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老師好,生產(chǎn)型企業(yè)出口是不是不用交增值稅,我是不是只要出口了貨物,把不含稅收入,申報(bào)在增值稅的報(bào)表里面就可以了。不用交增值稅,同時(shí)附加稅也是0
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2020-03-06
電子稅局官網(wǎng)申報(bào)增值稅,下圖表格是自動(dòng)生成的嗎?填列不了數(shù)
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2017-10-21
老師增值稅附表一里的開(kāi)具稅控增值稅專用發(fā)票里的銷售額數(shù)字是在哪里參照填的呀
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2019-05-22
年初多繳增值稅,現(xiàn)在已退稅,申報(bào)表里怎么填寫(xiě)
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2021-08-14
增值稅申報(bào),表格填完,但是提交不了,提示確認(rèn)平臺(tái)未簽名,是咋回事呀
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2019-11-12
老師,農(nóng)機(jī)銷售公司,是免增值稅的?開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn),如何做賬?申報(bào)表填寫(xiě)?
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2022-02-16
在會(huì)計(jì)報(bào)表中是不是不能直接看到已經(jīng)繳納的增值稅,要去納稅申報(bào)表里看
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2019-08-16
1月份已將當(dāng)期申報(bào)的12月份的增值稅繳了,納稅申報(bào)表中沒(méi)有填寫(xiě)繳稅金額,現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的稅金,當(dāng)時(shí)的欠稅金額還在申報(bào)表上,怎么把欠稅金額沖掉?
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2021-05-10
我增值稅賬面和納稅申報(bào)表上存在尾差,該如何處理?
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2018-01-05
老師,您好!增值稅1-9月的納稅申報(bào)表就是9月那一份吧?看年累計(jì)額?
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2019-11-08
小規(guī)模納稅人在申報(bào)稅時(shí),其中有一個(gè)附表《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》,里面需要填寫(xiě)“應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算”,這里的“應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額”是指什么啊,該怎么填 寫(xiě)呢?
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2019-04-04
老師好,在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),出現(xiàn)如下數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢?附表一中應(yīng)稅貨物銷售額是816125
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2019-04-15
老師,增值稅一般納稅人除了申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)需要申報(bào)嗎?
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2016-10-25
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)要怎么填申報(bào)表
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2019-07-12
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開(kāi)的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開(kāi)的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
零申報(bào)的企業(yè),經(jīng)濟(jì)普查表附的資產(chǎn)負(fù)債表在哪兒下載?
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2019-03-22
報(bào)稅實(shí)操里面,無(wú)錫晨曦模具有限公司的增值稅申報(bào)附表一中普通發(fā)票的金額360000為什么放在免抵退稅項(xiàng)目中,而不是免稅項(xiàng)目中呢?
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2017-02-10
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候,要不要在這個(gè)紅框里填寫(xiě)這個(gè)月認(rèn)證的金額?
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2020-12-11
新報(bào)表資產(chǎn)減值損失填負(fù)值,附注呢
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2020-02-20