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在項目地預交增值稅,本期實際沒有抵扣,申報時已填寫了預交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實際需要抵扣時還可以抵扣嗎?
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2018-11-13
當月已繳納的稅金 但未認證稅票 我做的賬務處理是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 我報稅的時候還用填寫進項稅額嗎
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2017-09-07
業(yè)務提成的會計分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
本年認證未做賬的進項該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復開的發(fā)票認證了應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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2018-01-11
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
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2017-07-11
繳稅金額填錯導致稅金交錯,外經(jīng)證已核銷,然后去稅務所重新交稅(沒有辦理新的外管證),為什么還能繳稅?之前的稅金能退回嗎
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2022-01-26
員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉(zhuǎn)出時:借 管理費用-福利費 貸 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認成本了。這里做的分錄是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸主營業(yè)務成本 這里為啥不能用應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)??
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費已上交,當時收據(jù)沒有細心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費的收據(jù)否則就補交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個月開了專票,所以做帳時要計增值稅,但是我的軟件在應交稅費--應交增值稅 后面已經(jīng)設了很多三能科目,我不能直接選擇應交稅費--應交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
如果已認證的進項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費用 510 貸:應交稅金~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應交稅金~增值稅~進項稅額 510 貸:應交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號交的,工資是在9月7號交的,個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
老師,我上個月開錯了發(fā)票 ,這個月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會給退嗎?
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2018-11-14
1到7月的累計利潤795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè),請問還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25
老師,集團公司用自己的注冊資本金成立子公司,集團公司的注冊資本金已經(jīng)交過印花稅,子公司的注冊資本金還要交印花稅嗎?
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國庫的有錢 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經(jīng)把這筆款轉(zhuǎn)出去了 這個怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購進貨物,發(fā)票已經(jīng)認證了但未抵扣。沒有銷項。這個進項稅做“應交增值稅——進項稅”還是做到“應交增值稅——待抵扣進項稅”
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2018-06-13
18年的書里面的交易性金融資產(chǎn)所支付價款(其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利)記不記入交易性金融資產(chǎn)的成本里面啊
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2018-01-06
去年公司有張進項發(fā)票,已經(jīng)認證了。后來進項稅轉(zhuǎn)出了,當時的錯誤的賬務處理:借:原材料 貸:應交稅費-應交增值 稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14