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請(qǐng)問出口企業(yè)幫其他公司代理出口,供應(yīng)商要求出口退稅這部分要退還,這個(gè)出口退稅部分是以現(xiàn)金還是對(duì)公形式退還?
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2021-03-13
2月出口退稅的分錄:借其他應(yīng)收款-出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)--出口退稅。后期還需要轉(zhuǎn)結(jié)嗎?
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2018-03-05
請(qǐng)問我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)了形成了壓縮包,在電子稅務(wù)局上傳了,可稅局接收不到申報(bào)信息,這個(gè)是怎么回事
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2020-02-24
老師好!出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入界面的 商品代碼 錄入報(bào)關(guān)單上的商品編碼申報(bào)回執(zhí)說(shuō)與系統(tǒng)不符
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2019-04-12
生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單成交方式為CIF,我開出口發(fā)票是按哪個(gè)金額? 與其相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎做?
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2019-07-16
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)”如果本月沒有出口,要進(jìn)行零申報(bào)嗎?
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2018-09-17
您好,出口貨物免抵退稅,出口服務(wù)費(fèi)免稅嗎
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2019-09-17
委托加工出口的貨物可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
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2023-03-07
企業(yè)出口的下列應(yīng)稅消費(fèi)品中,屬于消費(fèi)稅出口免稅并退稅范圍的有( ?。? A.生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的應(yīng)稅消費(fèi)品 B.有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口的應(yīng)稅消費(fèi)品 C.有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)用于直接出口的應(yīng)稅消費(fèi)品 D.有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)受其他外貿(mào)企業(yè)委托代理出口的應(yīng)稅消費(fèi)品
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2024-03-04
借:歐元 當(dāng)天匯率 貸 應(yīng)收國(guó)外賬款 當(dāng)月出貨1號(hào)的匯率 中間差價(jià)匯兌損益 所以出口的業(yè)務(wù)收到錢和出貨都有一個(gè)差價(jià),這樣操作可以嗎?
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2018-02-06
我們要做的水果和蔬菜的出口業(yè)務(wù),出加工的稅率是9個(gè)點(diǎn),退的稅率也是9個(gè)點(diǎn)嗎?深加工的的是13個(gè)點(diǎn),退稅是10個(gè)是嗎?
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2022-03-23
實(shí)行從價(jià)加從量復(fù)合稅率計(jì)征進(jìn)口關(guān)稅的有哪些?
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2020-06-07
外貿(mào)出口企業(yè)、生產(chǎn)出口企業(yè)出口時(shí)需要在稅控防偽系統(tǒng)開具增值稅普通發(fā)票嗎?
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2019-12-26
出口退稅外貿(mào)企業(yè),,出口收入20萬(wàn),開具出口形式發(fā)票!這個(gè)報(bào)表上銷售額填到哪里
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2019-12-27
請(qǐng)問,我現(xiàn)在要對(duì)賬,出口收入表同sap導(dǎo)出來(lái)的收入核對(duì),很多英文不懂,能細(xì)心解釋嗎?used on date?ETD?Cat No.?INV No.??document NO.??DOC.DATE?RV??Declare period??? 總的8個(gè)哦。
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2019-11-20
你好,生成出口備案表顯示已申報(bào),無(wú)法導(dǎo)出壓縮包,前面導(dǎo)出的壓縮包我不小心刪掉了,怎么弄呢?
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2019-10-11
自行出口的,普票可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2019-03-25
老師 我想問下 出口備案為什么導(dǎo)出來(lái)的文件不行,是什么情況?
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2018-12-10
生產(chǎn)型企業(yè)出口實(shí)行免抵退,出口商品不交稅(不交銷項(xiàng)稅)的話,那是不是也不存在退稅的說(shuō)法了?相當(dāng)于按什么價(jià)格出售,也不會(huì)再有按退稅率退稅的說(shuō)法嗎?
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2017-06-26
老師好,我司是軟件企業(yè),享受即征即退,同時(shí),也是進(jìn)出口,享受免抵退,19年開進(jìn)出口發(fā)票,銷項(xiàng)稅率為0,增值稅主表中的,期末留底稅額,是怎么計(jì)算出來(lái)的,謝謝
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2020-04-18