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出口銷售合同是分期收款的,增值稅申報(bào)表填寫的全部免稅銷售額,會計(jì)上要按當(dāng)期收款比例確認(rèn)收入和成本,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入不一致怎么辦
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2019-10-16
小規(guī)模納稅人在申報(bào)稅時(shí),其中有一個(gè)附表《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》,里面需要填寫“應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算”,這里的“應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額”是指什么啊,該怎么填 寫呢?
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2019-04-04
年報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)的披露期初期末數(shù)如何填列,沒有18年的科目余額表,但是有報(bào)表,知道只交增值稅和附加稅,其他的沒有,看了18年的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)期初是-4000多,期末余額是2000多,是不是填表的時(shí)候年初數(shù)增值稅直接填-4000,然后期末增值稅和附加稅一共填2000多
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2019-04-07
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候,要不要在這個(gè)紅框里填寫這個(gè)月認(rèn)證的金額?
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2020-12-11
老師好,在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),出現(xiàn)如下數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢?附表一中應(yīng)稅貨物銷售額是816125
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2019-04-15
零申報(bào)的企業(yè),經(jīng)濟(jì)普查表附的資產(chǎn)負(fù)債表在哪兒下載?
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2019-03-22
報(bào)稅實(shí)操里面,無錫晨曦模具有限公司的增值稅申報(bào)附表一中普通發(fā)票的金額360000為什么放在免抵退稅項(xiàng)目中,而不是免稅項(xiàng)目中呢?
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2017-02-10
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫。怎么計(jì)算,那個(gè)免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么算,
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2018-08-20
老師,有個(gè)公司獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模,12月剛接手,2018年一年沒有做賬,開發(fā)票了,也申報(bào)了增值稅附加稅了,報(bào)表申報(bào)了就是報(bào)表上沒有數(shù)據(jù),我剛接手,要不要把之前的幾個(gè)月報(bào)表給出了,補(bǔ)賬?
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2018-12-28
老師,增值稅一般納稅人除了申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)需要申報(bào)嗎?
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2016-10-25
請問老師,增值稅小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒有達(dá)到30萬要怎么填申報(bào)表
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2019-07-12
老師好,生產(chǎn)型企業(yè)出口是不是不用交增值稅,我是不是只要出口了貨物,把不含稅收入,申報(bào)在增值稅的報(bào)表里面就可以了。不用交增值稅,同時(shí)附加稅也是0
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2020-03-06
我申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),出現(xiàn)的申報(bào)狀態(tài)是申報(bào)失敗,申報(bào)結(jié)果顯示的,異常原因,請先配置附加稅征收項(xiàng)目配置表。是什么意思呢
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2018-07-11
當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟科目匯總表是怎么進(jìn)行核對?
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2018-09-13
老師您好,請問一下,我公司代開增值稅專用發(fā)票,代開時(shí)就把增值稅和城建稅交了,我現(xiàn)在在報(bào)附加稅,表應(yīng)該怎么填???表上顯示還讓我交教育費(fèi)附加/地方教育附加,可是兩個(gè)教育費(fèi)是免稅的
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2019-10-23
申報(bào)納稅報(bào)表可以先去空白申報(bào)申報(bào)增值稅之后在進(jìn)行修改
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2020-04-15
開的普票增值稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)貨,增值稅報(bào)稅時(shí)這應(yīng)該算進(jìn)貨吧?增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要填嗎?沒填怎么辦?
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2020-05-15
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
新報(bào)表資產(chǎn)減值損失填負(fù)值,附注呢
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2020-02-20