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增值稅專用發(fā)票丟失,如何入賬
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2019-08-07
銷售方開具增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方未抵扣,現(xiàn)在發(fā)票錯(cuò)誤需要寄回,購(gòu)買方應(yīng)該如何操作?
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2022-11-21
想咨詢下,現(xiàn)在開具增值稅專用發(fā)票,兩個(gè)稅率,超過8行,要開發(fā)票清單了,這個(gè)時(shí)候發(fā)票中 寫著詳見清單 那行的稅率顯示什么內(nèi)容呢?
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2019-08-02
我們銷售方第一聯(lián)增值稅專用發(fā)票丟失怎么處理?
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2019-04-26
開具增值稅專用發(fā)票的一方可以幫收到發(fā)票的一方進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證嗎?
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2017-12-18
公司為機(jī)械設(shè)備租賃有限公司,公司開具增值稅專用發(fā)票稅率用的是16%。今天法人在問可以開具6%的增值稅專用發(fā)票嗎?什么情況下才能開具6%的發(fā)票
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2018-07-25
開具增值稅專用發(fā)票稅點(diǎn)是哪方承擔(dān)呢?
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2018-11-08
快遞把我的增值稅專用發(fā)票丟失了
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2022-03-14
空白的增值稅專用發(fā)票丟失了怎么辦
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2022-10-18
百旺的稅控盤開具增值稅專用發(fā)票的紅沖發(fā)票怎么開呢?有沒有具體的步驟呢?課程里面都沒有這樣的開具過程
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2017-06-27
對(duì)公司來說開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票要交的稅是不是一樣多,沒區(qū)別的?
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2017-06-09
增值稅專用發(fā)票丟失,一直未驗(yàn)票。購(gòu)銷雙方達(dá)不成一致處理辦法。一直不驗(yàn)票會(huì)有什么影響。因?yàn)榻痤~較小。不想抵稅了。
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2019-12-03
員工出差住宿開具增值稅專用發(fā)票,我們認(rèn)證了,但是開票方不久發(fā)票作廢了,我們進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,我想問的是既然認(rèn)證了,為什么對(duì)方還能作廢??
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2018-11-24
1甲市A公司為增值稅一般納稅人本年4月銷售位于乙市的寫字樓,并于當(dāng)月辦妥了相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。該寫字樓于2016年4月購(gòu)建并投入使用,確認(rèn)投入使用前發(fā)生的成本為546萬元,銷售寫字樓取得含稅收入840萬元。在銷售過程中共發(fā)生土地增值稅60萬元,已用銀行存款繳納。投入使用時(shí)該公司預(yù)計(jì)該寫字接可使用50年按平均年限法計(jì)折舊無殘值,計(jì)算增值稅時(shí)該公司選擇了簡(jiǎn)局計(jì)稅方法。求會(huì)計(jì)分錄及過程
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2022-03-16
請(qǐng)教一下,分期付款的機(jī)械設(shè)備分次取得發(fā)票,匯算清繳折舊的金額做了納稅調(diào)增,后續(xù)肯定又會(huì)陸續(xù)收到發(fā)票,怎麼處理的
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2021-05-29
比如開100萬增值發(fā)票,抵扣增值稅專用發(fā)票在75465.31元,成本票應(yīng)該要多少。
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2018-08-27
書中記賬憑證的填制要求 填制記賬憑證時(shí)若發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)重新填制當(dāng)中。 如果會(huì)計(jì)科目沒有錯(cuò)誤,只是金額錯(cuò)誤,也可以將正確數(shù)字與錯(cuò)誤數(shù)字之間的差額另編一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字。 這里“調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字”是指調(diào)整的記賬憑證整張都用紅字或藍(lán)字寫,還是只有金額數(shù)字用紅字或藍(lán)字寫。
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2018-07-21
取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入84.8萬元(含增值根 (2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明 115萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得的增值稅專用發(fā)票上注明 2萬元 (3)購(gòu)買一批辦公用品取得的增值稅普通發(fā)票上注明 萬元,增值稅稅額0.13萬元。 4)廣告服務(wù)費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額2 增值稅稅額0.12萬元。 5)銷售2006年12月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)為1.03 購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品取得增值稅專用發(fā)票
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2021-10-21
老師您好,請(qǐng)問: 收到紅字發(fā)票(加入稅額是100),是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) -100”, 還是“貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 100”
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2023-06-28
老師,請(qǐng)問客戶是事業(yè)單位,要開增值稅普通發(fā)票,只提供給我們名字和信用代碼,沒有開戶行和銀行賬戶,可以開嗎
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2019-07-02