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是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒(méi)交,這個(gè)月因?yàn)榭蛻?hù)撤單,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開(kāi)了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
2 月 4 日,收到柳林投入的 150 萬(wàn)元人民幣(已存入萬(wàn)芳公司的開(kāi)戶(hù)銀行)和一 項(xiàng)價(jià)值 50 萬(wàn)元的專(zhuān)利權(quán)投資,該專(zhuān)利權(quán)價(jià)值已被投資各方確認(rèn),柳林已向萬(wàn)芳 公司移交了專(zhuān)利證書(shū)等有關(guān)憑證;
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2022-10-13
老師,這個(gè)題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計(jì)稅基礎(chǔ)80,那就是說(shuō)少交了,年末都為0,那就不用交了,本年已經(jīng)少交了30的稅,那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人,有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人,因?yàn)槭羌径冉欢?,等交稅的時(shí)候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬(wàn)的收入到時(shí)候是按小規(guī)模交3%的稅,還是按一般納稅人交17%的稅呢?
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2017-06-02
老師您好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面得應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為什么會(huì)和實(shí)際交納的稅費(fèi)不一樣,比如說(shuō),1-10月份已經(jīng)交了三十多萬(wàn)的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)就只是5萬(wàn)多
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2021-12-18
2015年注冊(cè)資金1000萬(wàn),已實(shí)繳公戶(hù),在做賬以前已提出資金,銀行賬戶(hù)剩余2萬(wàn)元,17年我移交表(資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)實(shí)收資本1000萬(wàn))未分配利潤(rùn)-6704074.17元,現(xiàn)已影響到公司業(yè)務(wù),該如何調(diào)未分配利潤(rùn)為正數(shù)?
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2017-02-09
5月之前已經(jīng)開(kāi)完發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要修改合同降點(diǎn)位,要給我們退票。開(kāi)的是普通發(fā)票。是不是直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒(méi)有辦法退回了呢?
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2018-06-25
老師,我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票 ,這個(gè)月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會(huì)再開(kāi)新的發(fā)票。我交過(guò)的增值稅會(huì)給退嗎?
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2018-11-14
1到7月的累計(jì)利潤(rùn)795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25
老師,集團(tuán)公司用自己的注冊(cè)資本金成立子公司,集團(tuán)公司的注冊(cè)資本金已經(jīng)交過(guò)印花稅,子公司的注冊(cè)資本金還要交印花稅嗎?
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國(guó)庫(kù)的有錢(qián) 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經(jīng)把這筆款轉(zhuǎn)出去了 這個(gè)怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購(gòu)進(jìn)貨物,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了但未抵扣。沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅”還是做到“應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”
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2018-06-13
18年的書(shū)里面的交易性金融資產(chǎn)所支付價(jià)款(其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利)記不記入交易性金融資產(chǎn)的成本里面啊
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2018-01-06
我們公司門(mén)面因修公路被征收了,我們得了16萬(wàn)的補(bǔ)償現(xiàn)金的。已入單位賬了,那得這個(gè)補(bǔ)償要交增值稅嗎?稅率是多少如果要交
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2020-04-17
2018年帳已結(jié),相關(guān)稅也報(bào)了,但是交接時(shí)候沒(méi)有交接18年的一些費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在19年怎么對(duì)那些發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理
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2019-01-16
老師,無(wú)票收入,匯算清繳應(yīng)該調(diào)增嗎? 無(wú)票收入已經(jīng)做了對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄: 借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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2019-05-28
房屋建筑物做卡片時(shí)做10年折舊,已計(jì)提4.5年,稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)出來(lái)了,是否把4.5年全部調(diào)增出來(lái)交稅,還是調(diào)增當(dāng)年出來(lái)交稅呢
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2020-05-19
去年公司有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了。后來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,當(dāng)時(shí)的錯(cuò)誤的賬務(wù)處理:借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
11月23日已提交勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,11月28日也勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并提交但預(yù)統(tǒng)計(jì)那里沒(méi)有顯示11月28日的數(shù),是不是沒(méi)成功,怎么辦
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2020-11-28
老師,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位要補(bǔ)交以前年度的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,因個(gè)人扣款已經(jīng)在賬上掛著,單位補(bǔ)交部分怎樣做會(huì)計(jì)分錄啊!謝謝
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2019-08-12