17
三季度的所得稅是1151.94,上兩個(gè)季度都是0.需要去交稅嗎?網(wǎng)上申報(bào)的,怎么交?
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2017-10-24
如果一季度利潤(rùn)是4萬,上年未分配利潤(rùn)-27萬呢 第一季度還繳納所得稅嗎
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2023-03-24
已知本季度應(yīng)納所得稅67278.16元,稅率25%,享受減免80%,怎么樣計(jì)算本季度的利潤(rùn)
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2019-07-08
老師,企業(yè)所得稅是按季度計(jì)提嗎?如果是是每季度的最后一個(gè)月計(jì)提是嗎?
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2018-08-07
?老師一個(gè)季度加上去的會(huì)所得稅有點(diǎn)高,那我兩個(gè)季度一次加一點(diǎn)可以嗎?
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2024-03-09
小規(guī)模納稅人,今年前三個(gè)季度都是虧損,第四個(gè)季度盈利,需要交所得稅嗎?
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2023-03-26
企業(yè)所得稅季度報(bào)=累計(jì)的利潤(rùn)總額?25%-已預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-09-21
企業(yè)所得稅季度申報(bào),12欄“減免所得稅額”是什么意思,要怎么填
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2020-04-17
老師,2016年第一季度是核定征收,從第二季度開始查賬征收,所以導(dǎo)致我出的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的本年累計(jì)金額跟網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里的所得稅報(bào)表里的累計(jì)金額對(duì)不上,那我現(xiàn)在匯算清繳填利潤(rùn)表里的本期金額要加上第一季度的,那我可以按網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里的所得稅第四季度報(bào)表里的累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本填這兩個(gè)科目的嗎?這兩個(gè)科目的累計(jì)金額跟我自己從第二季度開始做的累計(jì)金額不同
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2017-04-28
19年度虧了利潤(rùn)表上體現(xiàn)虧了30多萬。20年第一季度收入10多萬。但本季度的成本發(fā)票都沒有跟上來。如果不做預(yù)估成本 ,是否產(chǎn)生要繳所得稅
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2020-04-05
老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅季報(bào)表中,第9行減:彌補(bǔ)以前年度虧損,不是自動(dòng)帶出數(shù)嗎?
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2021-04-09
上年四季度所得稅沒有計(jì)提,今年怎么做,如果是以前年度損益調(diào)整的話對(duì)上年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有影響嗎?所得稅匯算清繳還沒報(bào)呢
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2016-04-11
之前那個(gè)會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅都沒有繳納 到一月份申報(bào)最后季度企業(yè)所得稅的時(shí)候 我是只需要核算當(dāng)前季度的企業(yè)所得稅還是一整年的?
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2017-12-18
老師好,請(qǐng)問每個(gè)季度的企業(yè)所得稅是按照本季度的利潤(rùn)總額征繳所得稅,還是按照當(dāng)年從1月起累計(jì)下來的利潤(rùn)總額征繳所得稅呢?
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2020-07-01
如果是按季度申報(bào)繳納增值稅、企業(yè)所得稅,那賬務(wù)處理的時(shí)候,每個(gè)月末需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還是每個(gè)季度的最后一個(gè)月計(jì)提所得稅?
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2018-02-04
下個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅是用本年累計(jì)利潤(rùn)總額的百分之25-前面3個(gè)季度繳納已經(jīng)繳納的所得稅,就等于第四季度要交的企業(yè)所得稅嗎?
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2019-12-05
在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候,A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營(yíng)業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
老師,我上個(gè)月已經(jīng)報(bào)了第四季度企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了,有些費(fèi)用我沒做進(jìn)去,如果我改了第四季度利潤(rùn)表要比之前報(bào)的利潤(rùn)總額低,那就變成之前第四季度多交企業(yè)所得稅了,那往后在報(bào)年度匯算清繳的時(shí)候是不是多繳的部分能抵?還是只能申請(qǐng)第四季度多繳的部分退稅?
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2021-02-05