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A公司2019年1月1日以1000萬元的價格取得幣公司20%的股權(quán),能夠?qū)公司施加重大影響,采用權(quán)益法核算取得的長期股權(quán)投資。投資日B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值與賬面價值相同,均為4500萬元,2019年B公司取得凈利潤500萬元。同時當年取得的作為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)核算的債券投資2019年年末的市價相比取得成本上升100萬元。是法規(guī)定我國境內(nèi)居民企業(yè)的股息紅利免稅。A公司2019年的利潤總額為500萬元。A公司和B公司的所得稅稅率均為25%。期初不存在遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債,未來有足夠的應(yīng)納稅所得額抵扣產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異。要求計算A公司取得長期股權(quán)投資,2019年年末的賬面價值和計稅基礎(chǔ),說明是否應(yīng)確認遞延所得稅,并編制A公司有關(guān)所得稅的會計分錄。
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2023-06-15
2X16年,輝正公司稅前會計利潤為10000萬元,適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債的期初余額分別為230萬元和870萬元。當年輝正公司發(fā)生的交易和事項中會計處理與稅收處理存在差別的如下: (1)采用成本核算的當年投資形成的長期股權(quán)投資,實際成本為1500萬元,當年享有被投資單位已分配但尚未支付的股利120萬元(假設(shè)被投資方未納稅),確認為投資收益。不考慮其他調(diào)整因素。 計算各賬面價值和計稅基礎(chǔ)
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2022-04-16
遞延所得稅暫時性差異對整個期間沒有影響所得稅費用,從會計分錄上怎么理解呢?比如一項固定資產(chǎn)管理部門使用,賬面9000,折舊年限稅法2年,會計3年,殘值0,第一年,形成會計折舊3000入管理費用,稅法認可4500,當年應(yīng)納稅額調(diào)減1500確定的差異是應(yīng)納稅暫時性差異為1500*20%=300,形成遞延所得稅負債300。怎么去理解整個期間是沒影響所得稅費用的?
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2020-06-13
#提問#老師 您好 我想問下 延期交房支付給業(yè)主的違約金怎么處理,有什么合理的籌劃嗎?
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2019-11-29
上個月的稅還沒有交,因為賬上沒錢,延期幾天的話除了交滯納金以外還有什么處罰嗎?
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2017-09-21
公司去年9月份出口的有些出口的貨款到現(xiàn)在還沒有收回來,是不是要做延期報告的?
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2017-01-03
企業(yè)所得稅申報時候第一次碰到自動延緩繳納,那么應(yīng)該是什么時候繳納企業(yè)所得稅?
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2021-01-13
老師 預(yù)付年金的終值和現(xiàn)值,遞延年金的現(xiàn)時就靠一種方法了吧,其他方法都不考了吧?
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2019-04-23
小規(guī)模納稅人增值稅率 3%降1% 優(yōu)惠延續(xù)至2020年12月31日,那么2020年考試會變化稅率嗎
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2020-05-07
你好,請問房地產(chǎn)的遞延所得稅資產(chǎn)可彌補虧損,要包含預(yù)售房款那部分預(yù)估的利潤嗎
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2019-11-04
老師問一下,2023年個稅申報延期了被罰了200元,這筆支出在所得稅年報里要怎么填?謝謝!
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2024-03-28
轉(zhuǎn)賬支票的有效期10天 也包括雙休日啦像這次端午放3天 難道只有一天可以順延嗎
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2018-06-22
老師這一題遞延m應(yīng)該是三年,折現(xiàn)應(yīng)該是m是3答案應(yīng)該是a呀為什么答案是b啊
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2021-06-14
要求:(1)編制甲公司遞延所得稅確認表,(2)編制甲公司各年確認所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-12
與損益相關(guān)的應(yīng)納稅暫時性差異確認的遞延所得稅負債應(yīng)計入所得稅費用 怎么理解?
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2020-09-03
這道例題的遞延年金現(xiàn)值計算的第二種方法的本息是1186747?不是1186474嗎?要怎么才能算出1186747?
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2020-07-05
資產(chǎn)負債表日后調(diào)整,事項什么時候要調(diào)整應(yīng)交,什么時候要調(diào)整遞延,什么時候都要調(diào)
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2019-10-05
當期計提未實際發(fā)放的補充醫(yī)療保險,會形成暫時性差異嗎?能確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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2024-01-27
老師,因質(zhì)量問題或完工延期,客戶少付款,這部分少付的,入這個客戶的成本里,還是哪里?
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2019-11-25
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到銀行按揭款后就要給業(yè)主開全款發(fā)票確認收入嗎?能不能延后開?
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2018-11-19