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老師,以個人名義代開了一份普通發(fā)票,發(fā)票的貨物或應稅勞務、服務名稱是樓頂抹灰工程,這個交個人所得稅是以建筑服務交稅了還是以提供勞務交稅了?
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2021-01-11
老師,小企業(yè)會計準則,在補交以前年度的企業(yè)所得稅時,沒有通過以前年度損益調(diào)整 這個科目,直接是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 ??梢詥?/span>
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2024-09-27
老師,您好,一般納稅人,收到陳列費,開具普通發(fā)票,同時收到款,分錄,借銀行存款 1964,貸主營業(yè)務收入 1852.83 應交稅費-應交增值稅--銷售項額? 111.17?對嗎,需要做應交稅費確認嗎
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2021-01-28
企業(yè)應交增值稅是按稅控盤開具的銷項稅減去進項稅來交的那有些沒有開具增值稅發(fā)票的是不是就不用交稅了呢增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票都沒有開具
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2018-05-27
老師,請問一下,老板想通過多交公積金把公司利潤拿出來,他想交2萬亓的公積金,因為公積金不涉及個稅,這樣可以嗎,交公積金的金額大小有沒有什么要求?
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2018-12-01
小規(guī)模公司開增值稅普通發(fā)票給客戶(個人),金額100,稅率3%, 稅額2.91,在開票的時候稅額2.91就交給國家了嗎?什么時候交2.91的稅額?
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2016-12-01
之前會計2014年做了這樣一筆分錄:借:應交稅金 - 增值稅 - 進項稅額;貸:應交稅金 - 待抵扣進項稅額。這樣的一筆憑證通常是怎么來的
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2018-04-23
3月十五號公司開具一百四十九萬建筑普通稅票十個點,在本地交二個點,提供七十萬專票十六個點。還要補交多少錢給公司?
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2019-03-29
企業(yè)上年度所得稅退稅沒通過以前年度損益調(diào)整直接下面一筆分錄,合規(guī)嗎? 借 應交稅費-應交所得稅 貸 利潤分配-未分配利潤
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2019-05-16
我這邊出口一票貨物~,進項發(fā)票是3個點的專票,退稅退多少?還需要交額外的增值稅嗎?如果開普通發(fā)票,需要交額外的增值稅嗎
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2022-01-23
建筑業(yè)簡易計稅下應交稅費-簡易計稅現(xiàn)在最新的是不是不用再下設計提,抵扣,預繳等明細了,直接通過應交稅費一簡易計稅
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2020-06-25
上月剛開通的公積金賬戶,,因為員工不愿交公積金了這月不想交了。需要怎么辦?不去辦撤銷可以嗎?只把銀行三方解除可以嗎?
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2017-09-12
個人在支付寶里面開10萬的服務類電子普通發(fā)票可以直接開嗎?需要交多少稅?按服務開好還是勞務費,勞務費還需要交個稅嗎
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2020-05-20
工資通過銀行發(fā)放,其中社保,實際交納的沒按工資算,按社保最低檔交納,還有部分員工不愿意繳納社保。將來稅局會不會要補。
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2018-03-25
公司是一般納稅人,中藥飲片行業(yè),2018年10.11.12月三個增值稅多交了9000元,2019年3月做了退稅申報,稅局也下了退抵稅通知書?,F(xiàn)在要處理的問題1、外帳怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?2、內(nèi)帳應該怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?
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2019-03-15
中國居民個人張某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入: (1)2月,出版專著取得稅前稿費收入32000元。 (2)5月,到甲公司提供培訓一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓收入80000元。 (3)8月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入31000元、交通費200元、餐費300元、資料費80元、通信費50元。 (4)10月,取得到期國債利息收入1500元。 (5)12月,取得保險賠款1200元。 另外,張某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。 要求:計算張某本年應納個人所得稅合計數(shù)。
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2021-12-29
為什么報銷員工交通費和快遞費,有的用其他應付款,有的不用,直接入管理費用呢,或者直接 借 其他應付款 貸 銀行存款
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2020-12-22
 (三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務或者交通運輸業(yè)服務 請問交通運輸業(yè)服務是指什么? 他們開的發(fā)票內(nèi)容是固定資產(chǎn)、專利技術、非專利技術、商譽、商標、著作權(quán)、有形動產(chǎn)租賃專票不能抵扣嗎? 請問開發(fā)票內(nèi)容是電腦,賬務入固定資產(chǎn),能抵扣專票嗎? 有形動產(chǎn)租憑包括哪些
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2016-03-30
老師您好。差額征稅是需要到稅務局備案的么?我新接手一個一般納稅人交通運輸業(yè)的公司,怎么看公司是否是差額征稅呢?差額征稅和一般征稅都是銷項-進項,有什么區(qū)別?
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2020-12-04
我這邊,2019年年12月份普通增值稅發(fā)票給我一不小心多開了兩萬怎么辦呢?原本一個季度不超三十萬的不用交稅,可現(xiàn)在超了,他們說的按原有的三十萬基礎來按百分之三的稅收,現(xiàn)在就得交差不多一萬的稅金了,這個怎么解決才能把我的損失降得最低呀
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2020-01-02