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公司是做服裝的,然后我們會(huì)先車一件樣衣給客戶確認(rèn)的,然后這個(gè)樣衣我們公司是拿到外面叫人家車的,這個(gè)費(fèi)用是不是計(jì)入管理費(fèi)用-工資,還是計(jì)入加工費(fèi)
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2018-07-05
老師 本月工資下月發(fā)放,需要本月計(jì)提嗎 還是等下月發(fā)放再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?
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2019-09-09
6月做賬,可以補(bǔ)發(fā)4/5月兩個(gè)月的工資嗎,6月成立的公司?比如,借:管理費(fèi)用4月工資/5月工資?
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2017-06-14
第一,2016年至2017年2月由員工工資每月8000,都在掛賬,沒(méi)有實(shí)際支付,2017年5月實(shí)際按每月4000支付,剩下的怎么辦呢具體處理分錄?第二,2017年的1,2月工資多計(jì)提的,能不能借應(yīng)付工資,貸管理費(fèi)用,少計(jì)提的能不能借管理費(fèi),貸應(yīng)付工資?
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2017-05-20
工程部,招采部,開(kāi)發(fā)部,成本部這幾個(gè)部門工資計(jì)入管理費(fèi)用還是開(kāi)間費(fèi)用
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2020-02-11
建設(shè)單位購(gòu)買的辦公桌椅費(fèi)可以入建設(shè)單位管理費(fèi)嗎
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2020-06-30
老師,我在填工商年報(bào)時(shí)本年職工薪酬應(yīng)該填的是應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)還是管理費(fèi)用的職工薪酬數(shù)據(jù)
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2020-04-26
老師 公司員工報(bào)銷的購(gòu)買二級(jí)建造師考試教材費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目? 是管理費(fèi)用嗎 如果是管理費(fèi)用 那我應(yīng)該設(shè)置什么二級(jí)明細(xì)呢
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2020-12-18
大家好,有建筑行業(yè)的朋友嗎?咨詢一些問(wèn)題,就是我們做了一個(gè)工程項(xiàng)目,現(xiàn)在我們撥付第一批工程款,之前幾個(gè)月沒(méi)有做工資表,現(xiàn)在要開(kāi)票,然后工資表只能做一個(gè)月的嗎?不能補(bǔ)前幾個(gè)月的嗎?工資都要打每個(gè)工人銀行卡?不能直接打在每個(gè)班組的卡上嗎?工資一般是工程款的百分之多少,材料只能占百分之多少?
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2019-12-31
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營(yíng)的是一個(gè)商場(chǎng)的管理 不是自己經(jīng)營(yíng)的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開(kāi)發(fā)票的話 怎么來(lái)入賬怎么來(lái)報(bào)稅
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2018-10-10
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問(wèn)的圖片的這個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在想繼續(xù)問(wèn)一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬(wàn),貸:銀行存款 18萬(wàn),3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款 3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒(méi)來(lái)發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來(lái)發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
平常我們社保結(jié)算的都是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個(gè)月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險(xiǎn)這邊有個(gè)調(diào)整 這個(gè)怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng) 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25
16年1-12月房租,每月都是預(yù)提費(fèi)用來(lái)做的,17年4月才開(kāi)的租金發(fā)票,這筆分錄要專門做,比如16年 我都是每月DR:管理費(fèi)用-房租 3000 CR:預(yù)提費(fèi)用-房租 3000 17年有票直接做 DR:預(yù)提費(fèi)用房租 36000 CR: 銀行存款 嗎? 要做以前年度調(diào)整嗎?
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2017-04-20