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老師請(qǐng)問(wèn),支付寶上開(kāi)好普通發(fā)票并已交稅,但柜臺(tái)和自助機(jī)上月底拒打印當(dāng)月出票。問(wèn)普票代開(kāi)作廢后所交稅款能一并退回嗎?
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2019-06-28
物業(yè)公司的水電費(fèi)發(fā)票抬頭寫(xiě)的開(kāi)發(fā)商,費(fèi)用是物業(yè)公司交的,在抬頭沒(méi)變更時(shí),這已交的3萬(wàn)多元水電費(fèi)該如何做賬務(wù)處理呢?
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2017-09-04
老師去年有盈利,今年已交所得稅,未分配利潤(rùn)賬戶的數(shù)據(jù)是上年延續(xù)下來(lái)的,如果今年沒(méi)有業(yè)務(wù),會(huì)不會(huì)導(dǎo)致明年重復(fù)交所得稅?
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2022-07-11
老師 我想問(wèn)下,消費(fèi)稅中,外購(gòu)的低稅率的應(yīng)稅品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售,需要用高稅率的扣掉低稅率已交的差額交稅嗎?
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2020-07-08
你好,我非稅收入統(tǒng)一票據(jù)大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額打的不一樣,但是首聯(lián)已經(jīng)給交款人了,現(xiàn)在也聯(lián)系不到交款人了,我該怎么辦呢
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2021-04-21
你好,請(qǐng)問(wèn)若是關(guān)聯(lián)方之間交易,在12月已發(fā)貨,但再次年1才開(kāi)發(fā)票,跨年度了,導(dǎo)致賬上關(guān)聯(lián)方交易金額不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
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2022-05-16
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,增值稅和城建稅已交,在申報(bào)時(shí)如果代開(kāi)專票收入額小于10萬(wàn)教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是否免交
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2019-10-16
企業(yè)是珠海的,,工程地點(diǎn)在中山,開(kāi)了工程發(fā)票沒(méi)有辦理外地經(jīng)營(yíng)許可證在珠海已交了增值稅,企業(yè)所得稅也交了,現(xiàn)在怎么處理,
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2017-11-17
老師,8月個(gè)稅是47元,忘記扣繳了,多扣了利息,扣了49元,但是8月工資已經(jīng)做賬了,9月扣繳的這2元直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅
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2021-11-17
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過(guò)4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方的,記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借方了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒(méi)交,這個(gè)月因?yàn)榭蛻舫穯危l(fā)票已退回。雙方都未入賬。開(kāi)了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
收到5張專票,已經(jīng)認(rèn)證,但不能抵扣,我做賬時(shí),先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),然后等到月底時(shí),再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫(xiě)總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)步驟對(duì)嗎?
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2017-10-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)1月份有利潤(rùn),交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒(méi)有1月份利潤(rùn)大,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí)利潤(rùn)總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,這個(gè)要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
老師,這個(gè)題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計(jì)稅基礎(chǔ)80,那就是說(shuō)少交了,年末都為0,那就不用交了,本年已經(jīng)少交了30的稅,那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人,有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人,因?yàn)槭羌径冉欢?,等交稅的時(shí)候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬(wàn)的收入到時(shí)候是按小規(guī)模交3%的稅,還是按一般納稅人交17%的稅呢?
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2017-06-02
老師您好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面得應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為什么會(huì)和實(shí)際交納的稅費(fèi)不一樣,比如說(shuō),1-10月份已經(jīng)交了三十多萬(wàn)的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)就只是5萬(wàn)多
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2021-12-18
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯(cuò)誤的是 A,未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ) B,已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) C,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D,發(fā)生銷(xiāo)售行為的銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額 )
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2022-01-11
2015年注冊(cè)資金1000萬(wàn),已實(shí)繳公戶,在做賬以前已提出資金,銀行賬戶剩余2萬(wàn)元,17年我移交表(資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)實(shí)收資本1000萬(wàn))未分配利潤(rùn)-6704074.17元,現(xiàn)已影響到公司業(yè)務(wù),該如何調(diào)未分配利潤(rùn)為正數(shù)?
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2017-02-09
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交,當(dāng)時(shí)收據(jù)沒(méi)有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說(shuō)電腦上無(wú)存檔,讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交,如不執(zhí)行將通過(guò)法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13