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老師增值稅附表一里的開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票里的銷(xiāo)售額數(shù)字是在哪里參照填的呀
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2019-05-22
老師好,在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),出現(xiàn)如下數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢?附表一中應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是816125
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2019-04-15
小規(guī)模納稅人在申報(bào)稅時(shí),其中有一個(gè)附表《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》,里面需要填寫(xiě)“應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算”,這里的“應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額”是指什么啊,該怎么填 寫(xiě)呢?
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2019-04-04
零申報(bào)的企業(yè),經(jīng)濟(jì)普查表附的資產(chǎn)負(fù)債表在哪兒下載?
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2019-03-22
小規(guī)模納稅人 季度零申報(bào)了增值稅,用不用申報(bào)增值稅附加?
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2018-10-11
國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)增值稅之后,報(bào)表什么時(shí)候填寫(xiě)
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2015-10-22
上月申報(bào)的增值稅財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,這個(gè)月能重新申報(bào)嗎
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2021-03-01
出口銷(xiāo)售合同是分期收款的,增值稅申報(bào)表填寫(xiě)的全部免稅銷(xiāo)售額,會(huì)計(jì)上要按當(dāng)期收款比例確認(rèn)收入和成本,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入不一致怎么辦
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2019-10-16
老師你好!就是我做金馬商貿(mào)(營(yíng)業(yè)期)報(bào)稅的題時(shí),增值稅申報(bào)表報(bào)了兩次都有錯(cuò)誤(最后一次是直接根據(jù)納稅申報(bào)表的答案抄的),請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題出在哪里?
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2016-10-29
公司1月份收到一筆租金收入,當(dāng)時(shí)不能確定開(kāi)票單位信息,所以記賬時(shí)自己倒擠算出收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅金,也是按照賬面金額填報(bào)增值稅申報(bào)表,但是本月開(kāi)票時(shí)實(shí)際開(kāi)票收入比賬面多兩分錢(qián),稅金比賬面少兩分錢(qián),怎么調(diào)賬?還有納稅申報(bào)表未開(kāi)票金額和稅金要怎么填?
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2019-03-12
你好!我在報(bào)增值稅時(shí)界面有7個(gè)步驟,財(cái)務(wù)報(bào)表-增值稅-企業(yè)所得稅-提交申報(bào)-扣款信息等,我想先報(bào)增值稅,是不是可以繞開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅,只填好增值稅的數(shù)字直接提交?。亢竺鎴?bào)表出來(lái)了再錄入報(bào)表數(shù)字和所得稅數(shù)字???謝謝啊第一次申報(bào)
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2022-01-05
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候,要不要在這個(gè)紅框里填寫(xiě)這個(gè)月認(rèn)證的金額?
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2020-12-11
我四月份增值稅申報(bào)報(bào)表出錯(cuò)了,能在網(wǎng)上申報(bào)更正嗎
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2018-07-09
增值稅納稅申報(bào)表要如何填寫(xiě)?是服務(wù)業(yè),想做零申報(bào)的
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2019-04-04
可以先只申報(bào)增值稅清卡買(mǎi)票,先不申報(bào)報(bào)表之類(lèi)的么?
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2019-04-02
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)逾期了,不會(huì)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2017-08-10
增值稅納稅申報(bào)表,可以全填0嗎?沒(méi)有營(yíng)業(yè)的個(gè)體經(jīng)營(yíng),資產(chǎn)負(fù)債表已申報(bào),全填了0
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2020-01-23
企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額是什么意思?
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2024-11-11
2019年1月登錄稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行CA申報(bào),個(gè)體戶申報(bào)表格沒(méi)有增值稅納稅申報(bào)表了,是不用填了嗎?
1/2025
2019-01-09
報(bào)稅實(shí)操里面,無(wú)錫晨曦模具有限公司的增值稅申報(bào)附表一中普通發(fā)票的金額360000為什么放在免抵退稅項(xiàng)目中,而不是免稅項(xiàng)目中呢?
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2017-02-10