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你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補交一筆老項目工程款,此項目前任會師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項項目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn),但現(xiàn)在補交此項目工程款130萬元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費一交增值稅(簡易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費一交增值稅(簡易證收)37864。這樣處理合適嗎,請老師指點。
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2016-08-23
1、去稅務(wù)局代開了一張增值稅專用發(fā)票,當場交的稅費做 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金吧?2、之前預(yù)收了3000元,做了預(yù)收賬款的處理,現(xiàn)在還有2000元未收回,使用應(yīng)收賬款科目也沒問題吧?
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2017-03-23
老師,公司是一般納稅人,3月份在外地已預(yù)交企業(yè)所得稅,在本地申報時沒交企業(yè)所得稅,到8月份開發(fā)票后,是不是可以抵減第15行預(yù)交的稅款,剩下的就是公司實際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計提增值稅附加稅 借:營業(yè)稅金及附加 240.19 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 3431.34 借:應(yīng)交稅費-城建稅 240.19 貸:銀行存款 3671.53 請問老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
財務(wù)軟件里可以把應(yīng)交稅金的二給科目增加一個應(yīng)交增值稅科目嗎?公司是小規(guī)模納稅人,軟件里已經(jīng)有應(yīng)交增值稅二給科目了,但是應(yīng)交增值稅二級科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
公司是工業(yè)企業(yè),銷售房屋及附屬物,是地稅代開的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會計分錄是這樣嗎:1、借:固定資產(chǎn)清理;累計折舊;貸:固定資產(chǎn);2、借:其他應(yīng)收款(甲公司已付);貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額;固定資產(chǎn)清理;3、借:固定資產(chǎn)清理;貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅;城建稅;教育費附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產(chǎn)清理(營業(yè)外支出);貸:營業(yè)外收入(固定資產(chǎn)清理);5、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金;應(yīng)交土地增值稅;應(yīng)交城建稅;應(yīng)交教育費附加;
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2017-06-01
老師,這個題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計稅基礎(chǔ)80,那就是說少交了,年末都為0,那就不用交了,本年已經(jīng)少交了30的稅,那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時性差異,而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人,有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人,因為是季度交稅,等交稅的時候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬的收入到時候是按小規(guī)模交3%的稅,還是按一般納稅人交17%的稅呢?
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2017-06-02
老師您好,請問資產(chǎn)負債表里面得應(yīng)交稅費期末數(shù)為什么會和實際交納的稅費不一樣,比如說,1-10月份已經(jīng)交了三十多萬的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費期末數(shù)就只是5萬多
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2021-12-18
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當時的財務(wù)為什么要這么做。我確認過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)借方的,記錯到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借方了,這個月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個月因為客戶撤單,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
個人獨資企業(yè)1月份有利潤,交了經(jīng)營所得個稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大,在報經(jīng)營所得個稅時利潤總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營所得個稅,這個要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
收到5張專票,已經(jīng)認證,但不能抵扣,我做賬時,先做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,然后等到月底時,再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個步驟對嗎?
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2017-10-01
2 月 4 日,收到柳林投入的 150 萬元人民幣(已存入萬芳公司的開戶銀行)和一 項價值 50 萬元的專利權(quán)投資,該專利權(quán)價值已被投資各方確認,柳林已向萬芳 公司移交了專利證書等有關(guān)憑證;
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2022-10-13
2018年開具的專用發(fā)票,對方已認證并抵扣稅款?,F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票,需要交原票取回嗎?還是將紅沖發(fā)票交付對方?
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報表25 32 33行還有數(shù)字。急請老師詳細指導(dǎo)。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票(已交稅),后期收入收入超了9萬,做賬計提稅金的時候,交過的增值稅還計提稅金嗎,分錄怎么寫啊
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2018-04-13
19年稅所查到一張16年收的發(fā)票對方?jīng)]交稅,要補交已抵扣的進項稅額和地方綜合稅,所得稅加收滯納金,請教如何做會計分錄?
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2020-02-14