甲自行車廠為增值稅一般納稅人。其 生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元/ 輛。本年11月留抵稅額為4000元。本 年12月該廠購(gòu)銷情況如下 (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車, 百貨大樓當(dāng)月付消貨款后,廠家給予了 不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。 2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行 車(款項(xiàng)末收),并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi) 9810元含稅)。收到的增值稅專用發(fā)祟 上注明運(yùn)費(fèi)9000元、增值稅額810元 3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛,該 固定資產(chǎn)原價(jià)200000元,累計(jì)計(jì)提折 5000元,現(xiàn)對(duì)外售價(jià)120000元(含 稅)。向購(gòu)買方開具增值稅晉通發(fā)票 甲自行車廠同時(shí)承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1 090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn) 費(fèi)1000元,增值稅額90元 4)當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金50000元, 逾期仍未收回的包裝物押金60000元(5)購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料取得 的專用發(fā)票上注明銷售金額200000 元、增值稅額26000元 6從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車零 件,價(jià)稅合計(jì)支付100000元,取 得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均經(jīng)過了 認(rèn)證 要求 (1)計(jì)算甲自行
1/5788
2020-05-28
想做2019年2月份的公司個(gè)人所得稅零申報(bào)的?,F(xiàn)在公司沒有員工沒有業(yè)務(wù),2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會(huì)弄了,應(yīng)該甚樣申報(bào)?
2/168
2019-03-12
您好!我現(xiàn)在準(zhǔn)備接手做一家新開的一般納稅人的工廠做帳,財(cái)務(wù)方面我需要準(zhǔn)備什麼,還有會(huì)計(jì)科目如何設(shè),是否有模板
1/703
2016-10-31
老師,請(qǐng)問我們公司委托別的公司出口貨物,然后開了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票,那我確認(rèn)收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬?
1/789
2018-06-06
工業(yè)企業(yè)的工資比例,和費(fèi)用比例一般大概多少
1/2728
2021-01-06
按人工定額比例分配是什么意思?能舉例說明嗎
2/562
2022-07-12
剛開始零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)準(zhǔn)備考證,從業(yè)證取消了的話,是不是只要學(xué)習(xí)初級(jí)會(huì)計(jì)的內(nèi)容就行了
1/448
2017-07-02
公司在線監(jiān)測(cè),合同簽一年,一次性收費(fèi),開發(fā)票,后期在運(yùn)行維護(hù)中消耗的零部件怎么入賬
1/242
2018-12-13
你好:老師,我們公司買的消防材料,對(duì)方給我們開的增值稅專票,沒寫開戶行賬號(hào),可以用嗎?
1/1145
2019-11-04
我想請(qǐng)問下你我們公司生產(chǎn)潤(rùn)滑油,潤(rùn)滑油行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和消費(fèi)稅稅率是多少???
1/2867
2022-05-30
房地產(chǎn)企業(yè)疫情防控聘請(qǐng)臨時(shí)工進(jìn)行消毒、測(cè)體溫的費(fèi)用應(yīng)該如何入賬?代開了勞務(wù)發(fā)票
1/669
2021-02-21
老師請(qǐng)問一下,在成本管理領(lǐng)域中的作業(yè)成本法是以“作業(yè)消耗資源,產(chǎn)出消耗作業(yè)”為原則。應(yīng)該怎么理解這句“作業(yè)消耗資源,產(chǎn)出消耗作業(yè)”這句話呢?
1/12255
2020-05-15
老師,我房地產(chǎn)開發(fā)公司與消防公司簽訂了消防工程合同,即全包,現(xiàn)在消防公司開了"建筑服務(wù)*消防安裝工程"的專票,這樣的票我開發(fā)可以做賬嗎?
2/1321
2020-11-19
出口退稅重新預(yù)審怎麼做,之前那個(gè)未審核完成,上傳之後顯示申報(bào)不能受理因?yàn)樵撈髽I(yè)的其他免抵退申報(bào)未審核完成
1/532
2017-09-11
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)每月確認(rèn)收入不超過4O萬的情況就不會(huì)被升級(jí)為一般納稅人吧,(我單位開票量大,我應(yīng)該如何規(guī)化)
2/151
2021-05-07
一般納稅人,9月增值稅要交1000元,忘記拿之前購(gòu)買稅控盤的820元抵減,交了1000元增值稅。請(qǐng)問10月還可以用來抵扣增值稅嗎?
1/782
2017-10-25
軟件記賬憑證,工資,福利費(fèi),社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會(huì)有問題嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款謝謝!
1/1677
2017-08-04
受托方同類消費(fèi)品不含稅售價(jià)8元/個(gè),委托方收回直接對(duì)外不含稅售價(jià)10元/個(gè),銷售委托加工收回10000個(gè)消費(fèi)品,消費(fèi)稅稅率5%。委托方應(yīng)按10元/個(gè)繳納消費(fèi)稅,同時(shí)抵扣已交的委托加工環(huán)節(jié)消費(fèi)稅,此業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅=(10000*10-10000*8)*5%=1000元。
a錯(cuò)
b對(duì)
1/1123
2021-04-24
為什么都是簽訂的賒銷合同,
A:簽訂賒銷合同,按合同當(dāng)月結(jié)款50%.資金周轉(zhuǎn)問題支付了40%.
B:12月的業(yè)務(wù),賒銷對(duì)外銷售45萬,合同約定12月28日收取全部貨款,但由于資金周轉(zhuǎn),僅收到20萬。
兩題的答案解釋不一樣,很暈,這不是兩個(gè)一樣的嗎?A算應(yīng)交消費(fèi)稅就是按照50%的,為什么A不計(jì)算???
1/1769
2021-09-19
外購(gòu)已稅木制一次性筷子為原料生產(chǎn)的木制一次性筷子,為什么可以按照生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量扣除外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款
1/2987
2020-02-25
拖動(dòng)下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便