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你好 委托加工物資收回后用于再加工 在最終產(chǎn)品銷售時借記稅金及附加(增加)那么貸記應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅是增加還是減少??
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2022-11-11
2.甲公司委托乙公司代為加工一批物資(屬于應(yīng)稅消費品),相關(guān)資料如下: (1)4月1日,甲公司發(fā)出加工物資,成本90萬元; (2)5月1日,銀行轉(zhuǎn)賬支付加工費用20萬元,增值稅稅額為2.6萬元; (3)5月1日,由受托方代收代繳消費稅,該批物資收回后要進一步加工成另一種應(yīng)稅消費品,然后再出售,該批物資的消費稅為20萬元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付; (4)6月1日,完工收回該批加工物資; (5)6月10日,出售該批物資,售價為300萬元,增值稅稅額為39萬元,貨款尚未收到;并做出成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
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2021-10-24
東華公司按季預交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%,當月還向A公司借款20萬元,年利率10.5%,兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營;計提資產(chǎn)減值準備50000元;無其他納稅調(diào)整事項。第四季度實際利潤額累計280萬元。假定當年四個季度預繳企業(yè)所得稅共計70萬元。東華公司于次年4月15日進行企業(yè)所得稅的匯算清繳,做相關(guān)會計處理。 要求:(1)計身年度應(yīng)納稅所得額,實際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計算結(jié)果編制會計分錄。
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2022-04-19
"某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計稅方法納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值 稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運輸部門開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運費為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100 000元, 增值稅13 000元,材料末到。 (3)購進低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50 000元,增
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2023-03-14
減免所得稅額是怎么減免的
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2020-01-14
經(jīng)營砂石是否有免稅?免多少?
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2019-08-11
人參免不免稅,做蔬菜配送的
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2019-06-05
附加稅免了,水利基金也免嗎?
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2019-09-16
減免是3%到0的差額減免嗎?
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2022-04-06
免抵退稅和免征退稅的區(qū)別
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2016-09-27
老師,您好!我公司是一家餐飲企業(yè),我們的會員卡是充值會員卡,會員每消費一元錢可積一分,積滿2000分可兌換200消費到卡里。這個積分兌換和消費我該怎么做賬?】
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2018-10-24
老師在委托加工環(huán)節(jié),所謂的應(yīng)稅消費品加工后直接對外賣,消費稅是記入成本,為什么計算增值稅的時候為什么不把這個消費稅也加上去呢?他不是價內(nèi)稅嗎?
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2019-05-18
公司是銷售紅酒的,購買了一批紅酒原酒含稅價40萬,里面?zhèn)渥⒘藨?yīng)納消費稅3萬多,貌似這個可以用于抵扣消費稅,當收到這個發(fā)票時,怎么做賬處理這筆消費稅
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2019-04-09
公司帶客戶去KTV消費開什么內(nèi)容,另外老板是現(xiàn)金支付的,有問題沒 具體實際業(yè)務(wù)就帶客戶KTV消費,開票內(nèi)容怎么寫呢 娛樂服務(wù)可以嗎 主要消費的是1萬
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2022-11-15
圖中例題,終止確認50%的原使用權(quán)資產(chǎn)時,貸方抵消使用權(quán)資產(chǎn)368000,借方抵消使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊184000,這該如何理解呢??為什么貸方抵消的使用權(quán)資產(chǎn)不是368000*50%??
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2022-04-04
請問煙酒批發(fā)公司直接將卷煙零售給消費者,在零售這個環(huán)節(jié)要繳納消費稅么?另外,卷煙是不是只有在生產(chǎn)與批發(fā)環(huán)節(jié)才會繳納消費稅,別的環(huán)節(jié)都不繳納?
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2019-08-19
公司小規(guī)模納稅人經(jīng)營消防維修,消防維保及消防工程,沒有什么材料、人工發(fā)票,一直都是暫估材料發(fā)票的,現(xiàn)在匯算清繳了還沒有發(fā)票開進來,該怎么處理
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2022-05-31
帶料加工的金銀首飾,應(yīng)按受托方銷售同類金銀首飾的銷售價格確定計稅依據(jù)征收消費稅 這個加工環(huán)節(jié)不是不收消費稅嘛?不是說在零售環(huán)節(jié)收取消費稅?
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2022-03-31
免稅額必須大于等于免稅銷售額×3%并且小于等于免稅銷售額×5% 免稅銷售額是-3271.79 怎么算
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2024-01-08
這兩個會自動跳出減免,是真的能減免嗎?上個月也跳出來了,我沒有免,繳了 什么條件能免呢?
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2016-12-06