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有未開票收入填在增值稅申報(bào)中的表一里,那在總表中是填在哪欄,第一欄是自動(dòng)跳有開票的收入,未開票的收入是填在總表中哪欄,如果填上了跟第一欄有開票的對不上的有沒關(guān)系
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2019-09-02
老師增值稅附表一里的開具稅控增值稅專用發(fā)票里的銷售額數(shù)字是在哪里參照填的呀
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2019-05-22
老師好,在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),出現(xiàn)如下數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢?附表一中應(yīng)稅貨物銷售額是816125
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2019-04-15
報(bào)稅實(shí)操里面,無錫晨曦模具有限公司的增值稅申報(bào)附表一中普通發(fā)票的金額360000為什么放在免抵退稅項(xiàng)目中,而不是免稅項(xiàng)目中呢?
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2017-02-10
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
減增部分的增值稅要申報(bào)附加稅嗎
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2020-10-17
申報(bào)納稅報(bào)表可以先去空白申報(bào)申報(bào)增值稅之后在進(jìn)行修改
1/1221
2020-04-15
在會(huì)計(jì)報(bào)表中是不是不能直接看到已經(jīng)繳納的增值稅,要去納稅申報(bào)表里看
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2019-08-16
不是增值稅預(yù)繳納稅申報(bào)表需要申報(bào)嗎?但是一直顯示需要申報(bào),這個(gè)需要申報(bào)嗎
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2019-10-11
年初多繳增值稅,現(xiàn)在已退稅,申報(bào)表里怎么填寫
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2021-08-14
增值稅申報(bào),表格填完,但是提交不了,提示確認(rèn)平臺(tái)未簽名,是咋回事呀
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2019-11-12
老師,農(nóng)機(jī)銷售公司,是免增值稅的?開票超過45萬,如何做賬?申報(bào)表填寫?
7/1712
2022-02-16
開的普票增值稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)貨,增值稅報(bào)稅時(shí)這應(yīng)該算進(jìn)貨吧?增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要填嗎?沒填怎么辦?
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2020-05-15
國稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)增值稅之后,報(bào)表什么時(shí)候填寫
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2015-10-22
上月申報(bào)的增值稅財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,這個(gè)月能重新申報(bào)嗎
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2021-03-01
出口銷售合同是分期收款的,增值稅申報(bào)表填寫的全部免稅銷售額,會(huì)計(jì)上要按當(dāng)期收款比例確認(rèn)收入和成本,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入不一致怎么辦
1/1020
2019-10-16