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請問老師,增值稅小規(guī)模納稅人,申報增值稅的時候,沒有達到30萬要怎么填申報表
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2019-07-12
老師你好,在7月份通過認證平臺認證通過增值稅進項專票,那么我這個月在增值稅納稅申報表附列資料(表二)(本期進項稅額明細)如何填寫上月的數(shù)字,在那一欄填寫,王老師詳解
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2019-08-05
申報納稅報表可以先去空白申報申報增值稅之后在進行修改
1/1221
2020-04-15
年報應交稅費的披露期初期末數(shù)如何填列,沒有18年的科目余額表,但是有報表,知道只交增值稅和附加稅,其他的沒有,看了18年的資產(chǎn)負債表,應交稅費期初是-4000多,期末余額是2000多,是不是填表的時候年初數(shù)增值稅直接填-4000,然后期末增值稅和附加稅一共填2000多
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2019-04-07
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫增值稅申報表時,增值稅減免稅申報表怎么填寫。怎么計算,那個免稅銷售額對應的進項稅額,怎么算,
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2018-08-20
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報表),為什么(增值稅納稅申報表)里應納稅額沒有把本期免稅額減下來,這樣填對嗎
1/1914
2020-07-02
年初多繳增值稅,現(xiàn)在已退稅,申報表里怎么填寫
2/1403
2021-08-14
增值稅申報,表格填完,但是提交不了,提示確認平臺未簽名,是咋回事呀
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2019-11-12
老師,農(nóng)機銷售公司,是免增值稅的?開票超過45萬,如何做賬?申報表填寫?
7/1712
2022-02-16
8月開具技術服務費發(fā)票,對應稅率6%,沒有應稅服務類發(fā)票抵扣,認證抵扣的進項是其他項目材料設備類的發(fā)票,提交增值稅申報表時提示填寫附表三,這種情況我應該怎么辦?
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2020-09-02
老師,賬面上未繳增值稅和申報表上的數(shù)字是一分的差距,這會不會被佂收滯納金,這一分錢怎么處理,謝謝
1/793
2018-12-11
有未開票收入填在增值稅申報中的表一里,那在總表中是填在哪欄,第一欄是自動跳有開票的收入,未開票的收入是填在總表中哪欄,如果填上了跟第一欄有開票的對不上的有沒關系
1/1379
2019-09-02
自查補交的增值稅,賬做了,申報表沒有申報,分錄怎么做
2/518
2022-08-09
上月我開了1300的普票,申報時填入那一咧,增值稅申報表
1/705
2018-07-08
小規(guī)模納稅人國稅申報逾期了,不會填寫增值稅申報表
1/1625
2017-08-10
您好,我是想咨詢下,就是4月1日之后開出16%增值稅發(fā)票 現(xiàn)在稅務局說要去填寫附表,如果是后面開的16%增值稅發(fā)票 沒有申報在3月份的申報所屬期呢
1/604
2019-07-10
電子稅局官網(wǎng)申報增值稅,下圖表格是自動生成的嗎?填列不了數(shù)
1/1326
2017-10-21
個體小規(guī)模,增值稅在起征點9萬元以下,教育費附加中的增值稅是填0還是多少。表如下
1/898
2018-07-02
老師,填(增值稅及附加稅費申報表)的時候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應該補稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應交為19802元。相差0.02.我填申報表應該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費申報表)的時候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應該補稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應交為19802元。相差0.02.我填申報表應該怎么填
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2021-10-19