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季度企業(yè)所得稅申報(bào)里面的季初資產(chǎn)總額跟季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算呢,計(jì)算公式是什么呢
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2019-07-13
第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫的是1-6月還是4-6月的?
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2020-07-03
老師你好,請問19年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填的是季度收入,沒填整年累計(jì)數(shù),這種情況要怎么處理?
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2020-02-24
第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,營業(yè)成本多記了7000,與賬上不一致。在第三季度的時(shí)候?qū)I業(yè)成本減少7000,這樣做對嗎?
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2020-07-30
老師好!請問三季度企業(yè)所得稅申報(bào),填寫數(shù)據(jù)是7 一9份還是1 一9 月份數(shù)據(jù)
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2019-10-14
二季度企業(yè)所得稅申報(bào),6月利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的本年累計(jì)要減去3月份的本年累計(jì)金額嗎?
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2020-07-06
老師您好,我現(xiàn)在要進(jìn)行第一季度企業(yè)所得稅申報(bào),是總分公司合并申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送是要將總分公司報(bào)表合并后上報(bào)嗎?
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2022-04-20
季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表本期數(shù)是填寫月數(shù)據(jù)還是季度數(shù)據(jù)呢?例如,9月申報(bào)的時(shí)候,利潤表本期數(shù)是填9月,還是7、8、9三個(gè)月合計(jì)呢?
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2025-03-18
你好老師,我公司是深圳的,19年的匯算清繳在4月初就做了,然后2020年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)了19年的全部虧損,如果我作廢重新做19年的匯算清繳,虧損有變動的話,19年的虧損額會在以后季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)更新最新的數(shù)據(jù)嗎?
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2020-05-15
建筑行業(yè),馬上第二季度企業(yè)所得稅申報(bào),是不是應(yīng)該要催項(xiàng)目上多交成本票過來?
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2019-06-26
請問下,22年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)中資產(chǎn)加速折舊怎么填,有2019年起就有固定資產(chǎn),但是所得稅申報(bào)時(shí)沒有報(bào)過資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報(bào)時(shí)把以前的資產(chǎn)都報(bào)加速折舊嗎
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2022-04-13
季度企業(yè)所得稅申報(bào)A類,我才發(fā)現(xiàn)4月份申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)總額和賬套里金額有一些出入,這個(gè)有關(guān)系嗎?無需交企業(yè)所得稅的情況下
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2020-07-02
老師,您好,19年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候,成本填錯(cuò)了,把研發(fā)費(fèi)用填到成本里面了,今天去大廳修改,大廳說改不了,會影響以后研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
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2020-07-02
老師,怎么查詢以前年度申報(bào)的企業(yè)所得稅年報(bào)呢?我在系統(tǒng)上面點(diǎn){申報(bào)納稅-申報(bào)查詢-企業(yè)所得稅,按季度查詢。只能查到季度的
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2016-04-18
老師,想咨詢一下季度所得稅計(jì)提是以利潤X征收率一彌補(bǔ)以前年度的數(shù)據(jù)嗎?在利潤表里填寫嗎?
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2019-01-10
公司第一季度盈利,繳納了所得稅,但是年度是虧損的,到次年所得稅匯算清繳的時(shí)候,可以退所得稅嗎
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2017-03-16
企業(yè)所得稅只能抵減上年度的嗎?上個(gè)季度的虧損可以嗎在哪一欄填寫呀,表中沒有的呀只有上年度虧損
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2017-01-20
老師,請問20年一季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤繳了稅款的,但是7月我又把一季度申報(bào)改了直接彌補(bǔ)了以前年度虧損,7月我現(xiàn)在申報(bào)2季度的所得稅顯示我沒有預(yù)交稅款,彌補(bǔ)以前年度的數(shù)據(jù)沒有沒有累計(jì)數(shù)傳送到第二季度,我要怎么處理(以前年度虧損20萬,更改后一季度彌補(bǔ)了9萬,但是二季度應(yīng)該只有11可以彌補(bǔ)才對,但是我現(xiàn)在二季度還是20萬,相當(dāng)于多彌補(bǔ)了,還有一季度申報(bào)錯(cuò)誤時(shí)繳納的稅款在二季度也是0了,我要怎么辦)
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2020-07-04
我們公司一直是企業(yè)所得稅零申報(bào),歷年以來從來沒收入。昨天準(zhǔn)備做第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)第三季度的利潤總額填錯(cuò)了(雖然也是填負(fù)數(shù),但是負(fù)太多,導(dǎo)致第三季度的累積虧損比全年累計(jì)還多。。) 第四季度沒法做了,因?yàn)槿绻昀塾?jì)數(shù)一樣,那當(dāng)期利潤都得填成正數(shù)了。。 聽說是企業(yè)所得稅申報(bào)以年度匯算清繳為準(zhǔn),第四季度我保持負(fù)數(shù)總額不填可以嗎
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2018-01-06
個(gè)人所得稅:(第一季度)884999.64+(第二季度)555058.21=1440057.85*0.5%=7200.29-2212.5(第一季度已交)=4987.79(應(yīng)交) 請問一下這樣繳納稅款怎么分析呢?
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2021-05-25