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老師,畫橫線的,那些稅,可以解釋下嗎?,買進來時候,都記了進項,為什么清理有記進項,后面為什么要記銷項,老師解釋清楚點好嗎,
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2019-04-12
當年如何退稅??缒?,前一年成本結(jié)清如何退稅。未結(jié)清成本如何退稅。退稅的稅務(wù)改表,賬目怎么處理。一般納稅人可以退什么稅
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2019-05-28
老師好,我有一個問題想請教一下,一個公司目前正在清算,但是他的資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費為-20萬,這個20萬是增值稅期末留抵,我要怎么把這個處理掉,因為還有一個企業(yè)所得稅清算表要填,上面有一個負債清理明細表,這個表應(yīng)交稅費不能為負
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2022-01-30
我現(xiàn)在是財務(wù)經(jīng)理崗位,目前對自己的崗位職責(zé)沒那么清晰,你們有沒有相關(guān)的課件 就是說我想做好我的工作,該怎么能提高,可能我表達的不是太清楚,不知道你能不能理解
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2018-03-15
關(guān)于企業(yè)公司注銷,一開始運營購買辦公用品、支付工資等費用是借了股東的錢支付的,一直掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司要注銷,其他應(yīng)付款一直有余額,若要清理掉這個數(shù),該如何清理?
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2018-08-09
匯算清繳之后,發(fā)現(xiàn)錯誤 2018年錯誤的:繳納社保,借 管理費用3000 其他應(yīng)付款 6000,貸 銀行存款 9000。 正確的是管理費用6000,其他應(yīng)付款 3000,兩個金額寫反了。 已經(jīng)匯算清繳了,我現(xiàn)在要怎么辦呢?
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2019-05-24
你好,老師。如果新裝修的辦公室,未計提完折舊就預(yù)計年底需要搬走,可否先計提資產(chǎn)減值損失,待年底搬走再做固定資產(chǎn)清理?另外,這些損失和清理成本都是可以稅前扣除的吧?謝謝
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2020-04-21
借:其他應(yīng)收款150 貸:固定資產(chǎn)清理150 借:銀行存款150 貸:其他應(yīng)收款150 合并分錄為: 借:銀行存款150 貸:固定資產(chǎn)清理150 老師這種兩個分錄合并成一個分錄要怎么合并,有啥方法嗎?
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2018-10-25
固定資產(chǎn)全部提完折舊了,沒有出售的情況,怎么做分錄?有計提折舊,沒有做固定資產(chǎn)清理,賬上每個月過賬的時候都顯示固定資產(chǎn)有異常。 直接借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)嗎
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2019-05-19
現(xiàn)金流量表中 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)(根據(jù)固定資產(chǎn)清理及營業(yè)外支出(或收入)明細賬分析填列。)這個固定資產(chǎn)清理是指的期初數(shù)還是期末數(shù)啊
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2020-09-09
老師,我現(xiàn)在要注銷一個 一般納稅人公司,今天上電子稅局申請清稅申報,不通過,提示:《您尚有未辦理完成的企業(yè)所得稅清稅報備事項》請問一下這個要怎么處理呀,我要去那里操作
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2023-03-16
老師:小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,還沒業(yè)務(wù),有一名清潔工和聘了一名退休的管理人員。清潔工工資2000是按工資薪金、管理人員工800按勞務(wù)報酬在自然人稅收系統(tǒng)申報的。分錄怎么做
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2018-10-20
去年的暫估,最近才收到發(fā)票,可是匯算清繳已結(jié)束,這要怎么處理? 匯算時就是按當時暫估的金額做的成本 現(xiàn)在收到發(fā)票金額與之前有差異 現(xiàn)在要怎么處理,匯算清繳時沒有調(diào)增。
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2017-07-20
老師,固定資產(chǎn)“預(yù)計凈殘值”需要做賬嗎?現(xiàn)實中車輛的“固定資產(chǎn)減值準備”是按多少比例每年都需要計提嗎?還是固定資產(chǎn)清理時候計提就行了?清理時候計提的依據(jù)是什么呀?
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2019-11-22
我有一家公司,有另外兩個公司都有股份,有跟多往來的東西都分不清,有時相互有出錢買個機器。很多東西都與另外兩個公司有牽連,這樣要怎么理清賬務(wù)呀!我想讓老師幫我理清一個大的方向。這家以前是沒有專門設(shè)會計崗位的,剛剛接手做。
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2018-04-10
公司在去年11月份才建帳,前面一到十月份的申報只有管理費和其他應(yīng)收款有幾千塊錢,現(xiàn)在匯算清繳我想把前面幾個月的管理費和其他應(yīng)收沖掉,怎么做匯算清繳的表格填寫呢?
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2019-03-08
2017年1月1日投資時 借:固定資產(chǎn)清理 675   累計折舊 75   貸:固定資產(chǎn) 750 借:長期股權(quán)投資——東大公司——投資成本 1914(750+900+264)   貸:固定資產(chǎn)清理          675     主營業(yè)務(wù)收入 900     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額
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2019-07-05
我是學(xué)校的會計 我們地區(qū)有閑置的校舍 我們每年給看護人員開工資有合同 但是校園有雜草 看護人員清理的 想在工資外額外給開500元清理雜草錢 自己去做工資表上賬行嗎
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2018-11-08
老師,問一下編制現(xiàn)金流量表時投資活動中,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、等的收回的現(xiàn)金凈額時要用固定資產(chǎn)清理貸方余額我怎么不明白什么意思?固定資產(chǎn)清理一般不是沒有余額嗎?
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2016-10-19
借:固定資產(chǎn)清理殘值 累計折舊,貸:固定資產(chǎn),后面發(fā)生出售固定資產(chǎn),借:銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費,請問這個固定資產(chǎn)殘值,最后去哪里了,第二個分錄是不含稅銷售額。?
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2019-06-28