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老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對(duì)不對(duì)?謝謝!
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2018-11-30
公司社保是五險(xiǎn)一金嗎?五險(xiǎn)一金是哪些?假如月工資10000元,個(gè)稅需交納多少,五險(xiǎn)一金公司一般交多少,個(gè)人承擔(dān)多少呢?
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2019-01-17
增值稅加計(jì)抵減,不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,做借方增值稅加計(jì)抵減,貸方未交增值稅
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2021-05-30
老師,本月需要交納增值稅,想問下是先計(jì)提增值稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2022-04-18
宜優(yōu)pro有限公司為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù) 采購一批材料,收到的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅稅額2600元,材料尚未收到,給供貨商開出一張商業(yè)承兌匯票,面值22600元。則應(yīng)借記 科目,金額20000元,借記應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅,三級(jí)科目為 金額2600元,貨記 科目,金額
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2021-05-26
小規(guī)模納稅人,一季度專票在稅務(wù)局代開的時(shí)候已經(jīng)交稅了,普票低于45萬,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一)(二)和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填報(bào)?[圖片]
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2022-04-14
老師:稅法中,納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與其相關(guān)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢免增值稅。那軟件開發(fā)與服務(wù)也是技術(shù)就要交增值稅,不明白,請(qǐng)指點(diǎn),謝謝
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2019-04-27
老師這個(gè)在異地預(yù)交稅款,每月15號(hào)申報(bào)時(shí),這些數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶入嗎,我做賬是按這個(gè)完稅證明做,還是申報(bào)增值稅時(shí),按帶出的數(shù)據(jù)計(jì)提增值稅,附加稅呢
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2021-05-07
委托購買增值稅專用發(fā)票的證明怎么寫
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2015-11-27
開具增值稅發(fā)票時(shí)為什么要注明訂單號(hào)
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2015-12-21
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)一點(diǎn)都弄不明白,好繞啊
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2020-05-03
吳老師您好:還是接著剛才的問題:增值稅專票必須是發(fā)票系統(tǒng)開明細(xì)入賬,增值稅普票可以手寫明細(xì)入賬,是這樣嗎
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2016-09-26
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+未交增值稅 這個(gè)公式正確嗎?如果不正確這個(gè)正確的公式是什么?
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2018-08-02
老師,租賃服務(wù)的增值稅該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金么?
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2020-03-25
您好,老師!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅年末出現(xiàn)借方余額,該如何做賬務(wù)處理?
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2023-03-23
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對(duì)不對(duì)?謝謝!
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2018-11-30
您好老師,核定征收個(gè)體戶應(yīng)交增值稅按季度交稅,月末沒計(jì)提增值稅,等到交稅時(shí)做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,銀行存款,結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理
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2020-01-31
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 為什么要做這一筆?
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2019-05-24
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅等于(300-141)÷(1+6%)乘以6%等于9。計(jì)算過程不明白,得數(shù)9不知道怎么來的。
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2022-03-17
我11月份交的增值稅57962元,是要到稅務(wù)局把完稅證明打印出來可以作為我公司的費(fèi)用來沖減呢?
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2017-11-14