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小規(guī)模納稅人計(jì)提附加稅是在負(fù)債計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,還是在稅金及附加計(jì)提稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)?
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2019-01-23
老師好/減半征收附加稅。借稅金及附加 貸應(yīng)交稅金 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅金 貸 營業(yè)外收入。那 稅金及附加 營業(yè)外收入 都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-06-30
老師您好,我發(fā)現(xiàn)去年底計(jì)提的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加有300左右減免了,可是已經(jīng)記入稅金及附加,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢?
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2019-04-13
關(guān)于商品退回的分錄 上月有退回商品,本月沖紅發(fā)票金額為9757.3,并將退回商品入庫的分錄 借:應(yīng)收帳款 -9757.3 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -9473.11 應(yīng)交稅費(fèi) -284.19 借:營業(yè)稅金及附加 -34.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建 -19.89 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 -8.53 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加 -5.68 借:主營業(yè)務(wù)成本 -3945 貸:
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2016-05-22
老師你好!我公司是一般納稅人,小微企業(yè),3月份收入7萬元,請問為什么教育附加和地方教育附加費(fèi)顯示免交,附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅減免50%?
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2022-04-07
其他業(yè)務(wù)收入繳納的營業(yè)稅及附加稅不是要計(jì)入營業(yè)稅金及附加嗎為什么房地產(chǎn)課件中老師計(jì)入了其他業(yè)務(wù)成本
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2016-11-01
我公司小規(guī)模納稅人;2016年1月份主營業(yè)務(wù)收入是50834.94元,請問那個(gè)城建稅、教育附加、地方教育附加費(fèi)、江海堤防費(fèi)是否享受優(yōu)惠政策免征
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2016-12-07
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費(fèi)用 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-相關(guān)明細(xì)科目 金額就是你發(fā)票需要計(jì)提的附加稅 。然后我想問本月計(jì)提應(yīng)該怎么做帳?借主營業(yè)務(wù)收入貸本能利潤和什么?
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2016-01-08
某企業(yè)五月份的營業(yè)收入收入是153000元,營業(yè)外收入是2000元,營業(yè)成本是30000元,管理費(fèi)用是5000元,營業(yè)外支出是200元,銷售費(fèi)用是6000元,營業(yè)稅金及附加是3300元,所得稅費(fèi)用是27625元,請計(jì)算出企業(yè)在五月份的營業(yè)利潤,利潤總額,凈利潤
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2017-12-25
齊老師好 想咨詢一下 我們是個(gè)人獨(dú)資 小規(guī)模納稅人 2023年前三個(gè)季度的印花稅計(jì)提時(shí)為 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 貸: 銀行存款 第四季度計(jì)提時(shí)又走了主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目 現(xiàn)在我想把前三季度管理費(fèi)用的給調(diào)整到主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目 但是第四季度調(diào)的話又得改前三個(gè)季度的報(bào)表是吧 可不可以先不調(diào)等到匯算清繳時(shí)在調(diào)整 感謝
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2024-01-14
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的,企業(yè)繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計(jì)入營業(yè)稅金及附加科目嗎?
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2021-11-04
老師好,想問下如何把利潤總額降下來,營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-期間費(fèi)用(就是指管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益-公允價(jià)值變動(dòng)損失 + 投資收益(-投資損失) . (暫時(shí)沒有營業(yè)外收入和支出),正常的成本已做,費(fèi)用也做了,還有什么辦法?
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2018-12-06
以前年度,印花稅計(jì)入了管理費(fèi)用,未計(jì)入營業(yè)稅金及附加;運(yùn)費(fèi)我計(jì)入了生產(chǎn)成本,應(yīng)該是銷售費(fèi)用;公會(huì)經(jīng)費(fèi)和個(gè)人支付的保險(xiǎn)我計(jì)入了其他應(yīng)付款,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。因?yàn)槎冀Y(jié)轉(zhuǎn)了,平了,我是否需要修改
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人申報(bào)所得稅營業(yè)成本包括期間費(fèi)用和營業(yè)稅金及附加嗎?
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2018-07-23
老師:我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅,之前的應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)做了。現(xiàn)在的分錄是:計(jì)提附加稅。借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 是這樣嗎?然后去國稅,按照我的收入申報(bào)增值稅
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2017-01-10
免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加或者是減半征收上面這兩項(xiàng)稅費(fèi),滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢?是要求小規(guī)模呢?還是一般納稅人也可以呢?還是要求小型微利企業(yè)呢?房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預(yù)收房款月不超15萬,次月預(yù)交稅款時(shí)可否享受上述優(yōu)惠?
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2022-04-04
我提問:麻煩老師幫我算一下,我公司是小規(guī)模納稅人,對方有筆40萬的款項(xiàng)從我公司過賬,若是按銷售收入方式打款到我公司,假如1、對方是小規(guī)模納稅人,2、對方是一般納稅人,兩種情況下,我公司分別需要繳納多少增值稅及營業(yè)稅金及附加呢? 鄒老師?注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師9分鐘前你好,與對方是小規(guī)模還是一般納稅人有關(guān),與你公司的納稅性質(zhì)有關(guān) 如果是收入,增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 我回復(fù):1、您是說與對方無關(guān),只與我公司有關(guān)是
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2016-08-03
老師我是小規(guī)模營改增企業(yè),8月收到兩筆收入,一個(gè)是勞務(wù)費(fèi)94598.20,一個(gè)是服務(wù)費(fèi)2632381.2,都是主營業(yè)務(wù)收入,8月已開票,請問我分錄是不是這樣做,分錄一借:銀行存款2632381.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 2555709.90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅76671.30,分錄二:借銀行存款94598.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -勞務(wù)費(fèi)91842.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2755.29,分錄三借:營業(yè)稅金及附加9531.19貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅5559.86 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加23
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2016-09-01
根據(jù)財(cái)稅2016 12號(hào)文件,附加稅的免征問題?小規(guī)模納稅人,銷售售季度不超8.8萬(其中稅務(wù)代開票1萬,自己的稅控機(jī)開票7.8萬)那么代開部分交在國稅交了增稅,代開部分,在地稅要交附加稅嗎,如交具體交什么稅?可附加稅減免上說:月季銷售額不超10萬,可免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說,季度銷售額不超9萬,可減免增稅,既是減減免,為什么在稅局代開時(shí)就得交增稅呢?交了增稅,就涉及到附加稅的問題,那附加稅到底交不交?有沒有具體相關(guān)文件規(guī)定?
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2017-04-20
老師,小規(guī)模納稅人,開普票,要不是要計(jì)提稅金的,是不是這樣 計(jì)提附加稅種時(shí): 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 --應(yīng)交教育費(fèi)附加 --應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 還有,實(shí)際的銷售的分錄,要不要分價(jià)稅
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2021-07-09
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