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1月份已將當期申報的12月份的增值稅繳了,納稅申報表中沒有填寫繳稅金額,現(xiàn)在5月份申報4月份的稅金,當時的欠稅金額還在申報表上,怎么把欠稅金額沖掉?
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2021-05-10
我增值稅賬面和納稅申報表上存在尾差,該如何處理?
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2018-01-05
老師,您好!增值稅1-9月的納稅申報表就是9月那一份吧?看年累計額?
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2019-11-08
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫增值稅申報表時,增值稅減免稅申報表怎么填寫。怎么計算,那個免稅銷售額對應的進項稅額,怎么算,
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2018-08-20
個體小規(guī)模,增值稅在起征點9萬元以下,教育費附加中的增值稅是填0還是多少。表如下
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2018-07-02
老師您好,我19年11月份開了張增值稅普通發(fā)票這個月報稅,增值稅申報、城建稅及教育稅附加、財務報表、企業(yè)所得稅季度A類申報,分別怎么填呢?填哪幾項呢?
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2020-01-01
年報應交稅費的披露期初期末數(shù)如何填列,沒有18年的科目余額表,但是有報表,知道只交增值稅和附加稅,其他的沒有,看了18年的資產(chǎn)負債表,應交稅費期初是-4000多,期末余額是2000多,是不是填表的時候年初數(shù)增值稅直接填-4000,然后期末增值稅和附加稅一共填2000多
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2019-04-07
老師主表一的13欄上期留抵稅額和附表(四)增值稅稅控專用設備費和技術維護費有關系嗎
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2016-07-08
小規(guī)模的航天服務費280,在增值稅的申報表怎么填才可以抵減?我這個季度申報了增值稅申報表,但是沒填這個280的服務費,還可以撤回來嗎?
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2018-07-09
每月的應交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎?!如果是負數(shù)的話還要做借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出多交增值稅 這個分錄嗎
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2017-03-07
老師只有這一個表,但是申報查詢沒有附列資料表行嗎?
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2019-04-14
外賬工資表可以直接用個稅申報表來附在憑證后面么?
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2022-04-07
納稅申報表附表一銷項負數(shù)金額怎么沒有自動扣除呀
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2020-08-06
老師增值稅附表一里的開具稅控增值稅專用發(fā)票里的銷售額數(shù)字是在哪里參照填的呀
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2019-05-22
小規(guī)模納稅人在申報稅時,其中有一個附表《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》,里面需要填寫“應稅行為(3%征收率)扣除額計算”,這里的“應稅行為(3%征收率)扣除額”是指什么啊,該怎么填 寫呢?
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2019-04-04
老師好,在填報增值稅報表時,出現(xiàn)如下數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢?附表一中應稅貨物銷售額是816125
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2019-04-15
零申報的企業(yè),經(jīng)濟普查表附的資產(chǎn)負債表在哪兒下載?
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2019-03-22
您好,老師,外貿企業(yè),這個月認證了相關的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報表"的時候,要不要在這個紅框里填寫這個月認證的金額?
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2020-12-11
老師,填(增值稅及附加稅費申報表)的時候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應該補稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應交為19802元。相差0.02.我填申報表應該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費申報表)的時候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應該補稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應交為19802元。相差0.02.我填申報表應該怎么填
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2021-10-19