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我是小規(guī)模納稅人,這個月同時開有3%和5%的增值稅普票,如何填寫增值稅納稅申報表
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2020-01-04
你好,請問小規(guī)模納稅人增值稅申報表的應征增值稅不含稅銷售額,本年累計是看利潤表的營業(yè)收入,本年累計嗎?
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2019-10-29
老師,怎么在這張表上看我今年增值稅一共交了多少錢,稅負是多少啊,這個是所屬期11月份的增值稅納稅申報表
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2018-12-25
應交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應交稅費貸方余額-2737.99,但增值稅申報表中留底稅額是1027.99,只是應交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調平,謝謝老師!
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2021-01-14
請問一下,小規(guī)模納稅人超過三十萬元需要繳納增值稅,1-2月份開具普票10萬元,未開票15萬元,3月份未開票收入20萬元,請問增值稅申報表分別填寫在哪里三月份不是享受1%繳稅嗎?那三月份填寫在哪里?謝謝請分別告訴一下填寫方式
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2020-04-01
老師,你好!這是一家小規(guī)模公司,我現在不明白,這個免稅普票在報稅時,該怎么填寫?還有,總數已經超過了免稅政策,增值稅申報表中其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額該怎么填寫?
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2022-04-07
小規(guī)模納稅人2022年四季度開票超過45萬,但全年不超過180萬,第四季度需要繳納增值稅嗎,如果不繳納,增值稅申報表如何填寫
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2023-01-15
公司為經營性租賃公司,小規(guī)模納稅人,開增值稅專票不含稅46萬,怎樣填寫增值稅申報表?本期銷售不動產銷售額怎么填呢?
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2020-01-03
老師,您好,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免征增值稅,那還有稅率減按1%的政策用填到增值稅申報表中嗎
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2020-07-07
請教一下 小規(guī)模納稅人上年度開具的增值稅專票本年度沖紅了 我是通過以前年度損益科目調整的 可是這個季度報稅發(fā)現增值稅申報表和所得稅申報的收入不一樣了 增值稅申報直接把沖紅的數據減了 可我賬務處理本年度的收入沒有減那筆沖紅的收入 是我做錯了嗎
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2022-04-07
老師小規(guī)模增值稅申報表免稅銷售額這填價稅合計數嗎
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2024-06-24
銷售公司的固定資產,要改經營范圍的嗎?我們開出的是增值稅專用發(fā)票,收入是通過固定資產清理,后轉營業(yè)外收入,但是增值稅申報表把這個銷售固定資產的收入也合計到了“按應稅貨物銷售額里”?那第一欄的按適用稅率計稅銷售額就大了很多了?這樣對嗎?
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2021-12-30
我是小規(guī)模納稅人,去年12月代開了10萬的增值稅普票,因業(yè)務需要,今年1月我沖紅了3萬,還代開了2萬的普票,導致報稅出現負數。請問應如何填寫增值稅申報表。
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2020-02-06
五張增值稅專用發(fā)票分別是(1)金額:388000元 稅率13% 稅額50440元(2)金額:2000元 稅率13% 稅額260元(3)金額:228000元 稅率13% 稅額29640元(4)金額:310000元 稅率13% 稅額40300元(5)金額:2000元 稅率13% 稅額260元·······我計算的稅額120900元 金額是930000,為啥什么增值稅申報表答案是稅額120900元 金額是580800元,金額為啥不對的?認證金額怎么計算的?
1/3090
2020-03-21
老師:增值稅一般納稅人申報表: 增值稅納稅申報表附列資料(表四)(稅額抵減情況表) 建筑服務預交稅款:期初余額、本期發(fā)生額、本期應抵減稅額、期末余額怎么簽字的?幾個的意思?
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2018-12-11
收到稅控盤維護費是增值稅普通發(fā)票,在當月沒有在增值稅申報表表四填列,我可以在12月份再做稅額減免嗎?
1/2073
2019-12-11
本公司是小規(guī)模納稅人,一直都是0申報稅,10月份去稅務局,代開了增值稅專用發(fā)票,開了1393元,我們是季度申報,請問增值稅申報表怎么填寫,除了增值稅還需要繳納什么稅
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2020-01-02
老師這個是我們公司五月份的增值稅申報表,我拿來做模板問個問題,我們6月份也就是7月15日前申報增值稅的時候可不可以在未開具發(fā)票那里寫負數,然后開具增值稅專用發(fā)票那里寫開具的正數發(fā)票,因為我們6月份有一張專票是5月份已經按照未開具發(fā)票繳過稅款了,5月份客戶說不要發(fā)票,貨也是5月份給客戶的。現在6月份客戶又要發(fā)票了,能不能像我前面說的那樣申報啊,無票那里寫負數先沖掉這筆無票收入,然后專票那里正常報開的正數發(fā)票,這樣申報可以么?
3/195
2019-06-27
增值稅申報表上小微企業(yè)免稅銷售額是填不含稅收入對嘛之前會計去年1,2月份報增值稅申報表的時候,小微企業(yè)免稅銷售額全填的是含稅收入,這會兒年底和所得稅申報表上不一致了
3/1458
2017-03-17
老師,小規(guī)模納稅人所得稅申報表的營業(yè)收入和增值稅申報表不含稅金額不相同可以嗎,因為還有65000的未開票收入我做進所得稅收入里面了,但是增值稅沒有開票,這樣申報所得稅和增值稅有沒有關系呢
4/1871
2022-01-04