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老師好,我有一個(gè)問題想請(qǐng)教一下,一個(gè)公司目前正在清算,但是他的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為-20萬(wàn),這個(gè)20萬(wàn)是增值稅期末留抵,我要怎么把這個(gè)處理掉,因?yàn)檫€有一個(gè)企業(yè)所得稅清算表要填,上面有一個(gè)負(fù)債清理明細(xì)表,這個(gè)表應(yīng)交稅費(fèi)不能為負(fù)
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2022-01-30
我有一家公司,有另外兩個(gè)公司都有股份,有跟多往來(lái)的東西都分不清,有時(shí)相互有出錢買個(gè)機(jī)器。很多東西都與另外兩個(gè)公司有牽連,這樣要怎么理清賬務(wù)呀!我想讓老師幫我理清一個(gè)大的方向。這家以前是沒有專門設(shè)會(huì)計(jì)崗位的,剛剛接手做。
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2018-04-10
我現(xiàn)在是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位,目前對(duì)自己的崗位職責(zé)沒那么清晰,你們有沒有相關(guān)的課件 就是說(shuō)我想做好我的工作,該怎么能提高,可能我表達(dá)的不是太清楚,不知道你能不能理解
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2018-03-15
關(guān)于企業(yè)公司注銷,一開始運(yùn)營(yíng)購(gòu)買辦公用品、支付工資等費(fèi)用是借了股東的錢支付的,一直掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司要注銷,其他應(yīng)付款一直有余額,若要清理掉這個(gè)數(shù),該如何清理?
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2018-08-09
匯算清繳之后,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 2018年錯(cuò)誤的:繳納社保,借 管理費(fèi)用3000 其他應(yīng)付款 6000,貸 銀行存款 9000。 正確的是管理費(fèi)用6000,其他應(yīng)付款 3000,兩個(gè)金額寫反了。 已經(jīng)匯算清繳了,我現(xiàn)在要怎么辦呢?
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2019-05-24
你好,老師。如果新裝修的辦公室,未計(jì)提完折舊就預(yù)計(jì)年底需要搬走,可否先計(jì)提資產(chǎn)減值損失,待年底搬走再做固定資產(chǎn)清理?另外,這些損失和清理成本都是可以稅前扣除的吧?謝謝
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2020-04-21
借:其他應(yīng)收款150 貸:固定資產(chǎn)清理150 借:銀行存款150 貸:其他應(yīng)收款150 合并分錄為: 借:銀行存款150 貸:固定資產(chǎn)清理150 老師這種兩個(gè)分錄合并成一個(gè)分錄要怎么合并,有啥方法嗎?
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2018-10-25
固定資產(chǎn)全部提完折舊了,沒有出售的情況,怎么做分錄?有計(jì)提折舊,沒有做固定資產(chǎn)清理,賬上每個(gè)月過(guò)賬的時(shí)候都顯示固定資產(chǎn)有異常。 直接借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)嗎
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2019-05-19
老師:小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,還沒業(yè)務(wù),有一名清潔工和聘了一名退休的管理人員。清潔工工資2000是按工資薪金、管理人員工800按勞務(wù)報(bào)酬在自然人稅收系統(tǒng)申報(bào)的。分錄怎么做
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2018-10-20
老師,我現(xiàn)在要注銷一個(gè) 一般納稅人公司,今天上電子稅局申請(qǐng)清稅申報(bào),不通過(guò),提示:《您尚有未辦理完成的企業(yè)所得稅清稅報(bào)備事項(xiàng)》請(qǐng)問一下這個(gè)要怎么處理呀,我要去那里操作
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2023-03-16
去年的暫估,最近才收到發(fā)票,可是匯算清繳已結(jié)束,這要怎么處理? 匯算時(shí)就是按當(dāng)時(shí)暫估的金額做的成本 現(xiàn)在收到發(fā)票金額與之前有差異 現(xiàn)在要怎么處理,匯算清繳時(shí)沒有調(diào)增。
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2017-07-20
現(xiàn)金流量表中 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減:收益)(根據(jù)固定資產(chǎn)清理及營(yíng)業(yè)外支出(或收入)明細(xì)賬分析填列。)這個(gè)固定資產(chǎn)清理是指的期初數(shù)還是期末數(shù)啊
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2020-09-09
老師,固定資產(chǎn)“預(yù)計(jì)凈殘值”需要做賬嗎?現(xiàn)實(shí)中車輛的“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”是按多少比例每年都需要計(jì)提嗎?還是固定資產(chǎn)清理時(shí)候計(jì)提就行了?清理時(shí)候計(jì)提的依據(jù)是什么呀?
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2019-11-22
公司在去年11月份才建帳,前面一到十月份的申報(bào)只有管理費(fèi)和其他應(yīng)收款有幾千塊錢,現(xiàn)在匯算清繳我想把前面幾個(gè)月的管理費(fèi)和其他應(yīng)收沖掉,怎么做匯算清繳的表格填寫呢?
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2019-03-08
2017年1月1日投資時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 675   累計(jì)折舊 75   貸:固定資產(chǎn) 750 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資——東大公司——投資成本 1914(750+900+264)   貸:固定資產(chǎn)清理          675     主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 900     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額
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2019-07-05
我是學(xué)校的會(huì)計(jì) 我們地區(qū)有閑置的校舍 我們每年給看護(hù)人員開工資有合同 但是校園有雜草 看護(hù)人員清理的 想在工資外額外給開500元清理雜草錢 自己去做工資表上賬行嗎
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2018-11-08
老師,問一下編制現(xiàn)金流量表時(shí)投資活動(dòng)中,處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、等的收回的現(xiàn)金凈額時(shí)要用固定資產(chǎn)清理貸方余額我怎么不明白什么意思?固定資產(chǎn)清理一般不是沒有余額嗎?
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2016-10-19
9月20日,生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)不能繼續(xù)使用,經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢轉(zhuǎn)人清理。該設(shè)備原值20000元,預(yù)計(jì)凈殘值1000元,預(yù)計(jì)清理費(fèi)200元,預(yù)計(jì)使用10年,已使用8年零4個(gè)月。請(qǐng)根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2019-03-05
借:固定資產(chǎn)清理殘值 累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),后面發(fā)生出售固定資產(chǎn),借:銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)固定資產(chǎn)殘值,最后去哪里了,第二個(gè)分錄是不含稅銷售額。?
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2019-06-28
你好老師 請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)倒閉,沒有負(fù)債 而且所有應(yīng)收款庫(kù)存商品以及固定資產(chǎn)都處理清楚。然后要怎么做財(cái)務(wù)清算報(bào)表呢?
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2019-06-22