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老師,公益性捐贈(zèng)一個(gè)是用于目標(biāo)脫貧地區(qū)據(jù)實(shí)扣除,一個(gè)是用于其他捐贈(zèng)按12%扣除,3年內(nèi)扣除,是在企業(yè)所得稅里面扣嗎,扣完后再?25%應(yīng)納稅額
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2021-12-17
20年公司向銀行貸款200萬,所支出的利息有銀行回單沒有發(fā)票,20年所得稅前可以扣除嗎?
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2021-05-17
以前年度的應(yīng)收賬款無法收回,又無法取得稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的稅前扣除資料,會(huì)計(jì)上作沖減以前年度損益調(diào)整,是否可以?這樣做是否不涉及稅收?
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2021-09-20
請(qǐng)問一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè),交個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,法人個(gè)人賬號(hào)扣款,賬務(wù)怎么處理?
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2019-07-09
老師,居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得每次四千以上的需要減速算扣除數(shù),特許權(quán)所得和稿酬所得不需要減速算扣除數(shù)。非居民個(gè)人工資薪金勞務(wù)報(bào)酬稿酬和特許權(quán)所得都需要減速算扣除數(shù)?
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2022-03-25
電商企業(yè),銷售后給廠家結(jié)款,對(duì)方不能出具正規(guī)發(fā)票,我公司該怎么處理呢?能否要求對(duì)方代開呢?我知道所得稅前不得扣除啊。
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2017-02-21
明年企業(yè)所得稅匯算清繳,是從2019年1月1日到2019年的費(fèi)用已入帳在2020年5月31日前取得的發(fā)票都能在匯算清繳時(shí)扣除嗎?
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2019-12-15
2018年取得的增值稅普通發(fā)票沒有地址和開戶行能作為企業(yè)所得稅扣除憑據(jù)嗎?
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2019-01-30
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國(guó)稅發(fā)〔2000〕84號(hào))第十七條規(guī)定,工資薪金支出是納稅人每一納稅年度支付給在本企業(yè)任職或與其有雇傭關(guān)系的員工的所有現(xiàn)金或非現(xiàn)金形式的勞動(dòng)報(bào)酬,包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、年終加薪、加班工資,以及與任職或受雇有關(guān)的其他支出。企事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革后,在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),為員工報(bào)銷的油料費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,以及以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问桨l(fā)放的交通補(bǔ)貼,均屬于企事業(yè)單位的工資薪金支出,應(yīng)一律計(jì)入企事業(yè)單位的工資總額,按照現(xiàn)行的計(jì)稅工資標(biāo)
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2017-03-03
企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入的有關(guān)的、合理的支出,準(zhǔn)予在應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除
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2020-06-24
1.我國(guó)居民個(gè)人李某為甲外商投資企業(yè)的高級(jí)管理人員,本年度其收人情況如下:(1)每月從雇相單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元:向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收人20 0000元:受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收人48 000元, (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收人25 000元。 李某本年度專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50 000元, 要求:計(jì)算李某全年應(yīng)激納的個(gè)人所得稅。
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2020-04-17
企業(yè)捐贈(zèng)哪些情況可以稅前據(jù)實(shí)扣除,有沒有可以部分扣除的呢
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2021-12-25
企業(yè)代繳納個(gè)稅時(shí),填寫應(yīng)付工資時(shí),要不要扣除之前扣除的個(gè)稅??
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2021-11-15
你好,2018年28號(hào)文中說的因?yàn)閷?duì)方企業(yè)注銷吊銷撤銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的原因沒有辦法開出發(fā)票可以稅前列支扣除。如果這邊是因?yàn)閷?duì)方地原因沒有發(fā)票所以開不出發(fā)票給我們,這樣也可以稅前扣除嗎?
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2019-12-11
老師好,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅匯算清繳中,如果當(dāng)年扣除投資者減除費(fèi)用前的利潤(rùn)還不足彌補(bǔ)以前年度的虧損,請(qǐng)問當(dāng)年的投資者減除費(fèi)用可以作為虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)嗎?
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2020-01-30
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)扣經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候通過法人卡的 怎么做賬
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2019-07-05
老師,打擾你一下,我在做題當(dāng)中,遇見一個(gè)問題:發(fā)生非廣告性質(zhì)贊助支出的費(fèi)用,在企業(yè)所得稅所得額里面可以扣除嗎是去掉非字,就可以扣除對(duì)嗎
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2023-05-09
這是我所得稅匯算清繳報(bào)完后的報(bào)表A100000,因?yàn)槲易詈笸硕?,一部分是因?yàn)楦咂蠹佑?jì)扣除的,一部分又因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度虧損的,那我享受高企政策減免的所得稅是多少啊?
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2021-05-12
啥叫應(yīng)納稅所得額?我在網(wǎng)上查,應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損我想問“-各項(xiàng)扣除”都指的是什么?另外,應(yīng)納稅所得額是利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn);還是利潤(rùn)總額?
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2017-01-05
財(cái)稅2008159號(hào)規(guī)定:合伙企業(yè)以每一個(gè)合伙人為納稅義務(wù)人。合伙企業(yè)合伙人是自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人是法人和其他組織的,繳納企業(yè)所得稅。我司給合伙企業(yè)股東分配的紅利,無法確認(rèn)合伙企業(yè)合伙人的組成,無法確認(rèn)代扣代繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的比例。那么我司是否無需承擔(dān)扣繳義務(wù)人的責(zé)任,不對(duì)這筆紅利進(jìn)行代扣代繳所得稅?;
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2017-06-15