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籌建期間購進貨物,發(fā)票已經(jīng)認證了但未抵扣。沒有銷項。這個進項稅做“應交增值稅——進項稅”還是做到“應交增值稅——待抵扣進項稅”
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2018-06-13
18年的書里面的交易性金融資產所支付價款(其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利)記不記入交易性金融資產的成本里面啊
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2018-01-06
2018年帳已結,相關稅也報了,但是交接時候沒有交接18年的一些費用發(fā)票,現(xiàn)在19年怎么對那些發(fā)票進行賬務處理和稅務處理
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2019-01-16
我們公司門面因修公路被征收了,我們得了16萬的補償現(xiàn)金的。已入單位賬了,那得這個補償要交增值稅嗎?稅率是多少如果要交
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2020-04-17
老師,無票收入,匯算清繳應該調增嗎? 無票收入已經(jīng)做了對應的會計分錄: 借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅。
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2019-05-28
房屋建筑物做卡片時做10年折舊,已計提4.5年,稅務系統(tǒng)比對出來了,是否把4.5年全部調增出來交稅,還是調增當年出來交稅呢
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2020-05-19
去年公司有張進項發(fā)票,已經(jīng)認證了。后來進項稅轉出了,當時的錯誤的賬務處理:借:原材料 貸:應交稅費-應交增值 稅-進項稅額轉出
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2017-04-14
11月23日已提交勾選進項發(fā)票,11月28日也勾選了進項發(fā)票并提交但預統(tǒng)計那里沒有顯示11月28日的數(shù),是不是沒成功,怎么辦
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2020-11-28
老師,請問事業(yè)單位要補交以前年度的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,因個人扣款已經(jīng)在賬上掛著,單位補交部分怎樣做會計分錄??!謝謝
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2019-08-12
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結束這些科目要結轉嗎?應交稅費-應交增值稅 貸方余額:27444.63應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方余額:43697.13應交稅費-應交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應交稅費-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19
員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉出時:借 管理費用-福利費 貸 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認成本了。這里做的分錄是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸主營業(yè)務成本 這里為啥不能用應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)??
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費已上交,當時收據(jù)沒有細心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費的收據(jù)否則就補交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個月開了專票,所以做帳時要計增值稅,但是我的軟件在應交稅費--應交增值稅 后面已經(jīng)設了很多三能科目,我不能直接選擇應交稅費--應交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
問下,6月份計提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了,這個賬務怎么處理呢?
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2021-01-14
老師,我今天收到一個10萬元的費用,是2021年12月30日開的專票,可是我12月份的帳已結了,該交的稅也交了,這張票要如何處理
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2022-01-18
老師,您好!我司是由B公司100%投資控股的,我司從B公司買貨物,是關聯(lián)交易嗎?要不要在稅務局申報關聯(lián)交易報表?(已上傳圖片)
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2023-05-25
老師,19年的初級里交易性金融資產取得分錄是怎么樣的。有取得時所發(fā)生的相關交易費用,有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個季度已經(jīng)交過啦,為什么年底還要用利潤表的利潤總額的本年累計數(shù)再交一次。這不是重復納稅啦
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2016-12-18
公司11月份買的車,一月份交的購置稅,在11月份,已經(jīng)把買車的錢放到固定資產里了,購置稅1月份交的,怎么放入固定資產里呢
1/943
2018-01-05