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你好,請(qǐng)問若是關(guān)聯(lián)方之間交易,在12月已發(fā)貨,但再次年1才開發(fā)票,跨年度了,導(dǎo)致賬上關(guān)聯(lián)方交易金額不一致,請(qǐng)問怎么處理?
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2022-05-16
小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已交,在申報(bào)時(shí)如果代開專票收入額小于10萬教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是否免交
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2019-10-16
企業(yè)是珠海的,,工程地點(diǎn)在中山,開了工程發(fā)票沒有辦理外地經(jīng)營許可證在珠海已交了增值稅,企業(yè)所得稅也交了,現(xiàn)在怎么處理,
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2017-11-17
老師,8月個(gè)稅是47元,忘記扣繳了,多扣了利息,扣了49元,但是8月工資已經(jīng)做賬了,9月扣繳的這2元直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅
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2021-11-17
老師,這個(gè)題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計(jì)稅基礎(chǔ)80,那就是說少交了,年末都為0,那就不用交了,本年已經(jīng)少交了30的稅,那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人,有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人,因?yàn)槭羌径冉欢悾冉欢惖臅r(shí)候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬的收入到時(shí)候是按小規(guī)模交3%的稅,還是按一般納稅人交17%的稅呢?
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2017-06-02
老師您好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里面得應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為什么會(huì)和實(shí)際交納的稅費(fèi)不一樣,比如說,1-10月份已經(jīng)交了三十多萬的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)就只是5萬多
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2021-12-18
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方的,記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借方了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個(gè)月因?yàn)榭蛻舫穯?,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
收到5張專票,已經(jīng)認(rèn)證,但不能抵扣,我做賬時(shí),先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),然后等到月底時(shí),再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)步驟對(duì)嗎?
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2017-10-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)1月份有利潤,交了經(jīng)營所得個(gè)稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大,在報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅時(shí)利潤總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營所得個(gè)稅,這個(gè)要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯(cuò)誤的是 A,未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ) B,已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) C,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D,發(fā)生銷售行為的銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )
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2022-01-11
2018年開具的專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證并抵扣稅款?,F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票,需要交原票取回嗎?還是將紅沖發(fā)票交付對(duì)方?
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報(bào)表25 32 33行還有數(shù)字。急請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票(已交稅),后期收入收入超了9萬,做賬計(jì)提稅金的時(shí)候,交過的增值稅還計(jì)提稅金嗎,分錄怎么寫啊
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2018-04-13
19年稅所查到一張16年收的發(fā)票對(duì)方?jīng)]交稅,要補(bǔ)交已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和地方綜合稅,所得稅加收滯納金,請(qǐng)教如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-02-14
技術(shù)開發(fā)合同什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?已經(jīng)開發(fā)票但是項(xiàng)目還沒有開始,怎么做分錄?借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?
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2021-04-15
我代扣代繳所屬期填寫錯(cuò)誤,然后專管員老師提交市局,已經(jīng)同意本月抵扣,但是我在報(bào)稅的時(shí)候,提交后,出現(xiàn)一窗式比對(duì)失敗
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2019-11-13
請(qǐng)教下老師,一季度盈利交了所得稅,后面三個(gè)季度都是虧損的,全年綜合來算是其實(shí)是不用交的,那一季度已繳的這些怎么辦呢
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2021-03-12