国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師你好,請問19年第四季度企業(yè)所得稅申報時填的是季度收入,沒填整年累計數(shù),這種情況要怎么處理?
1/1020
2020-02-24
第二季度企業(yè)所得稅申報的時候,營業(yè)成本多記了7000,與賬上不一致。在第三季度的時候?qū)I業(yè)成本減少7000,這樣做對嗎?
1/1491
2020-07-30
老師好!請問三季度企業(yè)所得稅申報,填寫數(shù)據(jù)是7 一9份還是1 一9 月份數(shù)據(jù)
2/1721
2019-10-14
二季度企業(yè)所得稅申報,6月利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的本年累計要減去3月份的本年累計金額嗎?
1/1114
2020-07-06
老師您好,我現(xiàn)在要進(jìn)行第一季度企業(yè)所得稅申報,是總分公司合并申報。財務(wù)報表報送是要將總分公司報表合并后上報嗎?
6/2130
2022-04-20
你好老師,我公司是深圳的,19年的匯算清繳在4月初就做了,然后2020年第一季度申報企業(yè)所得稅時彌補了19年的全部虧損,如果我作廢重新做19年的匯算清繳,虧損有變動的話,19年的虧損額會在以后季度企業(yè)所得稅申報時更新最新的數(shù)據(jù)嗎?
1/607
2020-05-15
建筑行業(yè),馬上第二季度企業(yè)所得稅申報,是不是應(yīng)該要催項目上多交成本票過來?
4/631
2019-06-26
請問下,22年第一季度企業(yè)所得稅申報中資產(chǎn)加速折舊怎么填,有2019年起就有固定資產(chǎn),但是所得稅申報時沒有報過資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報時把以前的資產(chǎn)都報加速折舊嗎
2/1048
2022-04-13
季度企業(yè)所得稅申報A類,我才發(fā)現(xiàn)4月份申報的時候資產(chǎn)總額和賬套里金額有一些出入,這個有關(guān)系嗎?無需交企業(yè)所得稅的情況下
3/1068
2020-07-02
老師,您好,19年第四季度企業(yè)所得稅申報時候,成本填錯了,把研發(fā)費用填到成本里面了,今天去大廳修改,大廳說改不了,會影響以后研發(fā)費用加計扣除嗎?
1/2530
2020-07-02
小規(guī)模,企業(yè)所得稅季報,第三季度的所得稅是按7、8、9三個月的凈利潤之和計算么
1/1776
2017-10-16
老師7月開始第二季度季報,請問今年企業(yè)所得稅是稅率是多少?企業(yè)所得稅怎么算?
2/589
2021-06-30
老師,公司一季度盈利1000萬,但預(yù)測2季度盈利200萬,全年是虧損的,請問怎么樣做,才能避免一季度,二季度繳納企業(yè)所得稅
6/493
2020-04-12
老師 以前年度虧損400萬,今年第一季度預(yù)估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳,這樣今年季度盈利可以彌補以前年度虧損。這樣這個季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
1/384
2022-03-14
老師您好,第一季度企業(yè)所得稅,盈利10000,但是去年虧20000,理論上可以彌補虧損,但是填報第一季度企業(yè)所得稅,彌補虧損沒有自動帶出來,那一列也是不能填寫的,默認(rèn)是0。匯算清繳還沒申報,年度財務(wù)報表已經(jīng)申報完。彌補虧損需要匯算清繳完才可以彌補么
1/612
2021-04-16
老師,我家要辦稅務(wù)注銷遷移,17年企業(yè)所得稅多交了499.16,不想辦退稅了,他說我的在家把表改了才可以,請問應(yīng)該怎么改17年前三個季度企業(yè)所得稅表呀老師,而且因為稅務(wù)整改,之前的財務(wù)報表都沒了,在網(wǎng)上怎么補16.17.18月報的財務(wù)報表,求助啊老師
3/985
2020-04-29
老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報個稅了,可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么?是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個稅系統(tǒng),多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬,又怕賬實不符,有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
5/418
2023-03-21
老師:請問個體經(jīng)營所得征收個人所得稅,如一季度所稅額139萬元,怎樣計交所得稅?
5/335
2023-04-04
地稅里的 扣繳個人所得稅報告表和個人所得稅基礎(chǔ)信息表(A表) ,怎么填?是相當(dāng)于企業(yè)所得稅嗎
3/1506
2017-01-16
以前年度有虧損10000元,本季盈利20000元。那么所得稅為(20000-10000)*所得稅稅率25%=2500元。這個2500元是填入利潤表的所得稅嗎?也就是說,利潤表的所得稅計算,并不單是當(dāng)月利潤總額*稅率,而是要看以前年度有沒有虧損?
1/791
2018-04-08
添加到桌面