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老師,19年的初級(jí)里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用,有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個(gè)季度已經(jīng)交過啦,為什么年底還要用利潤表的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)再交一次。這不是重復(fù)納稅啦
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2016-12-18
老師您好!我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了,現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
老師,您好,水利建設(shè)基金在2023年的時(shí)候沒有計(jì)提,現(xiàn)在已經(jīng)支付,補(bǔ)計(jì)提可以直接 借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎?
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2024-06-19
公司是工業(yè)企業(yè),銷售房屋及附屬物,是地稅代開的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎:1、借:固定資產(chǎn)清理;累計(jì)折舊;貸:固定資產(chǎn);2、借:其他應(yīng)收款(甲公司已付);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;固定資產(chǎn)清理;3、借:固定資產(chǎn)清理;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅;城建稅;教育費(fèi)附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產(chǎn)清理(營業(yè)外支出);貸:營業(yè)外收入(固定資產(chǎn)清理);5、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金;應(yīng)交土地增值稅;應(yīng)交城建稅;應(yīng)交教育費(fèi)附加;
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2017-06-01
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計(jì)提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號(hào)交的,工資是在9月7號(hào)交的,個(gè)人所得稅是在9月8號(hào)交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方的,記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借方了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個(gè)月因?yàn)榭蛻舫穯?,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
收到5張專票,已經(jīng)認(rèn)證,但不能抵扣,我做賬時(shí),先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),然后等到月底時(shí),再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)步驟對(duì)嗎?
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2017-10-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)1月份有利潤,交了經(jīng)營所得個(gè)稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大,在報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅時(shí)利潤總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營所得個(gè)稅,這個(gè)要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款,此項(xiàng)目前任會(huì)師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn),但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡(jiǎn)易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡(jiǎn)易證收)37864。這樣處理合適嗎,請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
老師,這個(gè)題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計(jì)稅基礎(chǔ)80,那就是說少交了,年末都為0,那就不用交了,本年已經(jīng)少交了30的稅,那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人,有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人,因?yàn)槭羌径冉欢?,等交稅的時(shí)候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬的收入到時(shí)候是按小規(guī)模交3%的稅,還是按一般納稅人交17%的稅呢?
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2017-06-02
老師您好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里面得應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為什么會(huì)和實(shí)際交納的稅費(fèi)不一樣,比如說,1-10月份已經(jīng)交了三十多萬的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)就只是5萬多
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2021-12-18
2 月 4 日,收到柳林投入的 150 萬元人民幣(已存入萬芳公司的開戶銀行)和一 項(xiàng)價(jià)值 50 萬元的專利權(quán)投資,該專利權(quán)價(jià)值已被投資各方確認(rèn),柳林已向萬芳 公司移交了專利證書等有關(guān)憑證;
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2022-10-13
老師,我上個(gè)月開錯(cuò)了發(fā)票 ,這個(gè)月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會(huì)再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會(huì)給退嗎?
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2018-11-14
1到7月的累計(jì)利潤795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè),請(qǐng)問還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25